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老師,我們這邊帳出現(xiàn)類似這樣一個情況,賣商品的時候,分錄:借銀行存款,貸庫存商品,主營業(yè)務收入,月底借轉成本應該怎么做 我知道不對,這是前期別人做的,現(xiàn)在怎么辦
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2017-06-30
我們公司做網(wǎng)絡這方面的,和醫(yī)院簽了一個網(wǎng)絡維保合同,兩年的,屬于主營業(yè)務收入。然后服務是從廠家買進的,今年從A處買了第二年的服務,但是醫(yī)院這邊還沒有確認第二年的收入,想問這筆購進分錄怎么做? 之前借:應付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)在 借:庫存商品???貸:應付賬款 可以計入庫存商品嗎 還是其他什么科目?
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2016-11-16
建筑安裝兼零售,建筑領用鋁材和配件就借:工程施工-合同成本-某某工地,貸:庫存商品或原材料 銷售鋁材就借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入是嗎?
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2017-06-13
第一張發(fā)票是本單位開給客戶的發(fā)票 是以差額征收的方式開的票 分錄; 分錄應該是: 借:應收賬款9405 貸 :主營業(yè)務收入 9355.81 應交稅費49.19 第二張發(fā)票是別個單位開給本單位的成本發(fā)票 稅率6% 那分錄該如何 寫 ?
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2019-06-11
這是上月已做賬了借應收500貸主營業(yè)務收入500這月收款怎么提現(xiàn)應交增值稅
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2019-11-24
您好老師 請問第一次充值1000送500是借:銀行存款貸:預收賬款,第一次消費400元是借:預收賬款266.67銷售費用133.33貸:主營業(yè)務收入400 客戶的卡里還剩733.33 第二次又充值了1000送100 消費了300,怎么核算?第三次沒充錢消費了100怎么核算?
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2025-02-10
購買方(金壇公司)付貨款并且當月發(fā)票已開,貨已發(fā),我是銷售方,會計分錄可以直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 不掛應收賬款 ?
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2019-10-09
為什么這題的貸方是主營業(yè)務收入的增加?而不是庫存商品的減少? 銷售貨物一批不應該是庫存商品減少嗎? 借方銀行存款增加這個我就理解 例6-1
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2022-03-04
銷售商品提供勞務取得時,貸方為什么不寫庫存商品減少,寫主營業(yè)務收入呢?
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2022-02-28
老師,我們是建筑企業(yè),我們在給業(yè)主方開票的時候,我是借:應收賬款 貸:工程結算 應交稅金 銷項,有些單位是用的主營業(yè)務收入
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2019-07-09
就是有筆款,合同金額是236美金,但是實際到賬只有206美金,扣了30美金手續(xù)費,請問我分錄直接做借:應收賬款--客戶 236美金 貸:主營業(yè)務收入 236美金 收到款做:借在;銀行存款--美元戶 206美金 財務費用手續(xù)費 30美金 貸:應收賬款 --236美金,這樣可以嗎
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2018-09-28
以前年度,應該是借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,做成了借銀行存款,貸應收賬款。現(xiàn)在怎么調賬?
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2021-12-29
老師,我們是家消防工程公司,有公司用我們公司的資質投標,甲方把款打入我們公司賬戶,我們扣除一定管理費再把款給掛靠公司打過去,收到款也需要做主營業(yè)務收入,掛靠公司給我們出具勞務發(fā)票做成主營業(yè)務收入?
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2019-07-02
運費連同貨款一起收到,做賬是借:銀行存款120,貸:主營業(yè)務收入120. 后頭要把運費20支付給物流公司,怎么做賬?
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2019-06-19
老師,我們公司主要收入是中介服務費,假如賣出去一套100萬的房子,房東和客戶加起來給我們?nèi)f塊錢,作為傭金,也就是我們的主營業(yè)務收入,假如,我們公司1-2月份沒有收入,但是每個月產(chǎn)生的工資是2萬,三月份公司主營業(yè)務收入3.5萬,1-2月份我給怎么做分錄,三月份我又給怎么做分錄.
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2019-10-12
您好老師,我公司為小規(guī)模納稅人,今年6月份營業(yè),開始是有采購一些樣品作為展示并線下零售,也有大批量性的采購商品放在倉庫作為庫存,以便線上銷量大的時候直接從倉庫發(fā)貨。然后一直以來都以這個作為主營業(yè)務收入,但這幾個月以來,銷貨收入不太理想,幾乎可以忽略不記;在8月份時有跟品牌方合作直播代他們運營,相對來說銷售額要大很多,但之前是作其他業(yè)務收入。每月做賬主營業(yè)務收入金額非常小,相反其他業(yè)務收入金額合理正常,請問老師做賬時科目要調整更換嗎?有沒有什么影響
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2020-11-26
5號收10萬,做預收帳款,8號開票,會計分錄是借應收帳款10萬,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅金,貸應收帳款10萬,借預收帳款10萬
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2017-05-12
你好:發(fā)現(xiàn)去年已結賬的記賬憑證錄入有誤,怎么更正。錯誤:借:主營業(yè)務收入:100000,貸:應交稅費-增值稅:2912.62 ,應收賬款97087.38 正確的應該是:借:應收賬款:100000 貸:應交稅費-增值稅:2912.62 ,主營業(yè)務收97087.38
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2020-02-22
成本是否都要當月月結?如果當月有主營業(yè)務收入,但是沒有結轉成本和做購進的賬務處理可以嗎?就等4月份的時候再做購入處理和一次性結轉前面3個月的成本嗎?
1/1337
2018-04-04
老師,您好。我們公司本月開出一張服務類發(fā)票,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費~銷項 收到款后:借:銀行存款 貸:應收賬款 沒有發(fā)生任何費用,主要就是我們工程部人員開公車出去幫客戶維修東西,帶了工具去。結轉成本有什么簡單的處理方案嗎?
5/982
2019-12-28