老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問
款項(xiàng)都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

剛剛問房產(chǎn)稅的,“可以的,先暫估入賬吧,以后調(diào)整吧 ”,先暫估入賬是要寫會(huì)計(jì)科目從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?還是可以先不轉(zhuǎn),以后一起轉(zhuǎn),報(bào)房產(chǎn)登記的時(shí)候先核算好填列下嗎?要是一定要轉(zhuǎn)出到暫估的話,會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?
答: 先暫估入賬是要寫會(huì)計(jì)科目從在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),暫估借:在建工程,貸:應(yīng)付賬款;借:固定資產(chǎn),貸:在建工程
固定資產(chǎn)暫估入賬分錄:借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 對嗎,還有什么科目
答: 你好,對的,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就寫這個(gè)分錄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
有一個(gè)在建博物館現(xiàn)在已達(dá)可以使用狀態(tài),固定資產(chǎn)是需要暫估入賬的,會(huì)計(jì)是怎么處理
答: 你好,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款-**行 先按暫估金額做,等發(fā)票到后把暫估憑證沖銷,再按正確的金額編制憑證,編制分錄一樣.

