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要收的違約金是算其他應(yīng)收款?要付的違約金是其他應(yīng)付款?
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2022-07-24
老師請問一下,公司向另一個公司借款,本來分錄應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)付賬款的貸方,是否不用其他應(yīng)付賬款,而計(jì)入其他應(yīng)收款的貸方呢
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2020-06-16
銷售固定資產(chǎn)已開增值稅發(fā)票,科目走的是固定資產(chǎn)清理,損失走的替他營業(yè)外支出,所以增值稅主表上的主營業(yè)務(wù)收入和稅盤上的開票數(shù)據(jù)不一致,匯算清繳的時候,是不是把銷售固定資產(chǎn)的這筆收入,填到其他業(yè)務(wù)收入下面銷售固定資產(chǎn)中,成本,就把固定資產(chǎn)不含稅銷售額填到其他業(yè)務(wù)成本下固定資產(chǎn)成本中,損失就填,營業(yè)外支出下固定資產(chǎn)損失中,還需要填什么表嘛?
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2022-03-07
某重型機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)為一般性企業(yè),2019年全年主營業(yè)務(wù)收入7500萬元,其他業(yè)務(wù)收入2300萬元,營業(yè)外收入,1200萬元主營業(yè)務(wù)成本6000萬元,其他業(yè)務(wù)成本1300萬元,營業(yè)外支出800萬元稅金及附加420萬元銷售費(fèi)用1800萬元,管理費(fèi)用1200萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用180萬元,投資收益1700萬元,當(dāng)年發(fā)生的部分具體業(yè)務(wù)如下,一通過市政府捐贈給貧困地區(qū),用于建設(shè)小學(xué)150萬元 二實(shí)際發(fā)放職工工資1400萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)支出200萬元,撥繳工會經(jīng)費(fèi)30萬元,并取得專用收據(jù),發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)支出25萬元 三發(fā)生廣告費(fèi)支出1542萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出90萬元,其中有20萬元未獲得合法票據(jù) 四從事《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定項(xiàng)目的研究開發(fā)活動,對研發(fā)費(fèi)用實(shí)行專賬管理,發(fā)生研發(fā)費(fèi)用支出200萬元。五企業(yè)會計(jì)利潤1000萬元 分別計(jì)算12345的業(yè)務(wù)和應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
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2021-11-21
列支外地房產(chǎn)暖氣費(fèi),租金計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,2019-2022年度的暖氣費(fèi),怎樣列支?2019-2020列支通過以前年度損益調(diào)整?2020-2021通過其他業(yè)務(wù)成本?2021-2022通過什么科目?一年5000元,都列支本年科目可以嗎?
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2021-11-01
提取本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi):車間固定資產(chǎn)折舊6000元,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000元。7、用銀行存款支付本月車間水電費(fèi)4000元。8、月末,按工資比例標(biāo)準(zhǔn)分配制造費(fèi)用。9、假設(shè)本月投產(chǎn)產(chǎn)品全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品、B產(chǎn)品生產(chǎn)成本(A145000元,B109000元)。10、向M公司出售A產(chǎn)品5000件,每件售價(jià)60元,出售B產(chǎn)品4000件,每件售價(jià)50元,增值稅率13%。貨款尚未收到。11、假設(shè)本月完工產(chǎn)品全部銷售出去,結(jié)轉(zhuǎn)其銷售成本(金額同第9題)。12、年末,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入5000000元,其他業(yè)務(wù)收入700000元,營業(yè)外收入300000元。13、年末,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本3000000元、其他業(yè)務(wù)成本400000元,稅金及附加300000元、管理費(fèi)用100000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用50000元,銷售費(fèi)用100000元,營業(yè)外支出50000元。14、計(jì)算本年利潤總額,按25%稅率計(jì)算所得稅并結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶。15、按稅后利潤10%提取盈余公積。16、將稅后利潤40%分配給股東。17、向銀行借入期限六個月的借款,金額為200000元。18、以銀行存款支付前欠利達(dá)公司購貨款50000元。
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2023-12-07
、某生物藥品制造企業(yè)2019年度取得主營業(yè)務(wù)收入56000萬元、其他業(yè)務(wù)收入3000萬元、營業(yè)外收入1200萬元、投資收益800萬元,發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本24000萬元、其他業(yè)務(wù)成本1400萬元、營業(yè)外支出1300萬元、稅金及附加4500萬元、管理費(fèi)用5000萬元、銷售費(fèi)用12000萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用1100萬元,實(shí)現(xiàn)年度利潤總額11700萬元。當(dāng)年發(fā)生的相關(guān)具體業(yè)務(wù)如下: (1)廣告費(fèi)支出9500萬元。 (2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出500萬元。 (3)實(shí)發(fā)工資5000萬元。其中,為本企業(yè)殘疾職工所發(fā)放工資為100萬元。 (4)撥繳職工工會經(jīng)費(fèi)110萬元,發(fā)生職工福利費(fèi)750萬元、職工教育經(jīng)費(fèi)140萬元。 (5)專門用于新產(chǎn)品研發(fā)的費(fèi)用1600萬元,已獨(dú)立核算管理(未形成無形資產(chǎn))。 (6)12月進(jìn)口一臺專門用于研發(fā)的設(shè)備,關(guān)稅完稅價(jià)格為人民幣800萬元。 (7)企業(yè)取得的投資收益中包括國債利息收入100萬元、地方政府債券利息收入50萬元、企業(yè)債券利息收入150萬元。 (8)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利技術(shù)取得收入900萬元,與之相關(guān)的成本和稅費(fèi)為200萬元。(其他相關(guān)資料:進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率為13%;各扣除項(xiàng)目
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2020-06-08
老師,法人17年付的款為公司買的辦公家具,,現(xiàn)在可以用其他應(yīng)收款—法人這個科目里的錢,平這個賬嗎,需要什么要的附加呢
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2021-06-01
老師好,還有幾天就跨年了,可是記老板其他應(yīng)收款的借款他都還沒錢還公司,可以先和他簽訂有息借款合同嗎?
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2020-12-28
我這邊是有一個業(yè)務(wù)是這樣的,就是我們A公司投資了B公司,A公司占50%的股份。平時跟B公司之間會有業(yè)務(wù)往來,A公司用其他應(yīng)收款掛帳 A公司還欠著B公司也就是其他應(yīng)收款的貸方余額80萬,B公司帳上有現(xiàn)金10萬,雙方就按這個90萬進(jìn)行分配各分了45萬。其中有20萬是從A公司帳上支付的,這個帳A公司要怎么會計(jì)處理呢是這么個情況 就是A跟了之間有其他應(yīng)收款的往來 我們跟B公司的往來怎么平帳呢
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2022-04-12
請問老師 收到保險(xiǎn)公司退回公司為員工繳納的額外醫(yī)療保險(xiǎn) 貸方應(yīng)該計(jì)其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付 兩者有什么區(qū)別嗎? 是公司給員工額外福利交的高端醫(yī)療險(xiǎn) 現(xiàn)因員工離職保險(xiǎn)公司把該員工的錢退回公司 現(xiàn)在是因?yàn)閱T工離職 那這部分收入應(yīng)該計(jì)其他應(yīng)收款是嘛
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2022-04-28
比如說借了8000,實(shí)際花了8020元,超過的這個20元,在其他應(yīng)收款里做登記嗎
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2021-01-08
其他應(yīng)收款借方4萬,收不回錢也拿不到服務(wù)費(fèi)用的發(fā)票了,怎么把這筆掛賬銷掉?
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2022-06-24
老師,我圈的這筆是定金,我這里做的是貸:應(yīng)收帳款-東莞市萌鑫電子有限公司 ,要不要改成 其他應(yīng)收款-東莞市萌鑫電子有限公司 呢
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2023-07-01
如何在其他應(yīng)收款科目下面人員
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2021-10-04
老師,只給了幾個公司其他應(yīng)收其他應(yīng)付怎么做合并報(bào)表啊
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2020-07-15
老師,我有一題不理解為什么是借其他應(yīng)收款他有應(yīng)收款嗎,他不是付錢的一方嗎
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2024-01-25
老師,我們老板喜歡通過他在他的兩家公司之間來回轉(zhuǎn)款導(dǎo)致一堆其他應(yīng)收其他應(yīng)付,我該怎么處理,有沒有什么辦法既讓老板能解決問題又能不掛賬
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2020-04-24
老師好,我現(xiàn)在有個問題就是,我們所有貨款轉(zhuǎn)到公戶上的,報(bào)銷有的要用現(xiàn)金,我現(xiàn)在可以把從公戶上轉(zhuǎn)出來的其他應(yīng)收款改為現(xiàn)金嗎,用來支付報(bào)銷費(fèi)用
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2024-01-11
老師,請教一下。關(guān)于建賬套的時候我有筆余額調(diào)整金額放到其他應(yīng)收款中了,現(xiàn)在審計(jì)要寫說明,請問一下。這個要怎么寫好呢
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2024-04-17