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你好老師,食堂領(lǐng)用的公司的產(chǎn)品,怎么做賬啊,銷售部開的銷售開單,可是這筆款我們是收不回來的,借:應(yīng)收賬款—食堂,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) —增值稅—銷項(xiàng)稅額 應(yīng)收賬款的錢無法收回
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2022-03-02
主要銷售貨物,有時(shí)提供技術(shù)服務(wù),開的服務(wù)費(fèi)發(fā)票成本能全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎?需要在主營業(yè)務(wù)收入下設(shè)“服務(wù)費(fèi)”嗎?還是可以一并確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入(不設(shè)二級(jí)科目
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2018-04-03
季度所得稅,第一季度主營業(yè)務(wù)收入幾萬免
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2019-04-14
我公司是建筑工程公司,然后印花稅申報(bào)里面有購銷合同和建筑工程安裝承包兩種,我購銷合同計(jì)稅金額是當(dāng)期入庫數(shù)的借方乘萬分之三還是當(dāng)期入庫數(shù)乘70%再乘萬分之三呢,建筑工程安裝承包是當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入乘萬分之三嗎?
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2020-05-19
我們是服務(wù)行業(yè) 19年多確認(rèn)了收入 會(huì)計(jì)分錄為借:應(yīng)收賬款10000 貸 主營業(yè)務(wù)收入9400 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅400 今年我該怎么調(diào)整這個(gè)多確認(rèn)的收入 和對應(yīng)的增值稅 附加稅 所得稅
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2020-02-19
老師,你好,4S店外購車輛后入的庫存商品,然后店里需要一輛試駕車,轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在需要試駕車上牌,自己給自己開了一張發(fā)票怎么做賬,我看大家都說的借固定資產(chǎn)貸主營業(yè)務(wù)收入,我感覺不合適
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2023-01-13
老師好,我是做口腔門診的,我想問問做活動(dòng)充值500送500,我下賬:借:銀行存款500,銷售費(fèi)用500 貸:預(yù)收賬款1000 那當(dāng)消費(fèi)200時(shí)是記:借:預(yù)收賬款200 貸:主營業(yè)務(wù)收入200,對不對
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2021-08-11
老師,我們公司是生產(chǎn)藥品的,發(fā)貨出去收到的貨款,會(huì)計(jì)分錄貸:主營業(yè)務(wù)收入,借銀行存款,對吧?
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2019-07-23
以前年度里收入憑證做錯(cuò)了,就是應(yīng)交稅費(fèi),做成主營業(yè)務(wù)收入了。(借:銀行存款,貸方做了兩個(gè)收入),請問現(xiàn)在怎么調(diào)整?。?/span>
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2019-12-16
我公司收到消費(fèi)者在我公司平臺(tái)升級(jí)成為我公司鉆石會(huì)員資格(需人民幣180元),然后我公司送給該會(huì)員200積分(積分在未來可兌換人民幣100元)。我的外賬能這樣做嗎? 1、借:銀行存款180 貸:主營業(yè)務(wù)收入180 2、借:銷售費(fèi)用100 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債/應(yīng)付賬款100
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2016-11-28
你好老師,請教個(gè)問題可以嗎?我們收到客戶的款以后第二天緊接著就退回去了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呀?收到的時(shí)候還是借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)嗎,退回以后是反過來寫嗎?
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2018-12-04
老師,我收到了600萬勞務(wù)費(fèi)。 我做分錄。借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-增值稅 對么 之后這600萬又轉(zhuǎn)出去了,我把分錄反過來就可以了么,那這其中還需要交稅金么,老板說600萬要開發(fā)票,如果需要交稅金。我該怎么交。交多少啊
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2016-12-08
直營店在公司倉庫拿貨,直營店收到貨,如果直營店銷售,借,現(xiàn)金/銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,再結(jié)轉(zhuǎn)成本是不?
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2017-04-19
我們是訂單式生產(chǎn),有些月結(jié)客戶。我們收到訂單先做加工單拿到車間生產(chǎn) 然后給客戶發(fā)過去,到月底在收錢 我不知道每一步咋做分錄第一步領(lǐng)料生產(chǎn)時(shí): 借生產(chǎn)成本 貸原材料 出庫時(shí) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 收錢時(shí) 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
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2017-02-16
老師您好,我們主營固定資產(chǎn)租賃,租賃后客戶覺得合適可以購買固定資產(chǎn),請問客戶購買的金額怎么入賬啊,是要走固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣嗎?感覺不能走固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賣啊,因?yàn)槲覀兊臉I(yè)務(wù)模式就是先租后賣啊。那租賃期間收到的金額確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,開票內(nèi)容租賃收入,可是收到購買的金額如何入賬呢,發(fā)票內(nèi)容應(yīng)該開什么呢?[抱拳]
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2020-01-13
老師 房地產(chǎn)服務(wù)行業(yè),收到傭金的時(shí)候,需要做應(yīng)收賬款處理嗎?借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 還是直接簡略 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng) 哪個(gè)好點(diǎn)呢?
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2021-12-12
小規(guī)模供水公司,收的水費(fèi)記主營業(yè)務(wù)收入,收入是記含稅價(jià),還是不含稅價(jià),我們月收入不超過30000,不用繳稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝老師
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2017-08-09
未開票收入 也是可以借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額)。 下個(gè)月開了之后紅沖做分錄 怎么做
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2019-04-07
以前會(huì)計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制做賬,增值稅每月照交,借,銀行存款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅金。從17年我想改成權(quán)責(zé)發(fā)生制,那收到前期開過發(fā)票的賬,我該怎么入賬?。。?!
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2017-02-28
領(lǐng)用庫存商品用于在建工程,為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入
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2019-08-10