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借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 轉(zhuǎn)化為借:營業(yè)外支出 貨:其他應(yīng)付款,此時(shí)還有遞延嗎?
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2019-01-26
因延遲交貨扣款,不能直接減去扣款后金額在開票,還是必須要體現(xiàn)罰款用負(fù)數(shù)
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2019-09-18
以前年度延續(xù)到現(xiàn)在應(yīng)交稅金—應(yīng)交個(gè)稅貸方余額為—0.01元,先如何處理,如何做賬
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2021-12-15
生產(chǎn)汽車配件購入黑色金屬冶煉壓延品中的工字鋼,工字鋼記入什么會計(jì)科目
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2023-04-14
制造業(yè)緩交政策不是又延了6個(gè)月 10月和1月繳納稅費(fèi)退回 申報(bào)表怎么申報(bào)
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2022-06-02
老師,我們專利年費(fèi)延遲交所產(chǎn)生的滯納金是填年報(bào)中的罰款還是稅收滯納金
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2022-03-29
你好 收到一張發(fā)票上面寫著黑色金屬冶煉壓延品 鋼板 請問這張發(fā)票怎么做賬
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2020-12-31
我們經(jīng)常會收到外部單位的票據(jù)如建行的易信通、abs等商業(yè)票據(jù),合同中約定對方承擔(dān)貼息費(fèi),但是需要我們提前墊付,然后給對方開具發(fā)票(延期支付利息),這些商業(yè)票據(jù)只有到貼現(xiàn)期銀行才給我們收據(jù)(或發(fā)票有的銀行還不給),這樣的話我們的進(jìn)項(xiàng)就不能在當(dāng)期取得(甚至是無法取得)。這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做?
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2019-12-23
借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 72   貸:合同負(fù)債             72 借:遞延所得稅資產(chǎn)          18(72×25%)   貸:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用  18 答疑老師您好,沖收入,合同負(fù)債也是遞延嗎?我寫的是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 18
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2024-07-22
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2022年度利潤總額為1500萬元,應(yīng)納稅所得額為1600萬元,遞延所得稅資產(chǎn)增加80萬元,遞延所得稅負(fù)債增加40萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2022年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為()萬元。
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2023-05-12
收到財(cái)政局專項(xiàng)資金(用于物業(yè)管理移交維修),是計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款還是遞延收益, 以后發(fā)生維修費(fèi)用的時(shí)候:做兩個(gè)分錄: 借 :管理費(fèi)用一維修費(fèi),貸:銀行存款 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入一政府補(bǔ)助 老師,對不。
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2018-12-28
問題一,籌建期的費(fèi)用可以全部計(jì)入長期待攤費(fèi)用,然后營業(yè)期第一個(gè)月一次性攤銷嗎?問題二,銀行給我們的結(jié)息記什么科目呢?問題三,開通賬號別人打到我們賬戶的幾毛錢的認(rèn)證費(fèi)用,計(jì)入什么科目呢?
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2022-04-14
差旅費(fèi)的發(fā)票日期是2016年9月,在外賬里面發(fā)票有效期是幾個(gè)月?如果9月份的發(fā)票,第二年才拿來報(bào)銷,還能做到外賬里面去嗎?
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2017-03-06
小規(guī)模納稅人網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候延期了幾天才申報(bào) 。在網(wǎng)上做逾期申報(bào)的時(shí)候提示。——您屬于逾期申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)已啟動稅收違法違章行為處理流程。完成申報(bào)后,請于3個(gè)工作日內(nèi)前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān)接受稅收違法違章行為處理。 這個(gè)必須去稅務(wù)局處理嗎,會產(chǎn)生罰款不。如果需要去稅務(wù)局,需要帶一下什么資料
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2023-01-29
你好,a單位取得供電局開的專用發(fā)票(電費(fèi)),開票日期2019.11月份,由于當(dāng)時(shí)賬戶上錢不夠,延期扣電費(fèi)了,所以導(dǎo)致賬戶實(shí)際扣款金額比電費(fèi)發(fā)票金額多了250,這250屬于違約金,供電局說可以去他們營業(yè)廳打印普通發(fā)票入賬(我已經(jīng)打印發(fā)票了,開票日期是2019.12月份,發(fā)票上的品名是違約金),請問這250如何做賬。
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2019-12-09
向銀行借款在籌建期做短期借款還是長期待攤費(fèi)用
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2019-07-11
2.甲企業(yè)2021年利潤總額1700萬元,有以下事項(xiàng)需要調(diào)整: (1)期初應(yīng)收賬款100萬元,壞賬準(zhǔn)備0;期末應(yīng)收賬款150萬元,壞賬準(zhǔn)備6萬元; (2)2020年12月購入固定資產(chǎn)原值200萬元,預(yù)計(jì)使用10年,會計(jì)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,稅法采用年限平均法; (3)4月購入金融資產(chǎn)列為以公允價(jià)值計(jì)量且變動計(jì)入損益的交易性金融資產(chǎn),成本140萬元,期末公允價(jià)值170萬元; (4)因銷售計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債4萬元。 當(dāng)年期初遞延所得稅資產(chǎn)與遞延所得稅負(fù)債均為0,該企業(yè)適用稅率25%。 要求:請確認(rèn)所得稅費(fèi)用并作出相應(yīng)會計(jì)分錄。 這道題應(yīng)該怎么做
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2022-01-11
裝修費(fèi)用計(jì)入固定資產(chǎn)需要達(dá)到以下條件之一:   1、達(dá)到固定資產(chǎn)原價(jià)20%以上   2、以后使固定資產(chǎn)使用年限延長年以上   3、改變新增了固定資產(chǎn)用途和功能   如不符合以上三個(gè)條件之一的,應(yīng)計(jì)入長期待攤費(fèi)用在租憑期內(nèi)分?jǐn)?。如辦公室屬于公司的固定資產(chǎn),則裝修費(fèi)應(yīng)在“長期待攤費(fèi)用”中核算攤銷期限為5年。你好這個(gè)規(guī)定出自那個(gè)文件?
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2024-04-02
老師你好。我們出口貨物,船期31日。報(bào)關(guān)單上的出口日期要延遲幾天才會顯示出來,有可能是31日,也可能是下月1日。但是我們出口發(fā)票一般都是31日月底要打出來。這樣有50概率會出現(xiàn)出口發(fā)票與報(bào)關(guān)單上的出口日期不符,也就是跨月。為了避免跨月,什么做法才是最優(yōu)的呢?我們現(xiàn)在都不敢排月底的船期了。懇請幫忙指點(diǎn) 謝謝
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2021-05-22
公司是技術(shù)服務(wù)行業(yè),收到一筆專項(xiàng)資金, 事前立項(xiàng),分階段撥付。這個(gè)會計(jì)分錄要怎么寫? 我初步是這樣做的 借:銀行存款 100 貸:遞延收益 100 發(fā)生費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 5 貸:銀行存款 5 借:遞延收益 貸:營業(yè)務(wù)收入
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2017-06-21