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清風小居
于2021-12-15 15:53 發(fā)布 ??1539次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-12-15 15:54
借應交稅費,個稅貸營業(yè)外收入。
清風小居 追問
2021-12-15 16:01
是不是繳納比計提多了0.01元
2021-12-15 16:02
摘要如何寫
郭老師 解答
2021-12-15 16:03
你好,應該是少了的結轉(zhuǎn),不需要繳納的個稅。
2021-12-15 16:08
貸方余額為負的0.01元
這是什么意思
2021-12-15 16:11
方,是一個負數(shù)的話,這個是實際繳納的,應該借營業(yè)外支出,貸應交稅費個稅。
2021-12-15 16:12
應交個稅貸方負數(shù)表示交的多,扣個人的少對嗎
2021-12-15 16:14
是的,是這么理解的。
2021-12-15 16:28
那我做賬的摘要如何寫,寫抹零處理可以嗎
2021-12-15 16:29
對的,可以這么做的。
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以前年度延續(xù)到現(xiàn)在應交稅金—應交個稅貸方余額為負0.01元,如何處理,如何做賬
答: 借:營業(yè)外支出 0.01 借:應交稅金—應交個稅 -0.01
以前年度延續(xù)到現(xiàn)在應交稅金—應交個稅貸方余額為—0.01元,先如何處理,如何做賬
答: 借應交稅費,個稅貸營業(yè)外收入。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
因以前年度沒有做過應交稅金結轉(zhuǎn)的分錄,導致多年應交稅金明細賬有余額,如何處理
答: 你好,按月補做相應的結轉(zhuǎn)分錄就是了?
金稅盤減免期已過未抵減,分錄這樣做對嗎?借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅金-應交增值稅-減免稅費
討論
以前年度錯入賬導致應交稅金借方有余額,年末了怎么調(diào)賬
以前年度損益調(diào)整月末要不要結轉(zhuǎn)? 跨年的印花稅沒有計提,1月計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅金-應交印花稅 月末怎么結轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整?
發(fā)現(xiàn)以前年度應交稅金的賬做錯了,可以做調(diào)整分錄嗎
之前年度應交稅金下的已交稅金有余額-630,現(xiàn)在想把這個余額結平,怎么調(diào)賬呢?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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