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前任會(huì)計(jì)做一筆賬務(wù)處理:借:其他應(yīng)付款–-xx人,貸:遞延收益 但無附件,這樣可以了?
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2018-09-19
遞延所得稅對(duì)于這項(xiàng)資產(chǎn)的所得稅在年終匯算清繳時(shí)怎樣填列 可以不用交稅
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2019-08-15
[圖片]13題我按照這個(gè)思路來的為啥這兩個(gè)的遞延一個(gè)?,另一個(gè)卻是?,為啥啊
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2024-04-26
老師這題,延遲交貨造成 的合同虧損不應(yīng)該確認(rèn)銷售費(fèi)用嗎?怎么是營(yíng)業(yè)外支出
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2021-06-25
收到的政府給中小企業(yè)發(fā)現(xiàn)補(bǔ)助資金六十幾萬,計(jì)入遞延收益,應(yīng)按幾年攤銷呢?
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2015-10-22
為什么在做免稅處理時(shí),稅控設(shè)備計(jì)入遞延收益而技術(shù)維護(hù)費(fèi)卻計(jì)入營(yíng)業(yè)外收
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2017-03-18
企業(yè)收到政府無償撥付的用于購買節(jié)能設(shè)備的補(bǔ)助款時(shí),為什么貸記遞延收益
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2018-09-13
老師請(qǐng)問政府補(bǔ)助資金是不是可以一次性計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,而不通過遞延收益?
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2020-03-12
政府補(bǔ)助,是用于創(chuàng)新研究團(tuán)隊(duì)的,先做遞延收益,然后做哪個(gè)科目的?攤銷,沖費(fèi)用?
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2019-06-15
這個(gè)政策不明白,舉個(gè)例子吧,2018年認(rèn)定為高企,2017,2016,2015,2014,2013的虧損可以往后再延長(zhǎng)5年嗎?
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2020-04-14
請(qǐng)問7月份企業(yè)所得稅申報(bào)出現(xiàn)延緩繳納所得稅,選擇否要寫說明應(yīng)該怎么寫?
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2020-07-04
審計(jì)要求遞延收益沖減固定資產(chǎn)原值,但固定資產(chǎn)以折舊完,怎么做賬務(wù)處理呢
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2022-06-23
甲公司于2017年12月1日收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助1 000萬元確認(rèn)為遞延收益,至2017年12月31日相關(guān)資產(chǎn)尚未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),相關(guān)資產(chǎn)按10年計(jì)提折舊,該政府補(bǔ)助屬于應(yīng)稅項(xiàng)目。2017年12月31日遞延收益的計(jì)稅基礎(chǔ)為( )萬元,不太明白,這個(gè)為什么未來可抵扣的金額為1000萬元呢,遞延收益怎么就是負(fù)債類吶
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2020-07-23
小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候延期了幾天才申報(bào) 。在網(wǎng)上做逾期申報(bào)的時(shí)候提示?!鷮儆谟馄谏陥?bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)已啟動(dòng)稅收違法違章行為處理流程。完成申報(bào)后,請(qǐng)于3個(gè)工作日內(nèi)前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān)接受稅收違法違章行為處理。 這個(gè)必須去稅務(wù)局處理嗎,會(huì)產(chǎn)生罰款不。如果需要去稅務(wù)局,需要帶一下什么資料
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2023-01-29
你好,a單位取得供電局開的專用發(fā)票(電費(fèi)),開票日期2019.11月份,由于當(dāng)時(shí)賬戶上錢不夠,延期扣電費(fèi)了,所以導(dǎo)致賬戶實(shí)際扣款金額比電費(fèi)發(fā)票金額多了250,這250屬于違約金,供電局說可以去他們營(yíng)業(yè)廳打印普通發(fā)票入賬(我已經(jīng)打印發(fā)票了,開票日期是2019.12月份,發(fā)票上的品名是違約金),請(qǐng)問這250如何做賬。
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2019-12-09
裝修費(fèi)用計(jì)入固定資產(chǎn)需要達(dá)到以下條件之一:   1、達(dá)到固定資產(chǎn)原價(jià)20%以上   2、以后使固定資產(chǎn)使用年限延長(zhǎng)年以上   3、改變新增了固定資產(chǎn)用途和功能   如不符合以上三個(gè)條件之一的,應(yīng)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在租憑期內(nèi)分?jǐn)?。如辦公室屬于公司的固定資產(chǎn),則裝修費(fèi)應(yīng)在“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”中核算攤銷期限為5年。你好這個(gè)規(guī)定出自那個(gè)文件?
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2024-04-02
2.甲企業(yè)2021年利潤(rùn)總額1700萬元,有以下事項(xiàng)需要調(diào)整: (1)期初應(yīng)收賬款100萬元,壞賬準(zhǔn)備0;期末應(yīng)收賬款150萬元,壞賬準(zhǔn)備6萬元; (2)2020年12月購入固定資產(chǎn)原值200萬元,預(yù)計(jì)使用10年,會(huì)計(jì)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,稅法采用年限平均法; (3)4月購入金融資產(chǎn)列為以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入損益的交易性金融資產(chǎn),成本140萬元,期末公允價(jià)值170萬元; (4)因銷售計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債4萬元。 當(dāng)年期初遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負(fù)債均為0,該企業(yè)適用稅率25%。 要求:請(qǐng)確認(rèn)所得稅費(fèi)用并作出相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 這道題應(yīng)該怎么做
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2022-01-11
公司是技術(shù)服務(wù)行業(yè),收到一筆專項(xiàng)資金, 事前立項(xiàng),分階段撥付。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么寫? 我初步是這樣做的 借:銀行存款 100 貸:遞延收益 100 發(fā)生費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 5 貸:銀行存款 5 借:遞延收益 貸:營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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2017-06-21
個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候要五險(xiǎn)一金的數(shù)據(jù),然后這次上海社保險(xiǎn)種有延繳的,那我在個(gè)稅系統(tǒng)里面上傳數(shù)據(jù)是正常上傳還是按照扣除延繳部分的上傳,謝謝,麻煩專業(yè)的老師,回答,不懂的就不要來回答了,謝謝
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2022-11-02
老師,新年好! 想請(qǐng)教您一些關(guān)于境外投資者再投資遞延納稅優(yōu)惠政策上的問題,這條所得稅優(yōu)惠政策指的是可以對(duì)企業(yè)所得稅法第37條上的源泉扣繳進(jìn)行遞延納稅或暫不征收的意思對(duì)嗎?謝謝!
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2024-02-21