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1、季度利潤表中所得稅費用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個所得稅費用=利潤總額本年累計數(shù)*適用稅率—前幾個季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
匯算清繳的利潤表的“減:所得稅費用”是填2021年全年實際應(yīng)交金額嗎?就是填和匯算清繳“企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)“的第31行“八、實際應(yīng)納所得稅額(28+29-30)”一致的嗎
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2022-04-22
老師,20年所得稅申報表中應(yīng)補交企業(yè)所得稅-710元,怎樣調(diào)平?
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2021-06-03
老師,這是我們公司19年全年的盈利情況,現(xiàn)在我要申報企業(yè)所得稅,一共調(diào)增32329,麻煩看一下,這個報表填的數(shù)據(jù)對不對,圖三是歷年盈利情況,請老師指教
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2020-05-25
老師你好:企業(yè)所得稅季度納稅申報中的,季初資產(chǎn)總額是不是填寫年初數(shù)啊?還是填寫1月期末資產(chǎn)總額啊?
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2019-04-11
下年度盈利企業(yè),匯算清繳時候的企業(yè)所得稅怎么計算?
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2017-01-09
小微企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策怎么算,填什么表?
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2019-04-09
老師您好,小規(guī)模納稅人的居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅季度申報,一定要申報嗎
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2019-04-20
2020年1月2號申報繳納的19年第四季度的印花稅和企業(yè)所得稅,工商申報納稅金額時,這個1月份繳納的稅算2019年的還是2020年
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2020-01-30
老師您好、請問我公司上個季度是虧損、這個季度是盈利。但算上以前的虧損還是虧損,請問在填季度所得稅的時候更怎么填呢?是在彌補以前年度虧損那填數(shù)嗎?謝謝老師。
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2016-10-31
在報第二季度所得稅時候,這個彌補以前年度虧損怎么自動把第一季度和第一季度的利潤合計生成了呢?
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2017-07-05
地稅第一季度所得稅本期彌補以前年度虧損數(shù)是填本季度利潤額還是填以前年度可以彌補的總額?
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2016-07-12
老師,往年連續(xù)5年企業(yè)虧損,我想問下,如果今年季報的時候盈利了,產(chǎn)生了季度所得稅,這個所得稅可以彌補以前年度虧損嗎
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2019-11-17
2020年我們企業(yè)虧損,2021年填表第一季度所得稅時彌補以前年度虧損怎么填寫
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2021-04-09
1.彌補以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認彌補以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費用 11.59 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
年度財務(wù)報表和所得稅申報?有哪些應(yīng)注意的風險
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2020-05-25
哪些人不需要進行個人所得稅年度匯繳清算申報?
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2020-03-05