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老師,我們現(xiàn)在配合企業(yè)做活動(dòng),先開票給對(duì)方公司。貨款和商品都是下個(gè)月以后才會(huì)陸續(xù)發(fā)生,這種情況是不是可以將發(fā)票先記入預(yù)收賬款里面,待發(fā)貨收款后在轉(zhuǎn)成收入
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2019-08-06
請(qǐng)問銀行幫我們做的外匯收入申報(bào)單上沒有勾選預(yù)收款項(xiàng),附言是一般貿(mào)易,實(shí)際我們收到的是超30的預(yù)收貨款,是不是申報(bào)單沒選預(yù)收就不用做預(yù)收貨款信貸報(bào)告了啊?
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2019-11-28
預(yù)收賬款和應(yīng)付帳款怎么區(qū)別?
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2019-04-12
報(bào)銷單已入賬未付款,付款時(shí)以什么做附件呢
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2019-06-25
文靜老師,我想問一道題。 根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表( 8 分) 某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500,比銀行對(duì)賬單余額多 2740 元,經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄: 1)銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元,企業(yè)尚未入賬; 2)銀行代付水電費(fèi) 5000 元,企業(yè)尚未入賬; 3)企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張價(jià)值20840 元,未送交銀行; 4)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票 15000 元,銀行尚未入賬; 5)企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元(記賬憑證無(wú)誤) 。 要求:( 1)請(qǐng)指出運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法,并說(shuō)明如何更正錯(cuò)賬: ( 4 分) ( 2)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 ( 4 分)
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2020-02-25
線上銷售何時(shí)確認(rèn)收入 1,客戶下訂單就付款到平臺(tái)2,客戶7天無(wú)理由退款(未收貨也可以)3,10天客戶未點(diǎn)擊確認(rèn)收貨,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)已收貨如果 客戶下訂單日期是1月1日 ,公司發(fā)貨日期在1月4日,客戶收貨日期在1月9日。 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入時(shí)間是哪天? 是1月7日?1月9日?還是?
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2019-03-28
3月申報(bào)了未開票收入,4月的時(shí)候把這部分未開票收入開票了,那4月申報(bào)的時(shí)候開具的3月未開票收入還需要再申報(bào)嗎
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2023-05-11
甲公司2020年6月30日銀行存款日記賬的余額為41100元,同日轉(zhuǎn)來(lái)的銀行對(duì)賬單的余額為48000元,為了確定公司銀行存款的實(shí)有數(shù),需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì),發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項(xiàng)以及記賬方面的錯(cuò)誤,情況 如下: (1)6月18日,公司委托銀行收取的3000元的款項(xiàng),銀行已收妥入賬,但公司尚未收到收款通知。(2)6月22日,公司存入銀行的3300元的款項(xiàng),出納員誤記為3000元。 (3)6月26日,銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串戶記賬,金額為1600元。 (4)6月29日,公司開出的轉(zhuǎn)賬支票一張,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),金額7200元。 (5)6月30日,銀行收取借款利息2000元,企業(yè)尚未收到支息通知。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2023-03-21
你好:以前年度發(fā)生一得筆收入,借:銀行存款、貸:遞延收益,借:遞延收益、貸:營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)要求把營(yíng)業(yè)外收入更改為其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款要怎么調(diào),如調(diào)賬分錄現(xiàn)這樣調(diào)借:其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款 貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),這樣做行不行
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2021-07-30
增值稅已申報(bào)扣款,但未清卡,現(xiàn)在開不了票顯示增值稅未申報(bào)或未比對(duì),該如何處理。
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2024-02-23
去年12月收入未確認(rèn)收入也未開票,今年1月才開出發(fā)票,要怎么計(jì)分錄
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2019-04-08
個(gè)人往來(lái),公司轉(zhuǎn)入個(gè)人帳戶可以寫成 借:其它應(yīng)收款 貸:銀行存款個(gè)人轉(zhuǎn)入公司帳戶還回來(lái)時(shí)可以寫成 借:銀行存款 貸:其它應(yīng)收款
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2017-08-01
老師,我們現(xiàn)在配合企業(yè)做活動(dòng),先開票給對(duì)方公司。貨款和商品都是下個(gè)月以后才會(huì)陸續(xù)發(fā)生,這種情況是不是可以將發(fā)票先記入預(yù)收賬款里面,待發(fā)貨收款后在轉(zhuǎn)成收入,,。。。第一問收到。我們的的確沒有收到價(jià)款,商品還沒有出庫(kù)啊,這個(gè)實(shí)物中參考那個(gè)文件
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2019-08-06
這題賒銷走的預(yù)收賬款,發(fā)貨時(shí)還沒全額收到貨款~借方填寫全部貨款帳怎么能平呢?
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2017-09-10
老師,我們有一筆業(yè)務(wù),35000購(gòu)進(jìn)一批貨物,買給客戶72000元,發(fā)貨前客戶預(yù)付了23000元給我們,但客戶收到貨后說(shuō)質(zhì)量有問題,剩下的貨款就不給我們了。貨也沒退回來(lái),他也不要我們給他開票了。我在收款時(shí)記得的是預(yù)收賬款23000元。關(guān)于這批貨和收的預(yù)付款現(xiàn)在我該怎么做帳呀?
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2016-12-08
你好 老師 想咨詢一下 我給一家公司付了貨款 但是這家公司之前掛了應(yīng)收賬款 現(xiàn)在這筆付款我該掛什么
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2022-03-03
已付款未取得發(fā)票如何記賬?
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2022-04-07
留底稅款未辦理退稅的說(shuō)明
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2022-04-08
個(gè)稅申報(bào)后,未繳款,怎么作廢
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2020-01-13
票未到,款已付,可以進(jìn)費(fèi)用嗎?
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2016-08-16