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增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票可以轉(zhuǎn)紙質(zhì)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2022-01-16
稅種認(rèn)定里增值稅怎么是兩個(gè)呀?那增值稅該咋報(bào)呢
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2019-03-07
增值稅的新增價(jià)值是什么創(chuàng)造的?包括哪些組成部分
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2022-03-19
賣(mài)一種材料貨款為3500增值稅率為17%怎么算增值稅的
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2015-11-07
用預(yù)繳增值稅抵扣實(shí)交的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄?????
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2019-03-13
老師,應(yīng)繳納增值稅與實(shí)際繳納增值稅有什么不同嗎?
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2022-01-05
我公司增值稅是6%,買(mǎi)了車(chē)子增值稅可以全部抵扣嗎?
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2018-05-08
老師,房地產(chǎn)公司預(yù)繳增值稅和土地增值稅怎么做賬,
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2020-07-08
小規(guī)模公司,沒(méi)有計(jì)提增值稅,交增值稅后,怎么做分錄
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2017-01-17
增值稅申報(bào),有期末留抵稅額的,就不用交增值稅了嗎
1/2020
2017-08-15
多交的增值稅不退,抵扣增值稅欠稅,如何做會(huì)計(jì)分錄
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2018-06-28
增值稅專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)成普通增值稅發(fā)票入賬了怎么辦
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2018-08-10
海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)和增值稅退稅我有什么區(qū)別?
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2019-12-18
當(dāng)月不需要交增值稅的話(huà),需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
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2020-03-19
老師請(qǐng)問(wèn)ABC報(bào)稅是報(bào)增值稅嗎?航天也是報(bào)增值稅嗎?
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2018-04-12
咨詢(xún)?cè)鲋刀惿陥?bào)表,期初未繳增值稅為負(fù)數(shù),怎么處理
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2019-10-21
在無(wú)錫弘智商貿(mào)有限公司有實(shí)操里的營(yíng)業(yè)期業(yè)務(wù)30計(jì)提增值稅,答案是不是不誤?老師這個(gè)分錄不是應(yīng)該先把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?還有上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額不是在月末就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅里了嗎?怎么把上月的進(jìn)項(xiàng)到這個(gè)月來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額109872.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額104342.23 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——
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2017-01-14
一般納稅人 本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額20000 進(jìn)項(xiàng)稅額 10000 加計(jì)抵減 1000 本月底 我的賬務(wù)處理如下:。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額20000 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 次月繳納稅款的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 貸:銀行存款9000 貸:營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 1000 請(qǐng)老師檢查一下,我的會(huì)計(jì)分錄是否有誤
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2021-02-20
增值值附表一帶不出數(shù)字
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2024-03-05
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷(xiāo)售收入10.3萬(wàn)元(含增值稅),開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2020-04-12