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老師,增值稅加計抵減,如果未加計交100,加計減少10。那么月末方案1(1)借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅100貸應交稅費- 未交增值稅100;(2)借應交稅費-增值稅加計抵減額10 貸營業(yè)外收入-其他收益10。(3)下個月繳納 借應交稅費-未交增值稅 100 貸銀行存款 90 貸應交稅費-增值稅加計抵減額10。上面分錄和科目準確嗎。方案2借,應交-應交增值稅-轉出未交增值稅100帶應交稅費-未交增值稅100,繳納時,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 100貸銀行存款90貸一。營業(yè)外收入-其他收益。請問方案1和2,哪個更規(guī)范
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2019-12-20
這個題目是不是月末要要把 1應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)3應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)4應交稅費-應交增值稅(減免稅額)全部通過應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 科目余額結轉為0 稅費的核算就=( 銷項稅額+進項稅額轉出)-進項稅額-減免稅額 分錄:應交稅費應交增值稅銷項稅額150323.17 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 240.94 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額)146773.83 應交稅費-應交增值稅(減免稅額)480 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅3310.28 +3790.28
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2023-03-19
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務 (1)購買原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬元 (2)支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬元 (3)購入設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬元,以銀行存款支付,設備投入使用 (4)銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷項稅額合計50萬元 (5)銷售產(chǎn)品一批開具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬元 (6)上月無留抵的進項稅額 要求:計算該企業(yè)本月應繳納的增值稅額
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2022-05-12
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應納增稅額。
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2020-04-12
老師,你好,我想請問一下,企業(yè)預交增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”,貸記“銀行存款”,期末結轉的時候,借記“應交稅費——未交增值稅”,貸記“應交稅費——預交增值稅”,應交增值稅是負債類科目,那么一開始預交的時候,預交增值稅不是增加嗎,為什么記借方減少,結轉以后,預交增值稅不是應該減少嗎,為什么記貸方呢
1/1798
2019-07-17
代開增值稅發(fā)票開錯了,已經(jīng)作廢,但是增值稅交了,這筆增值稅分錄該怎么做,以后還要開票抵消
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2019-03-24
本月銀行代扣納稅申報的的增值稅款,我做會計分錄時是 借:應交稅費-已交增值稅 還是未交增值稅?
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2017-11-24
您好 老師 我想問一下 公司出售房子 是按增值部分申報增值稅嗎 在申報表中只體現(xiàn)增值部分嗎
1/167
2021-06-25
你好,本次疫情減免增值稅,填寫免稅明細表時,應該填寫原含增值稅的收入還是不含增值稅的收入
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2020-02-25
老師,請問增值稅及附加稅是按照實際交的增值稅額計提呢?還是按照預提的增值稅稅額計提呢?
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2016-02-14
老師,請問合伙企業(yè)增值稅是季度報,每月有開票有應交增值稅,增值稅還需要做一筆計提結轉嗎?
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2023-04-03
增值稅季度超九萬,有個480減免,那附加稅是按減免后的增值稅金額填還是減免前的增值稅金額填?
1/663
2018-12-24
房地產(chǎn)行業(yè)除了增值稅,增值稅附加稅,企業(yè)所得稅,土地增值稅,還應該交哪些稅,什么時期怎么交呢
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2017-05-29
老師,請問這個憑證是什么意思?借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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2022-02-21
1月申請了增值稅延遲扣稅,2月抵扣了1月份的增值稅,不要交增值稅,那1月附加稅還需要交嘛
1/264
2022-03-07
小規(guī)模納稅人的增值稅怎么做分錄?月底需要把應交增值稅-銷項的余額轉到未交增值稅科目嗎?
1/1104
2019-01-09
請問上年結轉未交增值稅與實際支付的增值稅有差額,是借:應交稅費—未交增值稅,貸:以前年度損益?
1/404
2022-02-17
新出的小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策月銷售額低于10萬元的免增值稅,包括自行開具的增值稅專票嗎?
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2019-01-20
我有增值稅專用發(fā)票的銷項,無增值稅專用發(fā)票的進項,但有增值稅普通發(fā)票進項,兩者能抵扣嗎
1/1163
2016-11-19
從事醫(yī)療行業(yè),免征增值稅,收到增值稅專用發(fā)票還需要認證嗎? 增值稅普通發(fā)票是不是不需要認證?
2/1398
2021-10-17