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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-12 15:19

分錄可以的
申報的時候在10欄填寫-240000加22858

海之藍(lán) 追問

2020-07-12 15:47

貸,其他業(yè)務(wù)收入-24000,貸其他業(yè)務(wù)收入,22858元,兩數(shù)相加=-1142元,收入余額是負(fù)數(shù)啊?怎么能按24000元申報?

郭老師 解答

2020-07-12 15:48

是的
是負(fù)數(shù)
不退稅的
那你年累計收入對不來了

海之藍(lán) 追問

2020-07-12 16:03

老師你講的什么意思,賬上本季度累計收入一1142元,

郭老師 解答

2020-07-12 16:04

你本季度-1142
你申報的24000
你的年累計收入和你賬上的不一致

海之藍(lán) 追問

2020-07-13 06:15

我按哪個數(shù)申報為什么?

郭老師 解答

2020-07-13 08:32

安你實際銷售額
24000加22858
這個是你們實際銷售額

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
需要繳納企業(yè)所得稅這個,
2020-06-23 15:41:31
你好,符合條件也是可以的減免的 是的
2017-01-14 11:47:27
您好 借:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款
2019-04-02 09:39:19
你好,同學(xué)。 你這就是一個預(yù)收款沖紅的問題。 你直接可以享受減免,按你的總開票金額,正負(fù)相抵后的金額填寫在你的申報表里面的免稅銷售額就可以了的
2020-07-14 16:28:39
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