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增值稅的月度和季度申報(bào)表,以及企業(yè)所得稅的季度申報(bào)表,都分別要填寫哪些附表呢?不用填寫的那些附表是不是都要按保存按鈕保存一下空表呢?
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2022-05-20
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568,計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來(lái)的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568,實(shí)際利潤(rùn)額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣錢,借:所得稅費(fèi)用199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:應(yīng)交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對(duì)然后做調(diào)整 借:所得稅費(fèi)用199.68(紅字)貸:應(yīng)交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:未分配利潤(rùn)199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報(bào)表從6月就不平,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
在哪里可以做2017年所得稅年度納稅申報(bào)表?需要做報(bào)盤文件
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2018-10-29
申報(bào)7.1至9.31的季度所得稅是指1-9的數(shù)據(jù)嗎?
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2018-10-10
老師,根據(jù)我前面的這個(gè)問(wèn)題, 請(qǐng)問(wèn)一下,如果有銷售,沖銷彌補(bǔ)以前年度虧損的話,那么本季度所得稅是否需要先計(jì)提,再?zèng)_銷??? 還是直接就不計(jì)提?
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2023-10-14
請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)季度所得稅的A類報(bào)表第八項(xiàng)有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損填的是上個(gè)季度的虧損值嗎?
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2020-10-12
老師,現(xiàn)在在申報(bào)第四季度所得稅,在作賬的時(shí)候,本來(lái)計(jì)提需要交7000元的稅。但是,在申報(bào)的時(shí)候,有彌補(bǔ)以前年度虧損失,只需要交約5000元的稅,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理,需要做什么分錄?謝謝!
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2021-01-09
小微企業(yè)第四季度的所得稅怎么申報(bào)呢?我應(yīng)該在所得稅哪一欄填寫小微企業(yè)享受的100萬(wàn)利潤(rùn)繳納2.5%的所得稅呢?
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2023-01-10
去年前三個(gè)季度有利潤(rùn)預(yù)繳了一點(diǎn)所得稅,享受了小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠,四季度報(bào)表全年又虧損了四季度所得稅報(bào)表所得稅減免金額為0,現(xiàn)在匯算清繳所得稅報(bào)表減免所得稅金額是填三季度那個(gè)數(shù)還是填0
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2019-05-12
請(qǐng)問(wèn)年度所得稅報(bào)表符合小型微利企業(yè)條件,主要股東和分紅情況怎么填寫?
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2022-04-10
老師我4季度企業(yè)所得稅,本年累計(jì)利潤(rùn)總額19萬(wàn),彌補(bǔ)虧損去年29萬(wàn),就不交稅對(duì)吧?
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2023-01-10
老師,企業(yè)所得稅的年度匯算申報(bào)表上的,資產(chǎn)總額平均值跟第4季度的企業(yè)預(yù)繳表的資產(chǎn)總額平均值不一樣,問(wèn)題大嗎
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2024-04-29
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅”是每個(gè)季度申報(bào)嗎?是在國(guó)稅還是地稅報(bào)?
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2017-04-20
各位老師,季度申報(bào)不打算繳納企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是先計(jì)提所得稅還是先暫估
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2020-07-03
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)納稅所得額是不是一樣的數(shù)字
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2019-04-02