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今年2-6月,社保減免,申報(bào)個(gè)稅時(shí)需要扣除減免部分嗎?
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2020-03-05
老師,請(qǐng)問一下①7.5萬指的是剩余5年平均每個(gè)月的攤銷額嗎?如果是的話,明明是“累計(jì)攤銷”啊,為什么只算一個(gè)月的呢?②關(guān)于免稅備案,乙是銷售方,這里的免稅免的什么稅啊?
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2018-01-31
小規(guī)模納稅企業(yè)有出口業(yè)務(wù),上個(gè)季度因?yàn)榉N種原因,導(dǎo)致納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅表申報(bào)不一致,有一筆兩萬多的數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表填列了出口免稅銷售額,企業(yè)所得稅沒有。壓根沒有做這筆業(yè)務(wù),所以申報(bào)的利潤(rùn)表也是沒有。這個(gè)季度我要怎么處理?
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2019-01-08
請(qǐng)問老師,社保年檢中18年的工資總額是不是根據(jù)申報(bào)的工資總額數(shù)填列,包括發(fā)給離職和臨時(shí)工的,就工資明細(xì)賬里面一年發(fā)的總數(shù)對(duì)嗎?
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2019-10-15
我在領(lǐng)取40.50 我玩陌陌的時(shí)候有一個(gè)虛擬禮物提現(xiàn)四分錢陌陌申報(bào)了納稅證明納稅了0??元
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2024-07-22
年度所得稅申報(bào)中。期間費(fèi)用明細(xì)表中的各項(xiàng)稅費(fèi)需要填寫么?公司只有個(gè)人所得稅,如填寫,申報(bào)表A類中的管理費(fèi)用和實(shí)際的管理費(fèi)用不相符。
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2017-05-19
增值稅納稅申報(bào)表中申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額下面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)目下的 紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,是什么意思,為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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2017-02-12
老師,今年1月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)被別人申訴了,已經(jīng)更改過報(bào)表了,需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表中成本費(fèi)用,這個(gè)調(diào)整是不是只有明年的匯算清繳才能調(diào)整?
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2021-08-05
減免稅調(diào)查表上傳不了
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2017-06-18
免稅企業(yè)年報(bào)填表幾啊?
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2018-05-29
向境外提供服務(wù)可以申請(qǐng)免增值稅嗎,所得稅可以免嗎?
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2017-08-10
第二季度的國稅申報(bào),小規(guī)模增值稅,本期數(shù),免稅銷售額數(shù)據(jù)是4517.78--(已經(jīng)申報(bào)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)),正確的數(shù)據(jù)是4521.84,第三季度國稅申報(bào),小規(guī)模增值稅,本期數(shù),免稅銷售額的數(shù)據(jù)是=4月免稅銷售額+5月免稅銷售額+6月免稅銷售額??還是 第三季 本期數(shù) 免稅銷售額的數(shù)據(jù)是=4月免稅銷售額+5月免稅銷售額+6月免稅銷售-4517.78(第二季度錯(cuò)誤申報(bào)的)+4521.84(第二季度正確的)??
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2017-10-18
老師,我申報(bào)存根聯(lián)明細(xì)的時(shí)候顯示我沒有抄報(bào)稅,然后我金稅盤插進(jìn)去抄報(bào)稅之后,過了二十分鐘再去申報(bào),存根聯(lián)明細(xì)可以進(jìn)去了,可是申報(bào)附表一的時(shí)候又跳出了這個(gè)提示,是為啥呢
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2018-11-12
出口免稅申報(bào),如3月4月5月的都在5月申報(bào),那申報(bào)批次分別是01,02,03這樣對(duì)應(yīng)每個(gè)月的嗎?
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2020-06-04
應(yīng)繳增值稅明細(xì)賬數(shù)額與申報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,相差280,支付稅控盤維護(hù)費(fèi)是否做錯(cuò)了
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2019-03-27
一般納稅人,為什么增值稅申報(bào)表(進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))沒有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)?要自己動(dòng)手填嗎
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2021-10-13
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8張對(duì)應(yīng)出口項(xiàng)目一項(xiàng)(只有一項(xiàng)),在申報(bào)退稅進(jìn)貨明細(xì)表的時(shí)候如何錄入?
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2022-06-30
增值稅申報(bào)中附表四稅額抵減的期初余額始終有200存在,是不是證明我還沒有抵扣
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2018-12-06
請(qǐng)問,學(xué)校取得的收入,應(yīng)是含稅收入,為何增值稅申報(bào)表中,自動(dòng)計(jì)算的免稅額是直接收入*稅率?
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2020-04-24
想問一下申報(bào)企業(yè)所得稅,為什么A200000里面的減免所得稅額這項(xiàng)數(shù)據(jù)帶不出來,A201030這張表填了啊
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2020-04-02