老師您好,比如我們做股權轉讓,我們賬上應該怎么走 問
是自然人股東做股權轉讓 ? 答
未撥付工程款,做了預繳稅款。預繳稅款部分要做收 問
款項都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務費發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費用-福利費 貸:應付職工 借:應付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

剛剛問房產稅的,“可以的,先暫估入賬吧,以后調整吧 ”,先暫估入賬是要寫會計科目從在建工程轉入固定資產嗎?還是可以先不轉,以后一起轉,報房產登記的時候先核算好填列下嗎?要是一定要轉出到暫估的話,會計分錄要怎么寫?
答: 先暫估入賬是要寫會計科目從在建工程轉入固定資產,暫估借:在建工程,貸:應付賬款;借:固定資產,貸:在建工程
固定資產暫估入賬分錄:借:固定資產 貸:在建工程 對嗎,還有什么科目
答: 你好,對的,達到預定可使用狀態(tài)就寫這個分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有一個在建博物館現(xiàn)在已達可以使用狀態(tài),固定資產是需要暫估入賬的,會計是怎么處理
答: 你好,借:固定資產 貸:銀行存款-**行 先按暫估金額做,等發(fā)票到后把暫估憑證沖銷,再按正確的金額編制憑證,編制分錄一樣.
想問下,我們在建工程按暫估額轉固定資產怎么入賬我們來工程發(fā)票后,是做借:在建工程,貸:預付賬款的分錄;現(xiàn)在按暫估值全部轉固定資產,暫估的部分是不是借:固定資產,貸:預付賬款?
固定資產達到預訂可使用狀態(tài)暫估入賬,在建工程余額190萬,合同價300萬,暫估入賬分錄,借:固定資產300,貸:在建工程300,在建工程余額為負數(shù)沒關系嗎

