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請(qǐng)問,稅局現(xiàn)在讓我們自查出口退稅,說明2018年免抵稅額比2019年少。得怎么說明?
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2019-10-31
老師,請(qǐng)問一下①7.5萬指的是剩余5年平均每個(gè)月的攤銷額嗎?如果是的話,明明是“累計(jì)攤銷”啊,為什么只算一個(gè)月的呢?②關(guān)于免稅備案,乙是銷售方,這里的免稅免的什么稅?。?/span>
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2018-01-31
全盤賬實(shí)操,深圳廣碩電子有限公司。這道題國(guó)稅申報(bào)的時(shí)候填免抵退稅還是免稅? 為什么答案是填在免稅一欄上?
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2017-12-31
請(qǐng)教免稅申報(bào)是怎么申報(bào)?跟平時(shí)申報(bào)出口退稅不一樣嗎?
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2018-04-21
去年夠買的稅盤,因發(fā)票遲遲未取得,也沒有申報(bào)減免稅,那現(xiàn)在還可以申報(bào)減免稅么
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2016-10-21
公司是免稅那申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候要填所得減免嗎
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2019-03-06
大陽(yáng)酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每F0E% 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中第一大類(申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)和第四大類(其他)有關(guān)聯(lián)嗎
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2017-12-21
請(qǐng)問,學(xué)校取得的收入,應(yīng)是含稅收入,為何增值稅申報(bào)表中,自動(dòng)計(jì)算的免稅額是直接收入*稅率?
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2020-04-24
想問一下申報(bào)企業(yè)所得稅,為什么A200000里面的減免所得稅額這項(xiàng)數(shù)據(jù)帶不出來,A201030這張表填了啊
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2020-04-02
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅中產(chǎn)生的免抵稅額會(huì)在下期的申報(bào)表中體現(xiàn)嗎?在哪里體現(xiàn)?謝謝!
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2019-08-23
小規(guī)模納稅人3月份按1%開了增值稅專票,增值稅申報(bào)表中2%減免的部分需要做賬務(wù)處理嗎?
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2020-04-09
疫情期間,小規(guī)模公司,不含稅銷售額未達(dá)30萬,申報(bào)表怎么填寫?數(shù)據(jù)是填在免稅銷售額那里嗎
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2020-07-15
老師我小規(guī)模納稅人的匯算清繳收入跟支出還有一個(gè)表是免填的我填了并且申報(bào)了怎么辦?
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2020-05-08
老師:發(fā)票注銷要打印明細(xì)和匯總表在哪里打?航信的軟件
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2020-03-17
老師,你好,就是企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中的職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表中的一些數(shù)據(jù)為什么不能帶出來
1/1001
2019-05-28
小規(guī)模納稅人季報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)30萬,有在稅局代開專票的情況,有差額計(jì)稅情況,如何填寫申報(bào)表?有沒有圖表說明
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2019-04-12
第二季度的國(guó)稅申報(bào),小規(guī)模增值稅,本期數(shù),免稅銷售額數(shù)據(jù)是4517.78--(已經(jīng)申報(bào)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)),正確的數(shù)據(jù)是4521.84,第三季度國(guó)稅申報(bào),小規(guī)模增值稅,本期數(shù),免稅銷售額的數(shù)據(jù)是=4月免稅銷售額+5月免稅銷售額+6月免稅銷售額??還是 第三季 本期數(shù) 免稅銷售額的數(shù)據(jù)是=4月免稅銷售額+5月免稅銷售額+6月免稅銷售-4517.78(第二季度錯(cuò)誤申報(bào)的)+4521.84(第二季度正確的)??
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2017-10-18
請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的匯算清繳明明還在申報(bào)期,為什么會(huì)申報(bào)失敗
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2020-03-10
老師建筑安裝簡(jiǎn)易預(yù)繳可以(全款-分包)*3%,申報(bào)時(shí)應(yīng)納稅額也同上,那我就不明白了,那時(shí)間申報(bào)時(shí)如何申報(bào),這個(gè)分包在增值稅申報(bào)表里怎么提現(xiàn)
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2021-03-24