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除了附征稅,房產(chǎn)稅,土地使用稅、土地增值稅、預(yù)繳的增值稅在交納時(shí)要計(jì)提到稅金及附加中嗎
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2018-07-09
本月一個(gè)會(huì)計(jì)從收到發(fā)票認(rèn)證發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)稅涉及的會(huì)計(jì)分錄有哪些情況,分錄怎么樣
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2020-03-24
公司為小規(guī)模納稅人,上個(gè)月增值稅借方有發(fā)生,貸方也有發(fā)生,在計(jì)算營業(yè)稅金及附加的時(shí)候,要用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)(也就是貸方減去借方)來得到稅金及附加的基數(shù)嗎?
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2019-04-03
有個(gè)會(huì)計(jì)做的去年12月的稅金及附加1000多元和企業(yè)所得稅700多元都沒有計(jì)提,今年一月份可以入到稅金及附加和所得稅費(fèi)用嗎?還是必須計(jì)入以前年度損益調(diào)整?
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2017-10-16
老師,請問下2018年的納稅滯納金我放錯(cuò)了會(huì)計(jì)科目放在了營業(yè)稅金及附加!,現(xiàn)在匯算清繳,我是直接把錯(cuò)放的直接算在營業(yè)外支出里面,還是放在營業(yè)稅金及附加里
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2019-05-16
請問老師,實(shí)務(wù)中,繳納印花稅,是借稅金及附后 貸銀行存款還是借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸銀行存款呢
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2021-10-14
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
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2023-03-20
期末的時(shí)候計(jì)提營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅金,期末 營業(yè)稅金及附加 結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤 ,應(yīng)交稅金繳納稅金的時(shí)候記借方?jīng)_減??扇绻?印花稅這類沒有計(jì)提的,賬務(wù)怎么處理?
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2018-04-16
由于2016年印花稅科目在管理費(fèi)用核算,今年匯算清繳填年度利潤表時(shí)填入了稅金及附加下屬印花稅一項(xiàng)時(shí),導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)大于稅金及附加金額不讓保存,該如何處理?
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2018-04-17
之前年度把增值稅計(jì)提在了主營業(yè)務(wù)稅金及附加里面,現(xiàn)在修改,紅字沖減當(dāng)時(shí)分錄,導(dǎo)致營業(yè)稅金及附加這個(gè)科目在利潤表上顯示為負(fù)數(shù),報(bào)不了報(bào)表,怎么處理呢?
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2018-01-11
個(gè)體交所得稅:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款借 稅金及附加 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅 結(jié)轉(zhuǎn):借本年利潤 貸稅金及附加 這樣對嗎,不對的話應(yīng)該要怎么做
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2017-04-13
1.A公司為增值祝般納稅人,委托M公司加工應(yīng)交消費(fèi)稅的B材料批(非金銀首飾)發(fā)出材價(jià)款50 00元,支付加工費(fèi)2000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明培值稅稅額為260元,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅為200元,材已加工完成,委方收回B材料用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,該B材收回時(shí)的成本為()元 2.某企業(yè)適用的城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,2019年8月份該企業(yè)實(shí)際繳納增值稅4000元、土地增值稅300元,印花稅500元,消費(fèi)稅350元,資源稅200元,8月份該企業(yè)應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城市維護(hù)稅”科目的金額為()元
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2020-07-02
購材料,借原材料,貸銀行存款,月末計(jì)提增值稅,借管理費(fèi)用-增值稅,貸其他應(yīng)付款-稅局,還有地稅,借稅金及附加,貸城建等,稅金及附加月末會(huì)結(jié)轉(zhuǎn),等付款時(shí)怎么做分錄
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2021-09-07
1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅分錄:計(jì)提,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 付款:借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:現(xiàn)金 分錄對嗎? 2.老師如果當(dāng)天轉(zhuǎn)讓時(shí)就付款了,可不可以一筆分錄:借:稅金及附加 貸:現(xiàn)金
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2020-06-22
本月收到稅局通知,可退增值稅及附加稅合計(jì)15元,所屬期是9月,已提交申請但還未收到退稅款,在10月應(yīng)計(jì)提的增值稅及附加稅中直接減,這樣的分錄是怎么樣的呢?
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2023-11-04
老師你好,原會(huì)計(jì)把印花稅放在管理費(fèi)用,我把她調(diào)整為了稅金及附加,利潤表利潤總額沒變,就是填申報(bào)表的話我要不要填稅金及附加那個(gè)數(shù),要填的話要填在哪里
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2022-05-09
請問老師交一季度的印花稅是做的分錄是借:稅金及附加,貸:銀行存款;二季度時(shí)又補(bǔ)計(jì)提分錄借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金-印花稅現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)補(bǔ)提的分錄做錯(cuò)了,要怎樣更改
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2020-01-13
老師,幼兒園賬務(wù)中,福利費(fèi)不通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎,還有稅金及附加不在一級科目,而是計(jì)入管理費(fèi)用一非限定管理費(fèi)用一稅金及附加中,這些的依據(jù)是什么呢
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2019-09-12
請問為什么同一控制下應(yīng)交稅費(fèi)就不用通過稅金及附加 非同一控制就需要通過稅金及附加 題目中就告訴消費(fèi)稅稅率是多少,也沒說是計(jì)提還是上交怎么去寫這個(gè)一般
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2019-11-02
老師為什么應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類科目,所得稅費(fèi)用,稅金及附加是損益類科目 老師是不是所得稅費(fèi)用,稅金及附加是企業(yè)應(yīng)收的收入所應(yīng)繳納的,所以他們是損益科目對嗎
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2023-02-27