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老師,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時(shí)候用到的呢?為什么需要用到這個(gè)科目呢
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2021-11-10
第一季度3月借應(yīng)收 貸主收入10000 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)600 不超過(guò)30萬(wàn)小規(guī)模。請(qǐng)問(wèn)是當(dāng)時(shí)應(yīng)該做賬貸應(yīng)交增值稅_減免增值稅?還是下一筆,借增值稅_銷項(xiàng)600 袋營(yíng)業(yè)外收?
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2020-05-27
小規(guī)模企業(yè),銷售產(chǎn)品的帳務(wù)處理,一種季度銷售額低于30萬(wàn)可以減免增值稅的,一種季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)的需要繳納增值稅的帳務(wù)處理
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2019-10-05
老師,我單位增值稅申報(bào)表上面未繳稅金是3061842.28,即征即退上面金額是0.3(可以是前期多交出去的吧),因前期財(cái)務(wù)原因這個(gè)0.3一直掛在這里,然后財(cái)務(wù)軟上賬上未繳增值稅是3061842.58,這兩年財(cái)務(wù)軟件與電子稅務(wù)局申報(bào)表上一直是因?yàn)檫@個(gè)0.3的差異,老師有什么辦法可以處理,把賬弄平嗎,謝謝老師。
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2022-06-08
老師,退役士兵減免增值稅這塊兒的會(huì)計(jì)分錄我有點(diǎn)不清楚,比如這個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12000(減免退役士兵3000元),貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅12000,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅12000貸銀行存款9000營(yíng)業(yè)外收入3000 還是先做退役士兵減免部分借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款3000貸營(yíng)業(yè)外收入3000再結(jié)轉(zhuǎn)剩下的部分,謝謝老師,麻煩幫我解答一下,謝謝
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2021-01-20
老板虛開(kāi)增值稅發(fā)票,財(cái)務(wù)會(huì)怎樣
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2015-12-30
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月份有一筆增值稅賬上沒(méi)有轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該怎么調(diào)一下這筆錢啊?不然賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅少這筆,增值稅申報(bào)表上多這一筆。
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2017-12-14
您好!被稅局提示虛開(kāi)增值稅發(fā)票。合同,銀行資金流一致。請(qǐng)問(wèn)有什么方法去解除這問(wèn)題嗎?
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2022-02-28
我是酒店的,有些單位在沒(méi)有消費(fèi)的情況下叫我?guī)椭_(kāi)票,這是不星虛開(kāi)增值稅發(fā)票行為?能否可以開(kāi)?
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2017-12-03
舉報(bào)公司虛開(kāi)增值稅發(fā)票1000萬(wàn)會(huì)叛幾年
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2022-03-11
老師您好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口增值稅繳款書平臺(tái)勾選以后填增值稅申報(bào)表表二的時(shí)候怎么填呢?
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2020-06-06
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
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2021-01-13
老師您好,客戶個(gè)人的車輛在我們4s店做了維修保養(yǎng),要求開(kāi)公司抬頭的發(fā)票,行駛證是個(gè)人的,可以開(kāi)客戶要求的抬頭為公司名稱的發(fā)票嗎?如果車輛跟公司沒(méi)有關(guān)系,開(kāi)了這樣的票4s店會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?屬于虛開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?
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2021-08-23
增值稅屬于價(jià)外稅,應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值包括價(jià)稅費(fèi),也包括其增值稅嗎?
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2020-01-31
4月進(jìn)項(xiàng)稅額:44,067.70 ,5月銷項(xiàng)稅額:22,456.67 ,以下分錄正確認(rèn)嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅22,456.67 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 21611.03 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)額22,456.67 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)21611.03
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2021-06-14
"從計(jì)提增值稅到次月交稅,會(huì)計(jì)分錄可以這樣寫嗎? 計(jì)提時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 交稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款"
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2023-03-02
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12月份的帳沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),1月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?請(qǐng)問(wèn)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣嗎?
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2017-02-09
你好,我想問(wèn)一下月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅 科目余額一直在賬戶里,不用在下個(gè)月沖回嗎?
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2019-05-24
2018年11月25日,西方公司外購(gòu)一臺(tái)a設(shè)備,購(gòu)買價(jià)款不含增值稅為500萬(wàn)元,增值稅稅額為80萬(wàn)元,相關(guān)費(fèi)用4萬(wàn)元。采用年數(shù)總和法折舊,預(yù)計(jì)設(shè)備可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零 計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提的折舊額
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2023-03-15
增值稅稅控系統(tǒng)全額抵扣增值稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
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2017-06-15