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之前問(wèn)題未解決,點(diǎn)錯(cuò)了,他3月份的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方是30.58,他3月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是100019,現(xiàn)在在做99000,那他主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是就搞了。
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2017-06-12
(2)12月31日,銀行收到X客戶(hù)第四季度租賃款50,000.00元,公司尚未確認(rèn)該筆租賃收入。(3)12月30日,銀行代扣12月公司的水電費(fèi)60,000.00元,企業(yè)尚未入賬。
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2020-12-16
未認(rèn)證未抵扣的專(zhuān)用發(fā)票丟失了,如何入賬,稅務(wù)局對(duì)此有何具體的政策
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2020-05-13
銀企對(duì)賬單中銀行已收企業(yè)未收的未達(dá)帳,如圖,是應(yīng)該按會(huì)計(jì)處理寫(xiě)借方呢,還是按銀行對(duì)賬單中收入在貸方寫(xiě)貸方呢
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2017-07-21
增值稅普通發(fā)票的購(gòu)貨方未填寫(xiě),問(wèn)該發(fā)票可否入賬
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2015-11-10
購(gòu)買(mǎi)的辦公家具發(fā)票還未到怎么入賬?沒(méi)有取得發(fā)票
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2021-07-06
匯入對(duì)公賬戶(hù)的錢(qián)本月未開(kāi)票做的預(yù)收賬款 下月給代開(kāi)的專(zhuān)票 (我們是小規(guī)模的)又支出了稅款,該怎么做賬?
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2017-09-18
老師,請(qǐng)問(wèn)10月購(gòu)的辦公用品,并收了專(zhuān)票,當(dāng)月未抵扣,只入了管理費(fèi)用,12月抵扣此發(fā)票,應(yīng)該如何分錄,謝謝
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2020-01-13
老師你好,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)讓兩次電子承兌匯票,和一次銀行存款購(gòu)買(mǎi)設(shè)備怎么做賬,款未付清還沒(méi)收到發(fā)票,怎么入賬
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2022-07-27
老師,之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)做了未開(kāi)票收入申報(bào)了,現(xiàn)在客戶(hù)又要發(fā)票了,這個(gè)能給他們開(kāi)嗎?開(kāi)完怎么處理呢?
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2021-11-16
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我方未認(rèn)證 對(duì)方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 已經(jīng)過(guò)月要沖紅 那么錯(cuò)誤的發(fā)票我方留著入賬還是給對(duì)方返回
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2018-03-08
清繳我們是增值稅納稅人,這個(gè)有些無(wú)票收入,下個(gè)月開(kāi),我就是在附表一,未開(kāi)具發(fā)票處填寫(xiě)嘛,如下圖所示?
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2024-04-01
上個(gè)月納稅申報(bào)時(shí)做了個(gè)未開(kāi)票收入,本月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際開(kāi)票的稅額跟上個(gè)月暫估的稅額少了0.02,怎么辦
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2019-05-16
老師,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)發(fā)現(xiàn)公司有以前年度未開(kāi)票收入,是需要先更正以前年度企業(yè)所得稅還是先給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票?
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2021-05-26
老師你好我們是建筑公司 1.按工程進(jìn)度確認(rèn)收入但未開(kāi)發(fā)票如何做帳? 2.如果第二個(gè)月開(kāi)票了又如何做賬?
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2021-06-22
請(qǐng)問(wèn)我公司購(gòu)進(jìn)一批貨物,對(duì)方當(dāng)月未開(kāi)票過(guò)來(lái),而我公司已開(kāi)票出去形成了收入,此時(shí)我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-08-04
老師好,一般納稅人銷(xiāo)售報(bào)廢原材料如何做賬,這個(gè)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,增值稅率是13%嗎?報(bào)稅是在未開(kāi)票收入那嗎?
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2023-03-25
9月份報(bào)稅在未開(kāi)票收入里面填列了數(shù)字 交了1萬(wàn)的稅 十月份票開(kāi)出來(lái)以后 報(bào)稅的時(shí)候怎么填寫(xiě)申報(bào)表
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2019-11-05
接手一家物業(yè)公司,自2012年至今物業(yè)費(fèi)未做入收入,做到其他應(yīng)付款,這怎么調(diào)賬?全部轉(zhuǎn)入收入,那要交多少稅?
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2018-09-19
未收到發(fā)票時(shí),確認(rèn)費(fèi)用,等收到發(fā)票,是不是直接把發(fā)票附在后面就可以了呢
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2019-09-02