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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-11 10:19

你好,同學(xué)。
你這分錄沒什么問題,你是指申請(qǐng)什么

海之藍(lán) 追問

2020-07-11 10:20

增值稅申報(bào)如何填寫,?

陳詩晗老師 解答

2020-07-11 10:26

申報(bào)表,你在免稅銷售額里面填寫24000就可以了的
然后就是免稅 申報(bào)了

海之藍(lán) 追問

2020-07-11 18:01

那不是重復(fù)交稅了嗎,為什么不寫其他業(yè)務(wù)收入正負(fù)差額?

陳詩晗老師 解答

2020-07-11 18:02

什么意思,
你現(xiàn)在更正,是之前的作廢,重新申報(bào),不是重復(fù)。

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
需要繳納企業(yè)所得稅這個(gè),
2020-06-23 15:41:31
你好,符合條件也是可以的減免的 是的
2017-01-14 11:47:27
您好 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款
2019-04-02 09:39:19
你好,同學(xué)。 你這就是一個(gè)預(yù)收款沖紅的問題。 你直接可以享受減免,按你的總開票金額,正負(fù)相抵后的金額填寫在你的申報(bào)表里面的免稅銷售額就可以了的
2020-07-14 16:28:39
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