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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-04-04 11:22

還有一個(gè)事情老師,我們公司賣給新公司了,收尾的會計(jì)工作怎么處理,怎么交接

江老師 解答

2018-04-04 11:20

沒有中標(biāo),這個(gè)投標(biāo)保證金會退回來

Candy 追問

2018-04-04 11:23

是 退回賬上了,我是說得做以前年度損益調(diào)整吧,怎么調(diào)賬

江老師 解答

2018-04-04 11:24

沖減管理費(fèi)用,這個(gè)應(yīng)該是計(jì)其他應(yīng)收款——投標(biāo)保證金的,再?zèng)_減投標(biāo)保證金,你們企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),需要調(diào)減費(fèi)用90000元,補(bǔ)交企業(yè)所得稅。

Candy 追問

2018-04-04 11:29

請老師有時(shí)間回復(fù)我一下,謝謝

Candy 追問

2018-04-04 11:30

老師,我知道,我是說,2018年做的賬要調(diào)減管理費(fèi)么

Candy 追問

2018-04-04 11:32

我們今年3月基本沒有業(yè)務(wù)了,賣給新老板了,怎么沖減費(fèi)用,本身都沒有收入了

江老師 解答

2018-04-04 11:32

按會計(jì)理論是做以前年度損益調(diào)整,再轉(zhuǎn)入未分配利潤中去

Candy 追問

2018-04-04 11:35

借:銀行存款9萬,貸:以前年度損益調(diào)整 9萬,下一筆,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤對吧,沒有其他調(diào)整了吧,還有在所得稅年報(bào)里,怎么做呢,是直接調(diào)整報(bào)表么

江老師 解答

2018-04-04 11:42

一、借:銀行存款90000 
貸:以前年度損益調(diào)整 90000 
二、借:以前年度損益調(diào)整    90000 
貸:本年利潤90000 
三、借:本年利潤90000 
貸:利潤分配——未分配利潤90000 
在所得稅年報(bào)里,調(diào)減管理費(fèi)用90000

Candy 追問

2018-04-04 11:46

謝謝嚴(yán)老師,太感謝了!?。?/p>

江老師 解答

2018-04-04 11:46

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相關(guān)問題討論
沒有中標(biāo),這個(gè)投標(biāo)保證金會退回來
2018-04-04 11:20:58
你好,這個(gè)是收不回來的嗎?
2020-04-15 16:44:34
借其他應(yīng)收款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,借銀行 貸其他應(yīng)收款,之后重新做,借其他應(yīng)收款 貸銀行
2020-02-28 14:15:38
借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付帳款
2020-02-27 23:35:46
你好,你需要把登記的庫存現(xiàn)金日記賬的貸方劃掉,登記在銀行存款貸方
2018-12-09 10:57:01
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