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承租人甲公司簽訂了一項為期10年的不動產(chǎn)租賃合同,每年的租賃付款額為40萬元,于每年年初支付。合同規(guī)定,租賃付款額在租賃期開始日后每兩年基于過去24個月消費者價格指數(shù)的上漲進行上調(diào)。租賃期開始日的消費者價格指數(shù)為100,兩年后的消費者價格指數(shù)為120,預(yù)計未來每兩年的消費者價格指數(shù)分別為130和140。甲公司租賃期開始日應(yīng)確認(rèn)的年租賃付款額是(  )萬元。
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2024-02-04
老師,你好。裝修公司~籌建期間老板租賃房屋進行裝修的花銷算老板投資的款,計什么科目
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2020-11-16
我們經(jīng)常會收到外部單位的票據(jù)如建行的易信通、abs等商業(yè)票據(jù),合同中約定對方承擔(dān)貼息費,但是需要我們提前墊付,然后給對方開具發(fā)票(延期支付利息),這些商業(yè)票據(jù)只有到貼現(xiàn)期銀行才給我們收據(jù)(或發(fā)票有的銀行還不給),這樣的話我們的進項就不能在當(dāng)期取得(甚至是無法取得)。這個業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做?
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2019-12-23
2019年甲公司利潤及有關(guān)資料如下1.當(dāng)年的潤總額540萬,當(dāng)年工資薪酬¥1,000,000。開支福利費200,000。開支工會經(jīng)費¥30,000。開支職工教育經(jīng)費¥90,000。(規(guī)定的不能超過的比例分別是職工薪酬的14%、2%、8%):違法稅法規(guī)定的罰款¥100,000。業(yè)務(wù)招待費超支4萬 購國債利息收入¥20,000。 2. 2019年未梯所得稅負(fù)債120萬,期初100萬 遞延所得稅資產(chǎn)期末80萬,期初70萬,無期他納稅調(diào)整項目。
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2021-09-17
老師你好。我們出口貨物,船期31日。報關(guān)單上的出口日期要延遲幾天才會顯示出來,有可能是31日,也可能是下月1日。但是我們出口發(fā)票一般都是31日月底要打出來。這樣有50概率會出現(xiàn)出口發(fā)票與報關(guān)單上的出口日期不符,也就是跨月。為了避免跨月,什么做法才是最優(yōu)的呢?我們現(xiàn)在都不敢排月底的船期了。懇請幫忙指點 謝謝
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2021-05-22
老師好,請問例題15:①對于2*19年前半年因這就產(chǎn)生的遞延所得稅差額不用進行調(diào)整么(如果題目意思是前半年使用25%)?②調(diào)整額是不影響遞延所得稅丁字帳余額的么?如果影響那么C為什么不對呢(圖2)
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2020-07-29
老師,我們六月份對其他應(yīng)收款一共39868.57元計提了壞賬準(zhǔn)備按5%,借:資產(chǎn)減值損失-壞賬準(zhǔn)備 1993.43 貸:壞賬準(zhǔn)備-其他應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備 1993.43 還根據(jù)這個數(shù)的25%計提遞延所得稅資產(chǎn) 借:遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣暫時性差異-壞賬準(zhǔn)備 498.36 貸 :所得稅費用-遞延所得稅費用 498.36 。。7月份其他應(yīng)收款收回 12828.57 ,那分錄需要寫幾個啊,都需要怎么寫呢,,迷茫
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2015-08-04
我提問:老師你好,我是房地產(chǎn)行業(yè)一個項目核算,前期籌建期是外賬是放在長期待攤費用里面核算還 期間費用里核算,放在二兩科目里的區(qū)別是什么?
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2016-12-27
老師,你好,我現(xiàn)在籌建期間的費用都計入長期待攤費用-開辦費了, 1、我是從試生產(chǎn)的當(dāng)月進入營業(yè)期,還是正式生產(chǎn)進入營業(yè)期? 2、分幾年攤銷呀? 3、攤銷的時候加入在本年的最后一個月,那我的攤銷的時間是怎么算的?
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2019-10-10
電商促銷送積分 借銀行存款 2000 貸 主營業(yè)務(wù)收入1500 遞延收益500  不考慮增值稅,如果消費者沒有再次使用積分,怎么辦?對于所得稅來說 有沒有時間限制,是規(guī)定在一年內(nèi) 遞延收益必須確認(rèn)收入嗎?
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2020-10-15
整理亂賬問題: 1,印花稅少計提 2,利潤為虧損并不需要繳納企業(yè)所得稅 請問 經(jīng)過重新調(diào)賬,企業(yè)為虧損狀態(tài),已交的企業(yè)所得稅可不可以計入遞延收益科目中? 借:遞延收益 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2024-09-26
我公司建廠廠房時支付的基礎(chǔ)設(shè)施配套費,現(xiàn)在收到了全額的基礎(chǔ)設(shè)施配套費補助款,我可不可以收到借:銀行存款,貸:遞延收益。然后按房子的折舊年限進行攤銷;借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入政府補助的
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2018-03-30
老師你好,我們公司本來是12號發(fā)工資的,現(xiàn)在延遲到20號發(fā)工資,這個月 個人所得稅是24號前報稅即可。 但我們公司以后都是20號發(fā)工資,這個個人所得稅我不就延遲報了嗎?我應(yīng)該怎么調(diào)整過來?
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2020-02-18
公司是技術(shù)服務(wù)行業(yè),收到一筆專項資金,事前立項,分階段撥付。這個會計分錄要怎么寫?我初步是這樣做的借:銀行存款 100 貸:遞延收益 100發(fā)生費用借:管理費用 5 貸:銀行存款 5借:遞延收益 貸:營業(yè)務(wù)收入
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2017-06-21
公司是技術(shù)服務(wù)行業(yè),收到一筆專項資金, 事前立項,分階段撥付。這個會計分錄要怎么寫? 我初步是這樣做的 借:銀行存款 100 貸:遞延收益 100 發(fā)生費用 借:管理費用 5 貸:銀行存款 5 借:遞延收益 貸:營業(yè)務(wù)收入
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2017-06-21
個稅申報的時候要五險一金的數(shù)據(jù),然后這次上海社保險種有延繳的,那我在個稅系統(tǒng)里面上傳數(shù)據(jù)是正常上傳還是按照扣除延繳部分的上傳,謝謝,麻煩專業(yè)的老師,回答,不懂的就不要來回答了,謝謝
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2022-11-02
老師,新年好! 想請教您一些關(guān)于境外投資者再投資遞延納稅優(yōu)惠政策上的問題,這條所得稅優(yōu)惠政策指的是可以對企業(yè)所得稅法第37條上的源泉扣繳進行遞延納稅或暫不征收的意思對嗎?謝謝!
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2024-02-21
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2020年度利潤總額為1500萬元,應(yīng)納稅所得額為1600萬元,遞延所得稅資產(chǎn)增加80萬元,遞延所得稅負(fù)債增加40萬元,不考慮其他因素,該企業(yè)2020年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費用為( )萬元
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2021-12-25
老師,實際收到政府補助時: 借:銀行存款 75萬 貸:遞延收益 75萬 凈額法下沖減成本費用: 借:遞延收益 1萬 貸:管理費用 1萬 費用報銷時損益類科目 借:管理費用 1萬 貸:銀行存款 1萬 你看我這樣對么
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2021-10-12
2017年房租費水電費當(dāng)時都沒抵扣全計入成本了,現(xiàn)在專票取消認(rèn)證期限,我想只認(rèn)證不抵扣,要不然好難調(diào)帳,有老師告訴我只認(rèn)證報稅后做個進項轉(zhuǎn)出,賬上做一筆進項與進項轉(zhuǎn)出就可以??墒俏疫€是不明白!因為2017年已全計入成本結(jié)帳了,現(xiàn)在又做不是重復(fù)計入,因為沖回會不會牽涉到到2017年所有報表包括2017匯算清繳,因為我當(dāng)時全計入管理費用了,具體該怎么處理呢?老師?
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2020-05-06
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