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請(qǐng)問,學(xué)校取得的收入,應(yīng)是含稅收入,為何增值稅申報(bào)表中,自動(dòng)計(jì)算的免稅額是直接收入*稅率?
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2020-04-24
想問一下申報(bào)企業(yè)所得稅,為什么A200000里面的減免所得稅額這項(xiàng)數(shù)據(jù)帶不出來,A201030這張表填了啊
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2020-04-02
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)出口退稅中產(chǎn)生的免抵稅額會(huì)在下期的申報(bào)表中體現(xiàn)嗎?在哪里體現(xiàn)?謝謝!
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2019-08-23
小規(guī)模納稅人3月份按1%開了增值稅專票,增值稅申報(bào)表中2%減免的部分需要做賬務(wù)處理嗎?
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2020-04-09
疫情期間,小規(guī)模公司,不含稅銷售額未達(dá)30萬,申報(bào)表怎么填寫?數(shù)據(jù)是填在免稅銷售額那里嗎
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2020-07-15
老師我小規(guī)模納稅人的匯算清繳收入跟支出還有一個(gè)表是免填的我填了并且申報(bào)了怎么辦?
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2020-05-08
老師,請(qǐng)問一下①7.5萬指的是剩余5年平均每個(gè)月的攤銷額嗎?如果是的話,明明是“累計(jì)攤銷”啊,為什么只算一個(gè)月的呢?②關(guān)于免稅備案,乙是銷售方,這里的免稅免的什么稅???
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2018-01-31
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中第一大類(申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)和第四大類(其他)有關(guān)聯(lián)嗎
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2017-12-21
我公司進(jìn)貨,對(duì)方給我開了一筆專票,結(jié)款完畢后,產(chǎn)生了一筆退貨,對(duì)方讓我家開紅字申請(qǐng)表。我沒整明白申請(qǐng)表是啥,干嘛用的,怎么開。[捂臉]謝謝老師。
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2019-05-04
如果包含的話合計(jì)數(shù)就大于期間費(fèi)用明細(xì)表里的職工薪酬這項(xiàng)申報(bào)時(shí)就過不去了
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2017-05-12
老師增值銳申報(bào)表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
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2021-09-30
上個(gè)月轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅在今天做納稅人申報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)是不是要填進(jìn)去?
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2018-06-01
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表里讓填寫資產(chǎn)總額,我不明白是什么,難道是企業(yè)的注冊(cè)資本?
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2016-04-06
請(qǐng)教免稅申報(bào)是怎么申報(bào)?跟平時(shí)申報(bào)出口退稅不一樣嗎?
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2018-04-21
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 (消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每F0E% 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
公司主營(yíng)服裝銷售,1.31日注冊(cè)成立,4.10日做稅種核定,核定為一般納稅人,錯(cuò)了,稅局告知不能更改,因?yàn)?.17日開具清稅證明準(zhǔn)備注銷重新注冊(cè)。(開清稅證明的時(shí)候,公戶已經(jīng)產(chǎn)生流水,但是由于不多,所以申報(bào)表都是按零申報(bào)的)。5.3日稅局告知可以更改回小規(guī)模,于是帶上清稅證明去稅局更改?,F(xiàn)在登錄報(bào)稅網(wǎng)頁,待辦信息里的申報(bào)表提示已申報(bào),稅費(fèi)種認(rèn)定信息里,一般納稅人有效期為2019.5.1-2019.6.30 小規(guī)模納稅人有效期為7.1日起。 請(qǐng)問:辦理清稅證明時(shí)候的申報(bào)表(期間為1.1-3.31)還用更改嗎?公戶從5月開始不在有流水了,那么5.1-6.30日的申報(bào)表,可以做零申報(bào)嘛?
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2019-05-13
向境外提供服務(wù)可以申請(qǐng)免增值稅嗎,所得稅可以免嗎?
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2017-08-10
全盤賬實(shí)操,深圳廣碩電子有限公司。這道題國(guó)稅申報(bào)的時(shí)候填免抵退稅還是免稅? 為什么答案是填在免稅一欄上?
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2017-12-31
出口免稅申報(bào),如3月4月5月的都在5月申報(bào),那申報(bào)批次分別是01,02,03這樣對(duì)應(yīng)每個(gè)月的嗎?
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2020-06-04
第二季度的國(guó)稅申報(bào),小規(guī)模增值稅,本期數(shù),免稅銷售額數(shù)據(jù)是4517.78--(已經(jīng)申報(bào)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)),正確的數(shù)據(jù)是4521.84,第三季度國(guó)稅申報(bào),小規(guī)模增值稅,本期數(shù),免稅銷售額的數(shù)據(jù)是=4月免稅銷售額+5月免稅銷售額+6月免稅銷售額??還是 第三季 本期數(shù) 免稅銷售額的數(shù)據(jù)是=4月免稅銷售額+5月免稅銷售額+6月免稅銷售-4517.78(第二季度錯(cuò)誤申報(bào)的)+4521.84(第二季度正確的)??
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2017-10-18