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能這么做不:付款憑證:借辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng),貸銀行,營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)帳憑證:借營(yíng)業(yè)外收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出200
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2017-01-04
有兩筆帳之前的會(huì)計(jì)開了發(fā)票后,做會(huì)計(jì)分錄錄時(shí)直接把稅和價(jià)做在營(yíng)業(yè)務(wù)收入了,而且跨年了,要調(diào)賬怎么處理???
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2018-09-20
我只是手寫了9月的工資單 也做進(jìn)了這個(gè)季度資產(chǎn)負(fù)債表表和利潤(rùn)表 ,國(guó)稅申報(bào)和地稅都申報(bào)成功,但是我忘記填金稅三期的個(gè)人所得稅表也沒有申報(bào) 就是金稅三期沒有9月工資的數(shù)據(jù)。但是我季度確實(shí)按照自己的9月工資申報(bào)成功了國(guó)稅了地稅的申報(bào)表,這個(gè)金稅三期怎么辦沒申報(bào)
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2017-10-25
老師,您好!我公司有一批貨物出口,出口發(fā)票金額是按照CIF開具的,增值稅納稅申報(bào)表附表1里面出口金額就是開票的CIF金額。但是出口退稅系統(tǒng)是按照FOB價(jià)格退的,這中間有個(gè)差額怎么辦?出口退稅系統(tǒng)上面顯示與增值稅申報(bào)表有差
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2018-12-07
老師你好, 遠(yuǎn)程申報(bào)需要資產(chǎn)負(fù)債表和損益表嗎
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2019-03-10
土地增值稅納稅申報(bào)表(三)表的稅源編號(hào)填什么
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2019-04-06
新個(gè)稅零申報(bào)怎么報(bào),在舊版表報(bào)還是新版表報(bào)
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2019-02-02
個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表(A表)在哪打印
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2019-10-19
老師,增值稅申報(bào)表一,表格呈現(xiàn)粉紅色,有問題嗎
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2019-05-09
資產(chǎn)負(fù)債表有個(gè)待攤費(fèi)用,計(jì)入申報(bào)表什么項(xiàng)目
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2023-03-09
2季度申報(bào),做報(bào)表科目余額表是從1-9月的吧?
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2017-09-15
etax3中“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是怎么填寫的?
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2020-05-22
那個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表中的 季初季末的資產(chǎn)總額,是填寫資產(chǎn)負(fù)債表中的那個(gè)數(shù)據(jù)呀
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2021-01-19
企業(yè)所得稅申報(bào)表中的資產(chǎn)總額是填寫資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額嗎
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2023-03-29
老師企業(yè)所得稅申報(bào)表季初和季末的數(shù)值,是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的什么數(shù)據(jù)算出來(lái)的
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2021-01-04
12月份出售一個(gè)貨物,分錄做錯(cuò)了,做的是借:應(yīng)收賬款,貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品,5月份申報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報(bào)表上的金額于賬面收入不符,漏了12月份的那個(gè)貨物的收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本,應(yīng)為銷售貨物需要交納增值稅,所以增值稅申報(bào)表的收入與稅沒有漏,按未開票收入申報(bào)的,忘記核對(duì)賬面上的收入了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以后,想把以前年度的那筆分錄糾正過(guò)來(lái),分錄怎么做呢?求教
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2020-06-05
etax3中“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)”是不是自動(dòng)出數(shù)據(jù)
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2020-05-22
企業(yè)所得稅申報(bào)表的季末資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)自動(dòng)跳出來(lái)的金額跟我資產(chǎn)負(fù)債表上的不一致是什么原因
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2025-07-14
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,填到哪一項(xiàng)里,在本期實(shí)際抵減稅額 欄里填了后,主表里并沒有變化
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2017-04-10
老師您好!個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報(bào)表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?如果自己在電子稅務(wù)局申報(bào)自動(dòng)生成主表,但是我漏報(bào)了,需要入大廳申報(bào),大廳讓帶正確的申報(bào)表,我不知道怎么填這個(gè)增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25