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老師,想問(wèn)下月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅嗎?然后還要做借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—未交增值稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—未交增值稅
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2016-03-05
結(jié)合增長(zhǎng)邏輯,核心數(shù)據(jù)指標(biāo)清晰,投入產(chǎn)出閉環(huán)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)模型。這個(gè)怎么做?
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2019-12-18
老師 小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增需要填寫明細(xì)表嗎?
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2020-04-23
結(jié)合增長(zhǎng)邏輯,核心數(shù)據(jù)指標(biāo)清晰,投入產(chǎn)出閉環(huán)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)模型。這個(gè)怎么做?
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2019-04-21
假如月末有已交增值稅稅金100,進(jìn)項(xiàng)稅額80,銷項(xiàng)稅額200,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 20同時(shí):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 20是這樣嗎?
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2018-07-23
老師 計(jì)提增值稅的時(shí)候是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2021-01-11
賬務(wù)處理過(guò)程中,進(jìn)項(xiàng)稅,和增值稅是不是都要轉(zhuǎn)到未交增值稅里,再?gòu)奈唇辉鲋刀惱锢U納增值稅
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2020-02-26
請(qǐng)問(wèn),上個(gè)月的增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-未交增值稅,那這個(gè)月繳納增值稅后,改怎么處理賬務(wù)?
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2019-10-17
計(jì)提增值稅的時(shí)候 借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)對(duì)么
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2018-10-31
為何委托加工物資增值稅=加工費(fèi)*增值稅稅率而銷售庫(kù)存商品的增值稅=銷售額*增值稅稅率?謝謝
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2020-07-19
一個(gè)增值稅的問(wèn)題,屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2017-12-12
問(wèn)下老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
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2021-03-11
繳納增值稅怎么做賬,是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金還是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-10-26
增值稅應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和增值稅應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出 是一個(gè)意思嗎? 是不是一樣啊
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2023-05-09
做內(nèi)賬,增值稅是不是直接做在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,那銀行交的增值稅怎么做呀 管理費(fèi)用-增值稅嗎?
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2016-06-21
月末結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 還是結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅銷-進(jìn)在結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該稅費(fèi)-未交增值稅。還是增值稅銷結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)
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2017-07-26
補(bǔ)繳增值稅需要補(bǔ)計(jì)提增值稅嗎?補(bǔ)提加補(bǔ)繳增值稅如何做分錄
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2021-05-07
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人,勞務(wù)公司,開具的差額計(jì)稅5%,會(huì)計(jì)科目是按輔助項(xiàng)各廠設(shè)置的,分項(xiàng)目核算,工資、社保部分不計(jì)增值稅的,我可以設(shè)置沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-差額計(jì)稅扣減增值稅-分項(xiàng)目,例如:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-差額計(jì)稅扣減增值稅-興網(wǎng)業(yè)廠, 這個(gè)科目來(lái)抵減申報(bào)時(shí)的增值稅嗎?
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2023-08-29
你好 我想問(wèn)下銷售商品 開具發(fā)票時(shí)候計(jì)提增值稅分錄是:借:銀行存款86000元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 81904.76元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4095.24元 本月繳納增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 4095.24元 貸:銀行存款 4095.24元 對(duì)嗎? 那如果商品全部銷售完了,資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)金額就是零對(duì)嗎?
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2020-07-19
某工業(yè)企業(yè)(一般納稅人)從外地購(gòu)入甲材料一批2000千克,取得增值稅專用發(fā)票列明不含稅單價(jià)20元,增值稅率13%,支付運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專票列明運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元,材料未到,款項(xiàng)全部以銀行存款支付。(實(shí)際成本法核算) 2.上述材料驗(yàn)收入庫(kù)。 請(qǐng)根據(jù)以上資料編制會(huì)計(jì)分錄
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2023-05-20