如果是調(diào)增收入呢,涉及到要交增值稅。
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2017-05-10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額“和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減
是不是一個(gè)準(zhǔn)備抵減,一個(gè)是已經(jīng)抵減了呢
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2019-05-06
我公司是一家小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月要不要做:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?如果做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-03-30
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)可以理解為負(fù)債,是借-貸+,而應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)可以理解為資產(chǎn)借+貸-嗎
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2022-04-04
老師延期繳納增值稅,用下月留底稅額抵減本月增值稅,那附加稅需要這個(gè)月計(jì)提嗎?還是交多少增值稅交多少附加稅
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2019-06-12
老師,基金公司轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn),賣(mài)賠了的話(huà)還用交增值稅嗎,賣(mài)賺了,還用交增值稅嗎,賣(mài)賺了分錄才有增值稅銷(xiāo)項(xiàng)分錄
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2019-06-19
小規(guī)模納稅人。增值稅要計(jì)提嗎?如果不需要計(jì)提,繳納的增值稅的分錄借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。是這樣嗎?
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2019-01-10
小規(guī)模建筑公司,增值稅的會(huì)計(jì)科目,借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 增值稅繳稅時(shí)借,應(yīng)交稅金 增值稅 貸,銀行存款增值稅這還有別的會(huì)計(jì)科目嗎,
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2019-03-28
在7月份多認(rèn)證稅額5元,
當(dāng)時(shí)分錄:
銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 5660.38
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 87.41
應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額 8.74
應(yīng)交稅費(fèi) - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55
7月多認(rèn)證稅額5元其實(shí)是應(yīng)該在9月份的應(yīng)交稅費(fèi) - 增-進(jìn)項(xiàng)稅額 5何沖紅
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2019-10-23
誰(shuí)知道這條增值稅會(huì)計(jì)題選什么?還要每個(gè)選項(xiàng)的分析,謝謝各位
企業(yè)接受修理修配勞務(wù),應(yīng)根據(jù)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的修理修配費(fèi)用借記“制造費(fèi)用”“管理費(fèi)用”等賬戶(hù),按專(zhuān)用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,借記( ),貸記“銀行存款”等賬戶(hù)。
A.“應(yīng)交稅費(fèi)”——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)“
B.”應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”
C.”應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)“
D.應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅”
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2015-10-27
老師好,我是一般納稅人,這個(gè)月收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),開(kāi)具日期是2019.6.6??。在交進(jìn)口增值稅的時(shí)候,做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-明細(xì)是什么?貸:銀行存款。 目前沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,那就要在后面有銷(xiāo)項(xiàng)稅的月份,把這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-明細(xì)是什么?”轉(zhuǎn)進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”,對(duì)嗎?謝謝!
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2019-06-24
老師,年底,銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)提時(shí) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額,但銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出上面的余額需要結(jié)平嗎?還是一年一年累計(jì)下去?
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2019-05-30
老師,年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時(shí),應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,有期末余額,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年了,怎么處理?
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2020-01-10
實(shí)操通達(dá)物業(yè)公司,(業(yè)務(wù)43)2月22日,自來(lái)水公司換開(kāi)銀行托收的水費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票。(普票換成專(zhuān)票)
他的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——水費(fèi) -1986.41
既然這個(gè)水費(fèi)是采用的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,不能通過(guò)進(jìn)項(xiàng)科目核算,那普票和專(zhuān)票又有什么區(qū)別,還要做這個(gè)分錄
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2018-12-17
企業(yè)注銷(xiāo)時(shí),無(wú)欠稅,應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額,要怎么做調(diào)整分錄?
2221001 應(yīng)交增值稅 -47,921.44
222100101 進(jìn)項(xiàng)稅 12,560,984.83
222100102 銷(xiāo)項(xiàng)稅 -17,690,963.24
222100103 未交稅金 164,631.78
222100104 已交稅金 4,937,696.00
222100105 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -52,346.70
222100106 轉(zhuǎn)出未交增值稅 32,075.89
2221002 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 印花稅 783.66
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2019-11-05
老師,本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,月末怎么轉(zhuǎn)?分錄直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))??
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2017-01-10
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
現(xiàn)在沒(méi)有收入,進(jìn)項(xiàng)稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-12-29
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?可以直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 么?
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2021-05-27
老師,縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50%,縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50%呢,還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50%交個(gè)中央,50%交給省里呢
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2023-03-16
老師好,幫忙看看做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄對(duì)不對(duì)
借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-05-23
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