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購(gòu)入乙材料800千克,每千克0.5元,運(yùn)雜費(fèi)40元,稅款及運(yùn)費(fèi)以銀行存款支付。材料尚未到借:在途物資-乙材料4040 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)680 貸:銀行存款4720這個(gè)分錄對(duì)嗎 老師
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2018-06-14
固定資產(chǎn)驗(yàn)收單怎么寫憑證(原來是在建工程,買了材料,現(xiàn)在組裝好了接收)
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2019-11-16
10.支付在建工程人員的工資屬于籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量( ) 11. 股東大會(huì)宣告向股東發(fā)放現(xiàn)金股利,會(huì)導(dǎo)致所有者權(quán)益的減少。( ) 12. 盈余公積和未分配利潤(rùn)均是由企業(yè)的凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)化而來的。( )
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2021-05-23
3.A公司接受甲公司投入的一項(xiàng)專利權(quán),雙方協(xié)議價(jià)格11萬元,并提供了一張?jiān)鲋刀悶?600元的專用發(fā)票,甲公司的認(rèn)繳出資額為10萬元。轉(zhuǎn)讓過程A公司支付登記費(fèi)2萬元,律師費(fèi)3萬元,該無形資產(chǎn)已經(jīng)交付在建工程使用;預(yù)計(jì)使用3年,預(yù)計(jì)凈殘值10000元,第一年末,該專利預(yù)計(jì)可收回金額為80000元。 要求:作出第一、二年和該項(xiàng)無形資產(chǎn)有關(guān)的會(huì)計(jì)處理,并確定第二年末該資產(chǎn)的賬面價(jià)值。 ?
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2020-06-26
構(gòu)建廠房,購(gòu)買往機(jī)器設(shè)備里加的潤(rùn)滑油,取的專票怎么做賬, 借.在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅 貸,銀行存款 這么做對(duì)嗎?
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2019-06-01
在建工程項(xiàng)目中,人員的福利、住房公積金和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)可以通過在建工程中的管理費(fèi)用核算嗎
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2020-04-01
2022年入賬借在建工程 借其他流動(dòng)資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款
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2024-06-04
我是行政事業(yè)單位會(huì)計(jì),原來財(cái)政撥款項(xiàng)目正在建設(shè)中,已計(jì)入在建工程但還沒完工,目前該項(xiàng)目又轉(zhuǎn)交給其他單位負(fù)責(zé)實(shí)施,有轉(zhuǎn)交文件,我單位該怎么做賬務(wù)處理
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2023-07-15
資產(chǎn)負(fù)債表中的期末余額資產(chǎn)總計(jì)數(shù) 和 負(fù)債和凈資產(chǎn)合計(jì)數(shù) 應(yīng)該相等嗎,單位有在建工程發(fā)生額
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2020-01-05
老師請(qǐng)問下,我們買了公車用的行車記錄儀(公司讓建設(shè)期所需開支不要影響利潤(rùn)表,葉就是利潤(rùn)表為零),我直接記 借 在建工程—待攤支出—低值易耗品 貸:銀行存款 這樣可以嗎?需要不需要從周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品科目過度下?
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2020-03-30
 (1) 購(gòu)入原材料一批,材料價(jià)款 200 000 元,增值稅 26 000 元,共計(jì)226000元,原已預(yù)付材料款65000元,余款161000元用銀行存款支付,材料未到。   (2) 收到原材料一批,實(shí)際成本120000元,計(jì)劃成本115000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款已于上月支付。   (3) 購(gòu)入不需安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款 90000元,支付增值稅11700元,支付包裝費(fèi)等1100元。價(jià)款、增值稅及包裝費(fèi)等共計(jì)102800元均以銀行存款支付。設(shè)備已交付使用。   (4) 購(gòu)入工程物資一批,價(jià)款130000元,增值稅16900元,均已用銀行存款支付。   (5)收到銀行通知,用銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票150000元,償還應(yīng)付賬款85000元。   (6) 銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)款400000元,應(yīng)收取增值稅52000元,產(chǎn)品已發(fā)出,價(jià)款尚未收到。   (7) 從銀行借入3年期借款500000元,借款已存入銀行,該項(xiàng)借款用于購(gòu)建固定資產(chǎn)。 (8) 在建工程應(yīng)付工資410000元。   (9) 一項(xiàng)工程完工,計(jì)算應(yīng)負(fù)擔(dān)的長(zhǎng)期借款利息160000
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2023-10-23
剛剛問房產(chǎn)稅的,“可以的,先暫估入賬吧,以后調(diào)整吧 ”,先暫估入賬是要寫會(huì)計(jì)科目從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?還是可以先不轉(zhuǎn),以后一起轉(zhuǎn),報(bào)房產(chǎn)登記的時(shí)候先核算好填列下嗎?要是一定要轉(zhuǎn)出到暫估的話,會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?
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2017-02-05
老師您好,我想問一下工程款已付清很久了,因?yàn)楦鞣N原因未取得發(fā)票。工程已經(jīng)完工使用,付款的時(shí)候是記預(yù)付賬款和銀行存款的?,F(xiàn)在可以轉(zhuǎn)入在建工程然后在結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎
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2022-03-19
請(qǐng)問老師是不是只有一般納稅人應(yīng)收賬款的入賬價(jià)值包括價(jià)、稅、費(fèi), 像其他什么固定資產(chǎn)、原材料、在建工程等的入賬價(jià)值中稅費(fèi)不計(jì)算進(jìn)去呢,做題時(shí)總是易搞混
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2020-04-06
2×18年2月,甲公司從其他單位購(gòu)入一塊使用年限為50年的土地,并在這塊土地上開始自行建造兩棟廠房。2×18年11月,甲公司預(yù)計(jì)計(jì)廠房即將完工,與乙公司簽訂了租賃合同,將其中的一棟廠房租賃給乙公司使用。租賃合同約定,該廠房于完工時(shí)開始起租。2×18年12月5日,兩棟房同時(shí)完工。該塊土地使用權(quán)的成本為9000000元,全2×18年12月5日,土地使用權(quán)已經(jīng)攤銷165000元;兩棟廠房的實(shí)際造價(jià)均為12000000元,能夠單獨(dú)出售 為簡(jiǎn)化處理,假設(shè)兩棟廠房分別占用這塊土地的一半面積,并且以占用的上地面積作為土地使用權(quán)劃分依據(jù)。假設(shè)甲公司采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。 為什么土地使用權(quán)的攤銷金額沒有計(jì)入在建工程的成本而是直接計(jì)入累計(jì)攤銷和投資性房地產(chǎn)的攤銷
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2022-04-01
老師您好!公司去年購(gòu)買了土地使用權(quán),本月開始要開發(fā)土地(三通一平),是否停止攤銷轉(zhuǎn)入在建工程,等開發(fā)好后再轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)攤銷呢?我公司不是房地產(chǎn)公司的,就買地建廠房而已。
1/3357
2019-07-08
新建廠房的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)及項(xiàng)目管理費(fèi)屬在建工程,進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣的,申報(bào)表怎么填的
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2017-12-20
購(gòu)入一批組裝電腦,借在建工程,貸銀行存款,后來這批電腦送至另一家兄弟公司,可以做借其他應(yīng)收款,貸在建工程嗎?摘要是什么?不是贈(zèng)送也不是銷售,相當(dāng)于我們幫他們購(gòu)買一批電腦
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2017-08-02
老師,這個(gè)題土地使用權(quán)計(jì)入在建工程攤銷的那一部分為什么也要計(jì)入投資性房地產(chǎn)呢,難道不是應(yīng)該投資性房地產(chǎn)為50975 對(duì)應(yīng)的投資性房地產(chǎn)累計(jì)攤銷為20,而不是45呢?。。?/span>
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2022-03-11
在試生產(chǎn)階段,生產(chǎn)管理部門購(gòu)置新的辦公桌椅,價(jià)值4800,購(gòu)買時(shí), 借:在建工程4800 貸:銀行存款4800 正式生產(chǎn)后: 借:低值易耗品—在庫(kù) 貸:在建工程—試生產(chǎn) (按分次攤銷法攤銷12個(gè)月) 借:制造費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:低值易耗品—在用 這樣做可以嗎?生產(chǎn)車間模具的等低值易耗品,也可以這樣做嗎?????
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2019-09-04