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老師,我想問(wèn)下,用預(yù)付賬款付款,后面用銀行存款支付尾款,是不是A這種方式呢?老師,你好,我記得用預(yù)付賬款支付時(shí),付尾款時(shí),預(yù)付賬款不足夠支付時(shí),也是用預(yù)付賬款,預(yù)付賬款在貸方有余額,后面用再補(bǔ)提的預(yù)付賬款?為什么這里的答案直接是A這種方式 呢
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2016-12-11
老師,公司按季度支付房租,上個(gè)季度預(yù)付的房租這個(gè)月收到了發(fā)票。之前沒(méi)有按月攤銷費(fèi)用,直接是在支付房租的當(dāng)月計(jì)入其他應(yīng)收款,貸銀行存款。那這個(gè)月收到發(fā)票時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做?需要按月分?jǐn)倖幔?/span>
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2020-07-11
企業(yè)銀行存款實(shí)際付款38000,收款人開(kāi)的票是35000,怎么做分錄
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2022-09-01
老師,商業(yè)匯票承兌的時(shí)候,怎么做分錄。是借:銀行存款,貸:應(yīng)收票據(jù)嗎
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2023-10-03
公司通知存款存入一筆500萬(wàn),做賬做借銀行存款-浦發(fā)通知存款500萬(wàn) 貸:銀行存款-浦發(fā)銀行500萬(wàn),可以嗎
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2017-06-14
?公司銀行賬戶支付貨款,貨款沒(méi)有發(fā)票,以后也不會(huì)有發(fā)票,只有支付貨款的銀行回單,請(qǐng)問(wèn)老師怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2022-03-01
老師,公對(duì)公借款,支付借款利息,支付利息取得專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
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2020-04-02
收到客戶支票,取款日期是下個(gè)月,但支票背書(shū)給供應(yīng)商,怎樣做科目
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2017-12-07
對(duì)方用支票付款能轉(zhuǎn)入私人賬戶嗎?現(xiàn)金支票辦理時(shí)需要什么手續(xù)
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2017-01-12
家銀行支付到期的商業(yè)承兌匯票通知支付票款一萬(wàn)元,如何寫(xiě)分錄?
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2020-06-11
外購(gòu)生廣用以備一口,取得增值祝專用友票,價(jià)款2000 000元,增值祝260000元,以銀行存款支付 以銀行存款支付職工工資342000元 分配支付的職工工資,其中生產(chǎn)人員342 000元,車間管理人員136 800元,行政管理人員 114 000 元,在建工程人員 91 200元。 計(jì)算應(yīng)由在建工程負(fù)擔(dān)的長(zhǎng)期借款利息 110 000元(分期付息) 基本生產(chǎn)車間報(bào)廢一臺(tái)設(shè)備,原價(jià)280000 元,已提折舊 160 000元,清理費(fèi)用 1 000元,殘值收入2400元,已用銀行存款收支,不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi) 從銀行借入5年期借款500 000元,借款存入銀行 銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)4800000元,增值稅624 000元,銷售成本3 620 000元,款項(xiàng)已存入銀行 購(gòu)入B公司發(fā)行的普通股,作為其他權(quán)益工具投資,價(jià)款1200000元,手續(xù)費(fèi) 18 000元,以銀行存款支付 計(jì)提基本生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊200000元,假設(shè)與稅法無(wú)差異 銷售材料一批,銷售價(jià)款為3800000元,增值稅494000元,款項(xiàng)尚未收到。該批材料的實(shí)際成本為2000 000元
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2022-11-22
"某公司1月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1. 1 月 4 日,李波從銀行提取現(xiàn)金 20000 元備用,現(xiàn)金支票 101 2. 1 月6 日,以現(xiàn)金支付財(cái)務(wù)部辦公費(fèi) 600 元。 3. 1 月 8 日,為財(cái)務(wù)部購(gòu)入新電腦一臺(tái),原值 22000 元,增值稅率 13%,預(yù)計(jì) 使用年限 5 年,凈殘值率 5%,轉(zhuǎn)賬支票方式支付,支票號(hào) 2003。 4. 1 月 9 日,采購(gòu)部楊磊采購(gòu)生產(chǎn)用材料 30 噸,每噸 1000 元,稅率 13%,材 料直接入庫(kù),貨款以銀行存款支付,轉(zhuǎn)賬支票號(hào) 1007。 5. 1
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2023-03-24
轉(zhuǎn)賬支票上出票人賬號(hào),是指付款人賬號(hào),還是收款人賬號(hào)
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2018-01-15
收到保險(xiǎn)公司賠付的車維修費(fèi),然后又支付給維修公司,從本公司過(guò)了一遍賬,這樣做可以嗎?借:銀行存款,貸其他應(yīng)收 借:其他應(yīng)收,貸銀行存款
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2018-11-06
老師,支付對(duì)方材料費(fèi),由于提供的賬號(hào)有誤,又退回我公司賬戶。會(huì)計(jì)分錄 借銀行存款10000 借財(cái)務(wù)費(fèi)用~手續(xù)費(fèi)5 貸銀行存款10005 摘要寫(xiě)什么?
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2019-07-31
人才住房補(bǔ)貼公司發(fā)給個(gè)人時(shí),做什么會(huì)計(jì)分錄?之前我做的是借:銀行存款貸:營(yíng)業(yè)外收入,發(fā)放時(shí)做的是借:營(yíng)業(yè)外支出貸:銀行存款對(duì)嗎?
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2021-09-20
行政事業(yè)單位的會(huì)計(jì)科目有哪些?比如說(shuō)單位用銀行存款支付差旅費(fèi)1000元,怎么做賬呢是不是借:管理費(fèi)用―差旅費(fèi)1000元,貸:銀行存款1000元
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2019-03-26
駕校企業(yè),支付2021年全年物業(yè)費(fèi)4054元,怎么做賬?摘要寫(xiě)支付2021年物業(yè)費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-物業(yè)費(fèi),貸銀行存款?
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2021-03-24
老師,請(qǐng)問(wèn)醫(yī)院出納收到的現(xiàn)金不方便每天去銀行柜面存款,可以以聚合支付的形式掃碼支付到醫(yī)院賬戶嗎?
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2020-02-26
支付保險(xiǎn)費(fèi)時(shí)借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)2919應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅175貸:銀行存款3094那支付有誤退回銀行3094,怎么出賬
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2018-10-16