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[圖片]13題我按照這個思路來的為啥這兩個的遞延一個?,另一個卻是?,為啥啊
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2024-04-26
老師這題,延遲交貨造成 的合同虧損不應該確認銷售費用嗎?怎么是營業(yè)外支出
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2021-06-25
收到的政府給中小企業(yè)發(fā)現(xiàn)補助資金六十幾萬,計入遞延收益,應按幾年攤銷呢?
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2015-10-22
為什么在做免稅處理時,稅控設備計入遞延收益而技術(shù)維護費卻計入營業(yè)外收
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2017-03-18
企業(yè)收到政府無償撥付的用于購買節(jié)能設備的補助款時,為什么貸記遞延收益
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2018-09-13
老師請問政府補助資金是不是可以一次性計入營業(yè)外收入,而不通過遞延收益?
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2020-03-12
政府補助,是用于創(chuàng)新研究團隊的,先做遞延收益,然后做哪個科目的?攤銷,沖費用?
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2019-06-15
這個政策不明白,舉個例子吧,2018年認定為高企,2017,2016,2015,2014,2013的虧損可以往后再延長5年嗎?
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2020-04-14
審計要求遞延收益沖減固定資產(chǎn)原值,但固定資產(chǎn)以折舊完,怎么做賬務處理呢
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2022-06-23
請問7月份企業(yè)所得稅申報出現(xiàn)延緩繳納所得稅,選擇否要寫說明應該怎么寫?
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2020-07-04
2.甲企業(yè)2021年利潤總額1700萬元,有以下事項需要調(diào)整: (1)期初應收賬款100萬元,壞賬準備0;期末應收賬款150萬元,壞賬準備6萬元; (2)2020年12月購入固定資產(chǎn)原值200萬元,預計使用10年,會計采用雙倍余額遞減法計提折舊,稅法采用年限平均法; (3)4月購入金融資產(chǎn)列為以公允價值計量且變動計入損益的交易性金融資產(chǎn),成本140萬元,期末公允價值170萬元; (4)因銷售計提預計負債4萬元。 當年期初遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負債均為0,該企業(yè)適用稅率25%。 要求:請確認所得稅費用并作出相應會計分錄。 這道題應該怎么做
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2022-01-11
電商促銷送積分 借銀行存款 2000 貸 主營業(yè)務收入1500 遞延收益500  不考慮增值稅,如果消費者沒有再次使用積分,怎么辦?對于所得稅來說 有沒有時間限制,是規(guī)定在一年內(nèi) 遞延收益必須確認收入嗎?
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2020-10-15
整理亂賬問題: 1,印花稅少計提 2,利潤為虧損并不需要繳納企業(yè)所得稅 請問 經(jīng)過重新調(diào)賬,企業(yè)為虧損狀態(tài),已交的企業(yè)所得稅可不可以計入遞延收益科目中? 借:遞延收益 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
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2024-09-26
老師你好,我們公司本來是12號發(fā)工資的,現(xiàn)在延遲到20號發(fā)工資,這個月 個人所得稅是24號前報稅即可。 但我們公司以后都是20號發(fā)工資,這個個人所得稅我不就延遲報了嗎?我應該怎么調(diào)整過來?
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2020-02-18
我公司建廠廠房時支付的基礎設施配套費,現(xiàn)在收到了全額的基礎設施配套費補助款,我可不可以收到借:銀行存款,貸:遞延收益。然后按房子的折舊年限進行攤銷;借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入政府補助的
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2018-03-30
公司是技術(shù)服務行業(yè),收到一筆專項資金,事前立項,分階段撥付。這個會計分錄要怎么寫?我初步是這樣做的借:銀行存款 100 貸:遞延收益 100發(fā)生費用借:管理費用 5 貸:銀行存款 5借:遞延收益 貸:營業(yè)務收入
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2017-06-21
老師,我們是在外地注冊的公司,注冊地15號前申報增值稅,公司在吉林辦公,目前因為疫情居家辦公,無法稅控盤匯總,所以注冊地無法申報增值稅,好像得延遲申報增值稅,延遲申報增值稅有什么后果嗎
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2022-04-13
老師,不明白課件中老師為什么寫賬面<計稅基礎時還借 以前年度損益調(diào)整 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 當資產(chǎn)賬面<計稅基礎時而后面老師調(diào)整分錄寫了借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整?感覺有點迷糊
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2019-12-18
什么是遞延所得稅。所得稅的計算,如果不存在納稅調(diào)整事項和遞延所得稅,利潤表中的所得稅費用:項目金額:可以直接根據(jù)利潤總額項目金額乘以所得稅稅率計算得到。 能否舉例子解說一下,謝謝
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2019-07-16
投資性房地產(chǎn)成本模式轉(zhuǎn)為公允價值模式的,遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn),是怎么計算?還有為什么有的題目,處理公允價值投資性房地產(chǎn)的時候,那個租金收入也會影響損益,但有的題目就不會。
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2018-06-25