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老師,你好,我們開具了一份4萬的發(fā)票,清理地面附著物,成本發(fā)票怎么提供呢
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2020-05-22
2018年11月成立的公司,2018年只發(fā)生了1萬多的管理費(fèi),可以2019年建賬,1萬多的費(fèi)用直接入期初么?
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2019-12-16
我單位有一筆投標(biāo)保證金90000,我去年給做成管理費(fèi)了,以為能中標(biāo),結(jié)果今年沒有中標(biāo),今年怎么調(diào)賬
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2018-04-04
將本期實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入36 700元、發(fā)生的主營業(yè)務(wù)成本21430元、稅金皮附加1600元、 銷售費(fèi)用1 100元、管理費(fèi)用3340元、財(cái)務(wù)費(fèi)用230元轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。怎么編會計(jì)分錄?
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2021-12-02
老師,我剛剛練習(xí)完工業(yè)實(shí)操。里面97筆業(yè)務(wù)是將本月的成本和費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里。我不明白的是,為什么管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用不全都結(jié)轉(zhuǎn)了?還留一些干什么?
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2015-05-04
基金管理人,管理旗下的一只股權(quán)基金,股權(quán)基金要進(jìn)行清盤,股權(quán)投資要進(jìn)行回購,回購方將股權(quán)回購款打入基金! 基金管理人對投資成本之外的進(jìn)行代扣代繳增值稅款,回購方的溢價(jià)部分,就是股權(quán)轉(zhuǎn)款多出成本的價(jià)格需要管理人開具發(fā)票嗎? 如果回購方要求發(fā)具發(fā)票是否可以開具,是否符合會計(jì)制度
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2019-03-28
簡述財(cái)務(wù)管理的基本環(huán)節(jié)。
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2022-03-13
云南財(cái)務(wù)管理專升本學(xué)校
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2023-02-23
某公司生產(chǎn)B產(chǎn)品,2018年~ 2020年的銷售量均為10000件,而生產(chǎn)量分別為10 000件、12 000件和8 000件,銷售單價(jià)為12元,單位產(chǎn)品變動生產(chǎn)成本為5元,每年固定制造費(fèi)用總額為30000元,固定管理及銷售費(fèi)用總額為10 000元。 要求:分別按完全成本法和變動成本法計(jì)算營業(yè)利潤。
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2021-04-07
年底企業(yè)所得稅季度報(bào)表,之前的只填了利潤總額,營業(yè)成本和營業(yè)收入沒填,公司去年一年沒有收入,只有個(gè)一分錢的營業(yè)外收入和四塊多的罰款營業(yè)外成本,剩下的就是管理費(fèi)用,那現(xiàn)在填的話,也還是不用填寫營業(yè)成本和營業(yè)收入,直接在填利潤總額嗎?
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2017-01-09
年底暫估入賬,并結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品發(fā)出成本,次年2月收到發(fā)票,如何賬務(wù)處理?需要調(diào)整商品發(fā)出的成本嗎?
1/2015
2020-05-17
你講:成本費(fèi)用=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本+營業(yè)費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用 利潤=營業(yè)利潤+投資收益+補(bǔ)貼收入+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 在哪里能夠找到依據(jù)
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2019-05-24
匯算清繳去年預(yù)估的成本,找不到票了,匯算清繳把預(yù)估的成本調(diào)減了,賬怎么處理
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2021-05-12
去年管理費(fèi)用里多記4000元,今年賬里如何處理
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2018-03-12
主營業(yè)務(wù)成本為啥要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去?
1/1862
2020-02-24
為什么借方是本年利潤,貸方是主營業(yè)務(wù)成本?不懂
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2020-03-22
借:其他業(yè)務(wù)成本 59110 貸:銀行存款 59110 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益本年利潤,其他業(yè)務(wù)成本顯示在借方,還是紅字
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2020-07-15
我公司是設(shè)計(jì)公司,成本項(xiàng)目中工資占很大一部分,之前一直沒用將工資劃分出來計(jì)入成本,而是全部直接計(jì)入了管理費(fèi)用,這樣有沒有什么問題,正確的做法應(yīng)該怎么做?內(nèi)勤人員工資計(jì)入管理費(fèi)用,設(shè)計(jì)人員的工資計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本么?
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2014-10-21
26、31日支付修理費(fèi)500元,其中生產(chǎn)車間300元,管理部門200元 27、31日用銀行存款支付第四季度短期借款利息900元, 28、31日結(jié)算本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資8000元,企業(yè)管理人員工資1680元 29、31日按工資總額的14%提取職工福利費(fèi)。其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人4200元,車間管理人員1120元、企業(yè)管理人員1680元 30、31日計(jì)算本月固定資產(chǎn)折舊4200元,其中生產(chǎn)車間2700元,管理部門1500元 31、31日將本月發(fā)生的制造費(fèi)用按工資比例轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本 32、31日本月生產(chǎn)的600件甲產(chǎn)品全部完工入庫,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 33、31日結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售500件甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本(甲產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本200元) 34、本月應(yīng)交增值稅38500元,分別按7%和3%計(jì)算應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加 35、31日結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售A材料200千克的成本30元 36、31日將本月?lián)p益類賬戶的余額轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶 37、31日按本月實(shí)現(xiàn)的利潤總額的25%計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅
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2020-07-06
原2018年12月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 21120 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 20114.29 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 1005.71 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 21120 原2018年10月分錄 2019年才發(fā)現(xiàn),本應(yīng)2018年這樣做 借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 619 借:管理費(fèi)用-維修費(fèi) 533.6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))85.38 貸:庫存現(xiàn)金 619 貸:庫存現(xiàn)金 619 問題是現(xiàn)在是2019年才發(fā)現(xiàn),這兩筆2019年都沒認(rèn)證,現(xiàn)在要調(diào)賬,該如
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2019-05-13