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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-03-05 09:11

謝謝老師

曉海老師 解答

2016-03-05 08:50

從收到進(jìn)項(xiàng)開始,一直到月末《應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值稅》科目結(jié)轉(zhuǎn)到《應(yīng)繳稅費(fèi) --  未繳增值稅》,再到下月初交完稅的賬務(wù)處理。你看完了就知道咋樣做時(shí)正確的了

  1、收到進(jìn)項(xiàng):借:應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值稅 --  進(jìn)項(xiàng)稅
  2、開出增值稅發(fā)票:貸:應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值稅 --  銷項(xiàng)稅
  銷項(xiàng) -  進(jìn)項(xiàng)  = 本月 應(yīng)該交稅金
  (銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)在“應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值”一個(gè)賬戶上,余額可能是正數(shù)或負(fù)數(shù)。月末都要將余額轉(zhuǎn)入:《應(yīng)繳稅費(fèi) --  未交增值稅》科目,月末,《應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值稅》科目余額應(yīng)該是0)
  3、如果,月末《應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值稅》科目余額是正數(shù)(余額在貸方)則:
  借:應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值稅 --  轉(zhuǎn)出未交增值稅
  貸:應(yīng)繳稅費(fèi) --  未交增值稅
  4、如果,月末《應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值稅》科目余額是負(fù)數(shù)(余額在借方)則:
  借:應(yīng)繳稅費(fèi) --  未交增值稅
  貸:應(yīng)繳稅費(fèi) --  應(yīng)繳增值稅 --轉(zhuǎn)出未交增值稅
  如果月末《應(yīng)繳稅費(fèi) --  未交增值稅》余額在借方(負(fù)數(shù))說明該余額要下月留抵;
  如果月末《應(yīng)繳稅費(fèi) --  未交增值稅》余額在貸方(正數(shù))說明該余額就是本月要交稅的數(shù)額;
  5、繳稅后:
  借:應(yīng)繳稅費(fèi) --  未交增值稅 -- 已交增值稅
  貸:銀行存款
  所以,你

曉海老師 解答

2016-03-05 09:12

不客氣!。。。。。。。。。。。。

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15
您好,對(duì)的?!     ?/div>
2017-05-24 22:57:12
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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