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賣一種材料貨款為3500增值稅率為17%怎么算增值稅的
1/803
2015-11-07
用預(yù)繳增值稅抵扣實交的增值稅怎么做會計分錄?????
2/1448
2019-03-13
老師,應(yīng)繳納增值稅與實際繳納增值稅有什么不同嗎?
3/3594
2022-01-05
我公司增值稅是6%,買了車子增值稅可以全部抵扣嗎?
1/1507
2018-05-08
老師,房地產(chǎn)公司預(yù)繳增值稅和土地增值稅怎么做賬,
1/1464
2020-07-08
小規(guī)模公司,沒有計提增值稅,交增值稅后,怎么做分錄
2/973
2017-01-17
增值稅申報,有期末留抵稅額的,就不用交增值稅了嗎
1/2020
2017-08-15
多交的增值稅不退,抵扣增值稅欠稅,如何做會計分錄
1/2108
2018-06-28
增值稅專用發(fā)票當成普通增值稅發(fā)票入賬了怎么辦
1/1393
2018-08-10
海關(guān)進口增值稅繳款書和增值稅退稅我有什么區(qū)別?
1/967
2019-12-18
當月不需要交增值稅的話,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
1/3048
2020-03-19
老師請問ABC報稅是報增值稅嗎?航天也是報增值稅嗎?
1/778
2018-04-12
咨詢增值稅申報表,期初未繳增值稅為負數(shù),怎么處理
1/2006
2019-10-21
老師您好!請問本期進項大于銷,不需作賬務(wù)處理,次月申報表會顯示有留抵稅額,賬務(wù)上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理,分錄。借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),若有應(yīng)交末交增值稅,則借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。對嗎?謝謝!
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2019-10-21
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬,本期銷項4萬,進項7萬,還余下留底6萬。 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 3萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報表上面的留底不一致。這樣做是不是錯了?
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2022-04-02
請問一下,稅控服務(wù)費購買時(借:管理費用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:管理費用(負數(shù))),那么用于抵扣時的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額);應(yīng)交稅費-未交增值稅;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
老師您好,11月底,應(yīng)交稅費-未交增值稅 借方余26000多,12月份初又認證了一部分進項稅額,但是還是需要繳納3000多的增值稅, 我做的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000,貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅3000,交稅了,未交增值稅3000沒了,又是余26000多,這樣不對吧,應(yīng)該未交增值稅余額是0吧,謝謝老師
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2021-12-14
老師您好,我想請教一下增值稅的問題。如果“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額,是由于進項大于銷項導(dǎo)致的,需要做分錄“借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ”嗎?還是由于多預(yù)繳稅款形成的“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄?
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2019-11-21
請教老師:在什么情況下,要做借:應(yīng)交稅費--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅科目
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2016-08-04
小規(guī)模代開專票超30萬代開時扣了增值稅 季報時報增值稅又扣了增值稅金 這不重復(fù)扣稅了嗎
1/738
2017-11-23