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我們先做待認(rèn)證 ,認(rèn)證后,把待認(rèn)證再轉(zhuǎn)入待抵扣 。待抵扣和銷(xiāo)項(xiàng)差額做轉(zhuǎn)出未交增值稅。計(jì)提增值稅的是時(shí)候把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額轉(zhuǎn)入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對(duì)不
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2022-04-25
老師,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是什么時(shí)候用到的呢?為什么需要用到這個(gè)科目呢
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2021-11-10
第一季度3月借應(yīng)收 貸主收入10000 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)600 不超過(guò)30萬(wàn)小規(guī)模。請(qǐng)問(wèn)是當(dāng)時(shí)應(yīng)該做賬貸應(yīng)交增值稅_減免增值稅?還是下一筆,借增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)600 袋營(yíng)業(yè)外收?
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2020-05-27
小規(guī)模企業(yè),銷(xiāo)售產(chǎn)品的帳務(wù)處理,一種季度銷(xiāo)售額低于30萬(wàn)可以減免增值稅的,一種季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)的需要繳納增值稅的帳務(wù)處理
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2019-10-05
老師,我單位增值稅申報(bào)表上面未繳稅金是3061842.28,即征即退上面金額是0.3(可以是前期多交出去的吧),因前期財(cái)務(wù)原因這個(gè)0.3一直掛在這里,然后財(cái)務(wù)軟上賬上未繳增值稅是3061842.58,這兩年財(cái)務(wù)軟件與電子稅務(wù)局申報(bào)表上一直是因?yàn)檫@個(gè)0.3的差異,老師有什么辦法可以處理,把賬弄平嗎,謝謝老師。
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2022-06-08
增值稅也計(jì)入入賬價(jià)值了?
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2022-03-30
保值增值不是發(fā)展能力嗎
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2019-01-28
老師,退役士兵減免增值稅這塊兒的會(huì)計(jì)分錄我有點(diǎn)不清楚,比如這個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12000(減免退役士兵3000元),貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅12000,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅12000貸銀行存款9000營(yíng)業(yè)外收入3000 還是先做退役士兵減免部分借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款3000貸營(yíng)業(yè)外收入3000再結(jié)轉(zhuǎn)剩下的部分,謝謝老師,麻煩幫我解答一下,謝謝
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2021-01-20
老板虛開(kāi)增值稅發(fā)票,財(cái)務(wù)會(huì)怎樣
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2015-12-30
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月份有一筆增值稅賬上沒(méi)有轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該怎么調(diào)一下這筆錢(qián)?。坎蝗毁~上轉(zhuǎn)出未交增值稅少這筆,增值稅申報(bào)表上多這一筆。
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2017-12-14
您好!被稅局提示虛開(kāi)增值稅發(fā)票。合同,銀行資金流一致。請(qǐng)問(wèn)有什么方法去解除這問(wèn)題嗎?
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2022-02-28
我是酒店的,有些單位在沒(méi)有消費(fèi)的情況下叫我?guī)椭_(kāi)票,這是不星虛開(kāi)增值稅發(fā)票行為?能否可以開(kāi)?
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2017-12-03
舉報(bào)公司虛開(kāi)增值稅發(fā)票1000萬(wàn)會(huì)叛幾年
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2022-03-11
老師您好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)平臺(tái)勾選以后填增值稅申報(bào)表表二的時(shí)候怎么填呢?
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2020-06-06
老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
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2021-01-13
老師您好,客戶(hù)個(gè)人的車(chē)輛在我們4s店做了維修保養(yǎng),要求開(kāi)公司抬頭的發(fā)票,行駛證是個(gè)人的,可以開(kāi)客戶(hù)要求的抬頭為公司名稱(chēng)的發(fā)票嗎?如果車(chē)輛跟公司沒(méi)有關(guān)系,開(kāi)了這樣的票4s店會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?屬于虛開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?
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2021-08-23
老師,請(qǐng)問(wèn)哈,我的進(jìn)項(xiàng)有4萬(wàn),這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)有1.3萬(wàn),月末時(shí)1結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額1.3,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3,2結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.3萬(wàn),這樣未交增值稅不用做賬了
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2022-03-11
本期應(yīng)交的增值稅是多少?是22190.04?這個(gè)月最后結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是就是在本期應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)?如果應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目期末余額小于“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”當(dāng)期貸方發(fā)生額,有可能是什么情況造成的
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2018-09-27
小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票,3季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.1,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10,貸:銀行存款10. 繳納的比稅控盤(pán)、實(shí)際計(jì)提的少0.1元,怎么做賬,可以做 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅0.1,貸:營(yíng)業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
增值稅稅控系統(tǒng)全額抵扣增值稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
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2017-06-15