老師,您好。我們業(yè)務(wù)部門的員工外出打車費(fèi),滴滴打 問
你好,這個(gè)一樣入差旅費(fèi)就好了。 答
老師,請(qǐng)問一下公司采購進(jìn)來的商品跟我們賣出商品 問
您好,大類還是一樣的嗎? 答
你好,老師,想咨詢高企申報(bào)的事情 問
同學(xué),你好 具體是什么問題呢? 答
老師您好!我公司每個(gè)月都有過磅費(fèi)用,一個(gè)月有2--3 問
這是銷售發(fā)生的嗎?是的話銷售費(fèi)用里面讓對(duì)方開收據(jù)備注好個(gè)人名字,身份證號(hào),支出金額支出項(xiàng)目可以扣所得稅 答
老師你好。1:享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免所得稅 是 問
第一個(gè)你的稅率是25%的話正確 第二個(gè)應(yīng)納稅所得額,還需要扣除加計(jì)扣除 第三個(gè)是應(yīng)納稅所得額×(25%-實(shí)際稅率 答

老師,做賬的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)按正常的分錄做。但是有的進(jìn)項(xiàng)這期沒抵扣,下期抵。那這期賬上的銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就和當(dāng)期實(shí)際銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)不一致了?是不是賬目上的要和實(shí)際的要一致
答: 沒有抵扣作為留抵也是一致的啊
月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅分錄,未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅分錄,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅大的分錄,請(qǐng)問怎么做
答: 一、月末進(jìn)項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我本月進(jìn)項(xiàng)抵扣比我的銷項(xiàng)要多 多的部分留下月抵扣 這種情況怎么做分錄
答: 您好,正常做進(jìn)銷項(xiàng)分錄,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的部分不需要做分錄,掛在賬上做為留底稅額


李老師 解答
2016-05-31 09:22
李老師 解答
2016-05-31 09:31