2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,
經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,
經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-12
請(qǐng)問(wèn)老師 原來(lái)的稅控盤(pán)換成UKEY 還有未開(kāi)具的普票 如何將原來(lái)未開(kāi)具的發(fā)票讀入新的UKEY
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2021-03-15
老師,我們公司有好多無(wú)票收入,我可以把收入分為,有票收入和無(wú)票收入嗎
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2023-06-09
已經(jīng)支付了款項(xiàng),暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票入賬
未取得費(fèi)用發(fā)票入什么科目
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2021-09-17
用銀行存款購(gòu)買(mǎi)原材料5000元,款項(xiàng)尚未支付是權(quán)責(zé)發(fā)生制收入或費(fèi)用還是收付實(shí)現(xiàn)制收入或費(fèi)用
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2024-01-06
老師,紙皮收入收了52塊錢(qián),稅費(fèi)做賬怎么做?:
借:銀行存款 52
貸:其他業(yè)務(wù)收入52
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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2023-10-06
想請(qǐng)教房地產(chǎn)預(yù)收收入,在填年報(bào)時(shí)銷(xiāo)售未完工產(chǎn)品的收入,是不是貸方累計(jì)數(shù)減去借方累計(jì)數(shù)呢
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2023-04-03
誤收多繳退完稅后,怎么在電子稅務(wù)局上開(kāi)具收入退還書(shū),或者怎么查看尚未銷(xiāo)號(hào)的收入退還書(shū)?
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2022-04-14
2019原會(huì)計(jì)收房租費(fèi)開(kāi)3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開(kāi)3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開(kāi)5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時(shí)由于季度未到30萬(wàn)收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅1142元,貸,營(yíng)業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請(qǐng)???
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2020-07-12
老師,為其他公司提供廣告服務(wù),按合同約定服務(wù)已完成,但對(duì)方尚未付款,我們也未給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,像這種情況,我單位能否確認(rèn)收入?
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2023-01-07
小規(guī)模10月收入20167,分錄借:應(yīng)收賬款20167元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19579.61元,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅587.39。月未結(jié)轉(zhuǎn)稅金借:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅587.39,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅587.39元。這個(gè)分錄對(duì)嗎?為什么要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2017-01-03
購(gòu)買(mǎi)設(shè)備19萬(wàn),付了5萬(wàn)元,發(fā)票還未收到,如何做賬?付第二筆14萬(wàn),發(fā)票還未收到,如何做賬?收到發(fā)票后如何做賬?謝謝!麻煩分錄后面寫(xiě)下具體金額
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2018-05-14
銷(xiāo)售貨物已支付運(yùn)費(fèi),但暫時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄;
銷(xiāo)售貨物時(shí),未支付款項(xiàng),也未收款項(xiàng),但收進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票,會(huì)計(jì)分錄如何處理啊,怎么報(bào)稅呢。
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2021-06-04
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下:
1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
2.銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
4.支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元, 銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2020-07-06
老師,我們公司分了內(nèi)外帳,有部分無(wú)票的銷(xiāo)售在內(nèi)賬里就沒(méi)有申報(bào)稅費(fèi),那么這部分未交的稅費(fèi)可不可以做營(yíng)業(yè)外收入貨其他業(yè)務(wù)收入,如不做收入,在內(nèi)賬里該如何處理
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2021-12-05
現(xiàn)有一集團(tuán)客戶,下屬子公司將未到期的應(yīng)收票據(jù)拿到集團(tuán)本部去貼現(xiàn),集團(tuán)本部在其中賺取貼現(xiàn)息,對(duì)于集團(tuán)本部此收入應(yīng)該沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用還是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?
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2014-10-18
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月未開(kāi)票收入是1萬(wàn),當(dāng)月對(duì)方?jīng)]要求開(kāi)票,但是我申報(bào)了增值稅,次月對(duì)方要求開(kāi)票了,我該如何做賬呢?
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2021-03-09
你好,老師。我在4月份開(kāi)了16%的發(fā)票,但是3月份沒(méi)有做未開(kāi)票收入。5月份我想把那張發(fā)票沖紅重開(kāi)。會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
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2019-05-04
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