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送心意

俞老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2019-09-10 10:41

加計抵扣分錄是要等實際交稅的月份才做的!

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一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2020-03-29 13:11:08
加計抵扣分錄是要等實際交稅的月份才做的!
2019-09-10 10:41:53
你好,先轉(zhuǎn)為進項稅額 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 然后正常處理進銷項即可
2020-02-24 11:29:05
你好,抵扣1500 進項抵扣銷項不需要做分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 100 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 100
2017-01-11 15:39:11
你好 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(或借方)
2019-08-26 10:06:44
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