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主管審核原始憑證時需要主管簽字嗎 ?或者是要其他人簽字?感謝
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2016-04-10
分主業(yè)和副業(yè) 我要做兩套帳嘛?公司分主業(yè)和副業(yè) 要做兩套帳嘛?
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2017-03-10
運(yùn)費(fèi)放主營成本,是直接計(jì)入主營成本還是先計(jì)入其他什么科目
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2022-04-13
業(yè)主提供租賃合同和租金發(fā)票,我可以開公司抬頭發(fā)票給業(yè)主嘛
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2020-06-18
A、按全年平均每月日歷天數(shù)30天計(jì)算: 日工資率=標(biāo)準(zhǔn)工資/30 依照這種方法,廠休日、法定節(jié)假日照付工資,如缺勤時間跨越廠休日、法定節(jié)假日,視為缺勤,照 扣工資。 B、按全年平均每月法定工作天數(shù)21.75天計(jì)算:日工資率:標(biāo)準(zhǔn)工資/21.75 依照這種方法,廠休日、法定節(jié)假日不付工資,如缺勤時間跨越廠休日、法定節(jié)假日,不扣工資。 這A、B里的跨越廠休日、法定節(jié)假日,是什么意思啊? 請老師舉例解說一下好嗎?
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2025-01-24
有沒有老師懂年假的,我是2019年12月9日入職,人事說我今年要是想休年假,目前只能休4天,剩下一天要在12.9號之后休,12月31號之前休完最后一天,不然就清零。我想問的是,年假是這么規(guī)定的嗎?那如果一個人是12.29入職,豈不是最后一天年假?只能在12.30天休,因?yàn)樵缌藳]有權(quán)限休,晚了就超過12.31,清零了
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2021-09-24
A 公司是一家上市公司,該公司2019主要財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)如下所示: 實(shí)際銷售收人3200 凈利潤160 實(shí)際股利48 經(jīng)營總資產(chǎn)4352 本年留存收益112 經(jīng)營負(fù)債2000 股本1600 年末未分配利潤752 所有者權(quán)益2352 假設(shè)公司資產(chǎn)均為經(jīng)營性資產(chǎn),負(fù)債均為經(jīng)營性負(fù)債。公司2020年的增長策略有兩種:(1)可持續(xù)增長:維持2019年的增長率。假設(shè)2020年銷售凈利率和利潤留存率保持2019年的水平不變。(2)高速增長:銷售增長率20%。 求:(1)假設(shè)公司選擇可持續(xù)増長,請確定2020年的外部融資額;(2)假設(shè)公司選擇高速增長,請確定2020年的外部融資額;(3)計(jì)算公司2020年的內(nèi)涵増長率。
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2022-04-02
2020年12月1日,甲公司接受一項(xiàng)設(shè)備安裝任 務(wù),安裝期為3個月,合同總收入 600 000元,當(dāng) 天預(yù)收安裝費(fèi)484 000元,實(shí)際發(fā)生安裝費(fèi)用為 280 000元(假定均為安裝人員薪酬),估計(jì)還 會發(fā)生安裝費(fèi)用 120 000元。假定甲公司按實(shí)際 發(fā)生的成本占估計(jì)總成本的比例確定勞務(wù)的完工 進(jìn)度。 假定該業(yè)務(wù)屬于甲公司的主營業(yè)務(wù),全部由甲公 司自行完成,假定不考慮相關(guān)稅費(fèi),本業(yè)務(wù)屬于 在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù)。 (1)2020年12月31日,預(yù)收安裝費(fèi)時: 請輸入文字 + 。 2.[簡答題] (2)發(fā)生安裝人員薪酬時: 請輸入文字 。 3.[簡答題] 2020年12月31日確認(rèn)勞動收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本時
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2022-05-13
季報(bào)時只是預(yù)交了增值稅及土地增值稅 若做成主營業(yè)務(wù)收入 ,記賬的話是否是: 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 但是現(xiàn)在都是開發(fā)成本 還未結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本
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2021-05-06
在利潤表里,主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本還有費(fèi)用三者是一個什么比例
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2022-03-25
老師好,我有幾個分錄看不懂,老師能不能解答下,謝謝, 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 借:工程施工-在建工程-合同毛利 主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-再見工程-應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 謝謝老師,
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2022-09-22
老師請問:銷售退回 ,退貨是上個月的貨,這個月做賬,借 :主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅)貸:應(yīng)收賬款 借:庫存商品 貸 主營業(yè)務(wù)成本 。這樣做對嗎?
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2022-10-19
我們主營業(yè)務(wù)成本沒有具體的核算,按照主營業(yè)務(wù)收入的80%-90%結(jié)轉(zhuǎn),只要不繳企業(yè)所得稅就行,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)么,我們每個月都繳納增值稅
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2021-06-22
老師您好,請問用“小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則”會計(jì)科目設(shè)置如下對嗎 1.工程費(fèi)用支出 借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:銀行存款 2.開工程發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 3.結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-人工費(fèi)
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2024-06-13
請問建筑工程公司,在開出銷項(xiàng)發(fā)票時確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:工程施工-合同成本-材料費(fèi) 、人工費(fèi)等 貸:原材料(或應(yīng)付職工薪酬) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 請問老師,這樣可以嗎?
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2022-04-06
你好老師:我公司出口一批手機(jī),由于手機(jī)是關(guān)注商品需要發(fā)函核查,銷貨方稅務(wù)局復(fù)了異常函,我公司主管稅務(wù)局就要求我公司將這筆退稅款做內(nèi)銷處理,請問這筆收入是含稅還是不含稅的,我這樣做對嗎:借:應(yīng)收賬款-**貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-07
老師,我們上個月開了很多紅字發(fā)票,就是銷售出去的貨物 都退回來了,我們要做報(bào)廢處理,有些批次好的里面有的零散的東西可能拿生產(chǎn)繼續(xù)用了 我會計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅(紅字) 同時:借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 PS:如果商品報(bào)廢,需要做營業(yè)外支出。如果庫存商品可以低價(jià)處理,處理前應(yīng)計(jì)提“存貨減值準(zhǔn)備”。是不是這個流程
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2025-07-07
老師,我按照(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本)/主營業(yè)務(wù)收入得到毛利率,為什么得到的毛利率都不一樣,我再按照你說的方法倒求成本,求出來的成本金額和會計(jì)做的就是不一樣。
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2025-03-21
老師,裝飾工程企業(yè),確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣做分錄可以嗎? 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借 :主營業(yè)務(wù)成本 貸: 工程施工-合同成本 -材料費(fèi) 工程施工-合同成本-人工費(fèi)
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2021-12-08
老師,和您咨詢一下關(guān)于外貿(mào)公司出口貨物的記賬流程:(1)出口商品,在報(bào)關(guān)單出口日期當(dāng)月確認(rèn)收入,分錄:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入;借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品-出口商品;(2)在海關(guān)系統(tǒng)提交退稅申報(bào)當(dāng)月:借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅);(3)收到退稅款:借:銀行存款 ,貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。老師,請您幫我看一下,做賬的時間點(diǎn)(特別是第2點(diǎn)),以及分錄,都正確嗎,謝謝您
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2024-12-26