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我們經(jīng)常會收到外部單位的票據(jù)如建行的易信通、abs等商業(yè)票據(jù),合同中約定對方承擔(dān)貼息費,但是需要我們提前墊付,然后給對方開具發(fā)票(延期支付利息),這些商業(yè)票據(jù)只有到貼現(xiàn)期銀行才給我們收據(jù)(或發(fā)票有的銀行還不給),這樣的話我們的進(jìn)項就不能在當(dāng)期取得(甚至是無法取得)。這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做?
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2019-12-23
裝修費用計入固定資產(chǎn)需要達(dá)到以下條件之一:   1、達(dá)到固定資產(chǎn)原價20%以上   2、以后使固定資產(chǎn)使用年限延長年以上   3、改變新增了固定資產(chǎn)用途和功能   如不符合以上三個條件之一的,應(yīng)計入長期待攤費用在租憑期內(nèi)分?jǐn)?。如辦公室屬于公司的固定資產(chǎn),則裝修費應(yīng)在“長期待攤費用”中核算攤銷期限為5年。你好這個規(guī)定出自那個文件?
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2024-04-02
公司是技術(shù)服務(wù)行業(yè),收到一筆專項資金, 事前立項,分階段撥付。這個會計分錄要怎么寫? 我初步是這樣做的 借:銀行存款 100 貸:遞延收益 100 發(fā)生費用 借:管理費用 5 貸:銀行存款 5 借:遞延收益 貸:營業(yè)務(wù)收入
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2017-06-21
個稅申報的時候要五險一金的數(shù)據(jù),然后這次上海社保險種有延繳的,那我在個稅系統(tǒng)里面上傳數(shù)據(jù)是正常上傳還是按照扣除延繳部分的上傳,謝謝,麻煩專業(yè)的老師,回答,不懂的就不要來回答了,謝謝
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2022-11-02
老師,新年好! 想請教您一些關(guān)于境外投資者再投資遞延納稅優(yōu)惠政策上的問題,這條所得稅優(yōu)惠政策指的是可以對企業(yè)所得稅法第37條上的源泉扣繳進(jìn)行遞延納稅或暫不征收的意思對嗎?謝謝!
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2024-02-21
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2020年度利潤總額為1500萬元,應(yīng)納稅所得額為1600萬元,遞延所得稅資產(chǎn)增加80萬元,遞延所得稅負(fù)債增加40萬元,不考慮其他因素,該企業(yè)2020年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費用為( )萬元
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2021-12-25
老師,實際收到政府補助時: 借:銀行存款 75萬 貸:遞延收益 75萬 凈額法下沖減成本費用: 借:遞延收益 1萬 貸:管理費用 1萬 費用報銷時損益類科目 借:管理費用 1萬 貸:銀行存款 1萬 你看我這樣對么
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2021-10-12
老師你好。我們出口貨物,船期31日。報關(guān)單上的出口日期要延遲幾天才會顯示出來,有可能是31日,也可能是下月1日。但是我們出口發(fā)票一般都是31日月底要打出來。這樣有50概率會出現(xiàn)出口發(fā)票與報關(guān)單上的出口日期不符,也就是跨月。為了避免跨月,什么做法才是最優(yōu)的呢?我們現(xiàn)在都不敢排月底的船期了。懇請幫忙指點 謝謝
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2021-05-22
老師,我企業(yè)出納在2017年增值稅進(jìn)項認(rèn)證逾期,進(jìn)項5萬多是用于出口退稅用的,后通過打報告申請到總局,總局只同意退回逾期的進(jìn)項稅5萬多元。出口退稅系統(tǒng)里當(dāng)時就掛無信息延期申報。問1.我企業(yè)收到的稅務(wù)局直接給系統(tǒng)里增加了留底進(jìn)項稅,這個如何做分錄?2.外銷發(fā)票部分和貨品發(fā)票如何處理?
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2019-05-28
請問各位老師,對于權(quán)益法長投假設(shè)企業(yè)長期持有,對于其他綜合收益引起的變動不確認(rèn)遞延所得稅,憑證賬簿上都沒有發(fā)生額,這個所得稅也要填寫嗎,如果這里打勾的地方要填所得稅的話,不會賬表不符嗎??還是說直接填0呢?個人覺得填0也沒關(guān)系,可比性也沒受到影響,長期持有上一期肯定也是0。
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2020-05-02
老師, 截至2019年所得稅虧損1259萬,2020當(dāng)期會計利潤總額38萬,2021年當(dāng)期會計利潤1482萬,2020報表期初未分配利潤-1016萬,盈余公積17萬。請問: 1、2020、2021年度賬務(wù)所得稅分錄編制及金額? 2020年要是做遞延所得稅分錄,如何編制? 2、2021財務(wù)利潤表中 凈利潤數(shù)據(jù)是多少 ?2021計提法定盈余公積基數(shù)是什么?(需要計算過程)
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2020-12-05
電商促銷送積分 借銀行存款 2000 貸 主營業(yè)務(wù)收入1500 遞延收益500  不考慮增值稅,如果消費者沒有再次使用積分,怎么辦?對于所得稅來說 有沒有時間限制,是規(guī)定在一年內(nèi) 遞延收益必須確認(rèn)收入嗎?
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2020-10-15
整理亂賬問題: 1,印花稅少計提 2,利潤為虧損并不需要繳納企業(yè)所得稅 請問 經(jīng)過重新調(diào)賬,企業(yè)為虧損狀態(tài),已交的企業(yè)所得稅可不可以計入遞延收益科目中? 借:遞延收益 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2024-09-26
我公司建廠廠房時支付的基礎(chǔ)設(shè)施配套費,現(xiàn)在收到了全額的基礎(chǔ)設(shè)施配套費補助款,我可不可以收到借:銀行存款,貸:遞延收益。然后按房子的折舊年限進(jìn)行攤銷;借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入政府補助的
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2018-03-30
老師你好,我們公司本來是12號發(fā)工資的,現(xiàn)在延遲到20號發(fā)工資,這個月 個人所得稅是24號前報稅即可。 但我們公司以后都是20號發(fā)工資,這個個人所得稅我不就延遲報了嗎?我應(yīng)該怎么調(diào)整過來?
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2020-02-18
公司是技術(shù)服務(wù)行業(yè),收到一筆專項資金,事前立項,分階段撥付。這個會計分錄要怎么寫?我初步是這樣做的借:銀行存款 100 貸:遞延收益 100發(fā)生費用借:管理費用 5 貸:銀行存款 5借:遞延收益 貸:營業(yè)務(wù)收入
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2017-06-21
老師,我不明白。所得稅,那一章。比如固定資產(chǎn)會計按10年提折舊,稅法要求5年提折舊。補提折舊,產(chǎn)生可抵扣暫時性差異。確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),還要調(diào)整應(yīng)交所得稅。由于補提折舊,利潤減少,從而調(diào)減應(yīng)交所得稅??墒牵?!為什么資產(chǎn)負(fù)債表日后事項,比如減值允許實際發(fā)生時稅前扣除。確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),為什么不調(diào)整當(dāng)期的應(yīng)交所得稅科目呢?減值已經(jīng)做了資產(chǎn)減值損失,利潤減少了,如今不允許扣除,不應(yīng)該調(diào)增應(yīng)交所得稅科目么???求解,謝謝老師。
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2019-08-25
A公司2019年度利潤表中銷售收入7000萬元;銷售成本2000萬元,利潤總額為3 000萬元,該公司適用的所得稅稅率為25%。遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債不存在期初余額。2019年發(fā)生的有關(guān)交易和事項中,會計處理與稅收處理存在差別的有: (1)發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費100萬元。(2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金500萬元。 (3)廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費400。(4)違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)支付罰款250萬元。 請計算A公司2019年度的下列數(shù)據(jù): (1)業(yè)務(wù)招待費的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 (2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈現(xiàn)金的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 (3)廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 (4)違反環(huán)保法規(guī)定應(yīng)支付罰款的稅前扣除金額及納稅調(diào)整金額。 (5)應(yīng)交納的企業(yè)所得稅。
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2020-07-02
老師您好!圖片例題我做的分錄 借:應(yīng)收賬款600 貸:主營業(yè)務(wù)收入420 預(yù)計負(fù)債-應(yīng)付退貨款 180 借:主營業(yè)務(wù)成本280 應(yīng)收退貨成本120 貸:庫存商品400 借:遞延所得稅資產(chǎn)45 貸:所得稅費用45 為什么答案是-15呢?搞不懂,
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2020-07-18
老師您好,請問非同一控制下企業(yè)合并在調(diào)整資產(chǎn)賬面價值和公允價值時要確定遞延所得稅負(fù)債嗎?我看很多例題中都是要確定的,CPA教材書這個沒有確定遞延所得稅是因為題干中說不考慮所得稅影響嗎?
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2020-05-29