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期初留抵進項稅0.5萬元,當期取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經通過認證并申報抵扣。
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2022-11-15
進項發(fā)票的不含稅金額需要分期攤銷,那這張發(fā)票的進項稅額認證之后是一次性可以抵扣還是也要分期抵扣呢?
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2018-09-06
老師,我增值稅做了更正申報后,怎么報稅?系統(tǒng)還是原來的數據,然后上期留抵的抵扣本期需要做分錄嗎?是什么?
1/5260
2018-11-14
購買稅控系統(tǒng)的分錄已經做完了,現在抵扣了,就是賬上減免稅款的借方還是580,都抵扣完了是不是不能有余額了
1/402
2017-11-01
老師,你好!我想問一下小規(guī)模知識產權的差額征稅,如果本季度免稅,那本季度的差額成本可以留抵下月抵扣嗎?
1/926
2020-08-03
外貿商業(yè)企業(yè),供應商的增值稅專用發(fā)票是選擇“抵扣勾選”還是“免抵勾選”?運輸的增值稅專用發(fā)票呢?也該如何操作?
1/841
2020-11-16
定期定額的個體工商戶,當季銷售額小于免征額但高于核定的定期定額,要交納增值稅嗎
1/1359
2019-10-09
老師,做賬的時候,進項按正常的分錄做。但是有的進項這期沒抵扣,下期抵。那這期賬上的銷項減進項就和當期實際銷項減進項不一致了?是不是賬目上的要和實際的要一致
2/594
2016-05-31
比如一個公司,2017年長期借款里面保證借款和抵押借款沒有期初余額,只有期末余額。2018年期初期末都有,這是不是意味著17年該公司一開始沒有計劃保證借款和抵押借款?還是什么別的意思?
1/951
2019-07-02
一般納稅人,本月銷項稅額87878.17-進項稅額12248.33-上期留抵金額325891.26=–250261.42,本月是不是不用交增值稅,,增值稅報表中上期留抵稅額就是稅對不?不是金額,可以直接銷項稅減去進項稅再減去上期留抵稅額
1/1464
2019-09-29
老師本期應納稅減征額,要手動填寫嗎?應納稅減征額是不是和下一欄 本期免稅額一樣的
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2020-04-11
如果當期沒有銷項,且進項稅進行了認證,結果當期增值稅申報時,把進項稅額填在了本期認證相符且本期未申報抵扣,下月有銷項時稅務不允許抵扣,有什么辦法呢
1/1055
2018-07-28
假如當月取得進項發(fā)票30份 50萬 稅額 8.5萬 進項稅無法區(qū)分 這里的意思是我當月取得的全部進項發(fā)票嗎? 然后不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額 乘 (當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/當期全部銷售額
1/469
2017-12-07
購買稅控盤的專票,已經要減免那里全都抵扣了,這份發(fā)票要不要認證呢?
1/566
2017-10-24
購進免稅農產品不得抵扣的進項稅額做"進項稅額轉出"的會計處理
1/829
2018-06-28
是園林綠化公司,是一般納稅人,購進的免稅苗木票可以入進項稅抵扣嗎?
1/2157
2019-04-10
老師,請問購買農藥的話,可以抵扣進項稅嗎?發(fā)票是普票,上面標注了免稅。
1/4775
2019-08-05
我公司是小規(guī)模納稅人,開具苗木免稅票,對方為一般納稅人,能不能抵扣
1/2309
2019-10-16
請問購進苗木,收到注明免稅的增值稅普通發(fā)票,可以計算抵扣進項稅嗎?
1/1619
2017-12-26
生產型出口企業(yè),本月有繳納增值稅,同時產生了免抵額,如何繳納附贈稅
1/1192
2017-07-17