亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師,我們是勞務(wù)派遣公司,幫用人單位代招員工,代發(fā)工資代繳保險,我們掙的錢叫做管理費,現(xiàn)在表里讓我選擇主營業(yè)務(wù)收入的類型,有提供勞務(wù)收入,有銷售商品收入,有其他,您覺得我選擇哪一個更合適
1/991
2016-04-26
如果只是收款并未開具發(fā)票 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款--XX 待開具發(fā)票時 借:預(yù)收賬款--XX 貸:主營業(yè)務(wù)收入 哪位老師誰能給我用簡單易懂的話解釋下這個分錄
4/650
2020-03-22
季度所得稅,第一季度主營業(yè)務(wù)收入幾萬免
1/742
2019-04-14
主要銷售貨物,有時提供技術(shù)服務(wù),開的服務(wù)費發(fā)票成本能全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?需要在主營業(yè)務(wù)收入下設(shè)“服務(wù)費”嗎?還是可以一并確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入(不設(shè)二級科目
1/1797
2018-04-03
老師,因銷售商品時,記一筆分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 收到貨款時,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 現(xiàn)因客戶說多打款5000元,需要退還,公司賬沒有設(shè)預(yù)收賬款,那客戶多打款的5000元,應(yīng)該如何記分錄?
2/926
2016-11-12
請問老師 我們是小規(guī)模本季度 賬上 和 稅控盤 上開具了收入的尾數(shù)是0.93 稅尾數(shù)是0.07 填寫申報表時如填收入0.93的話,稅的尾數(shù)變成了0.09 如把收入尾數(shù)填0.33 稅就是我賬上和稅控盤上的尾數(shù)0.07了 請問老師我是多交點稅 借管理費用0.02 貸應(yīng)交稅費0.02 還是減少收入借管理費用0.6 貸主營業(yè)務(wù)收入-0.6
1/935
2018-08-07
我們是汽車4S店的,從廠家購進(jìn)配件,分錄是借,庫存商品―配件,貸,應(yīng)付賬款廠家。廠家給我們有索賠保養(yǎng)優(yōu)惠政策,每月末售后交來索賠保養(yǎng)數(shù)據(jù),這時我說還沒給廠家開發(fā)票,先掛賬借,應(yīng)收賬款―傭金折讓,貸,主營業(yè)務(wù)收入,次月我們給廠家開專票,分錄做成借,應(yīng)付賬款廠家,貸,應(yīng)收賬款,傭金折讓,我最后一筆分錄對嗎?
1/1028
2017-11-20
物業(yè)公司收取的裝修押金抵扣本年的物業(yè)費,余額裝明年收取物業(yè)費的時候。賬怎么做,物業(yè)費的會計科目設(shè)立為主營業(yè)務(wù)收入
1/582
2023-11-21
老師,我問一下,我們是小規(guī)模,銷售的時候直接記的主營業(yè)務(wù)收入,沒有記增值稅……月底怎么計提增值稅……
1/871
2016-05-04
收入上個月沒有開票做的未開票收入,這個月開票了,沖銷了上月的未開票收入,做了主營業(yè)務(wù)收入,上月做未開票收入的時候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本貸庫存商品,那這個月還需要在結(jié)轉(zhuǎn)成本 貸庫存商品嗎
1/924
2019-02-19
元月份開的8萬元發(fā)票,是不是只做,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金增值稅
4/890
2017-02-11
老師你好,請問來料加工企業(yè),只收取加工費,雙方也都不開票,加工費直接記入主營業(yè)務(wù)收入,期間所產(chǎn)生的工人工資和送貨所產(chǎn)生的工人旅差費都計入銷售費用可以嗎,
1/1050
2016-11-03
你好老師這個票據(jù)這樣分錄對嗎,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費-銷項稅額
2/563
2022-03-07
你好老師,食堂領(lǐng)用的公司的產(chǎn)品,怎么做賬啊,銷售部開的銷售開單,可是這筆款我們是收不回來的,借:應(yīng)收賬款—食堂,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 —增值稅—銷項稅額 應(yīng)收賬款的錢無法收回
5/1469
2022-03-02
老師您好,我們主營固定資產(chǎn)租賃,租賃后客戶覺得合適可以購買固定資產(chǎn),請問客戶購買的金額怎么入賬啊,是要走固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣嗎?感覺不能走固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣啊,因為我們的業(yè)務(wù)模式就是先租后賣啊。那租賃期間收到的金額確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,開票內(nèi)容租賃收入,可是收到購買的金額如何入賬呢,發(fā)票內(nèi)容應(yīng)該開什么呢?[抱拳]
9/1585
2020-01-13
我公司收到消費者在我公司平臺升級成為我公司鉆石會員資格(需人民幣180元),然后我公司送給該會員200積分(積分在未來可兌換人民幣100元)。我的外賬能這樣做嗎? 1、借:銀行存款180 貸:主營業(yè)務(wù)收入180 2、借:銷售費用100 貸:預(yù)計負(fù)債/應(yīng)付賬款100
4/1000
2016-11-28
我們是訂單式生產(chǎn),有些月結(jié)客戶。我們收到訂單先做加工單拿到車間生產(chǎn) 然后給客戶發(fā)過去,到月底在收錢 我不知道每一步咋做分錄第一步領(lǐng)料生產(chǎn)時: 借生產(chǎn)成本 貸原材料 出庫時 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 收錢時 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
1/1433
2017-02-16
期末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)最后生成的憑證借方主營業(yè)務(wù)收入是紅色的數(shù)字,這是什么情況
1/2077
2019-06-04
老師,你好,4S店外購車輛后入的庫存商品,然后店里需要一輛試駕車,轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在需要試駕車上牌,自己給自己開了一張發(fā)票怎么做賬,我看大家都說的借固定資產(chǎn)貸主營業(yè)務(wù)收入,我感覺不合適
1/591
2023-01-13
我公司是建筑工程公司,然后印花稅申報里面有購銷合同和建筑工程安裝承包兩種,我購銷合同計稅金額是當(dāng)期入庫數(shù)的借方乘萬分之三還是當(dāng)期入庫數(shù)乘70%再乘萬分之三呢,建筑工程安裝承包是當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入乘萬分之三嗎?
3/1962
2020-05-19