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送心意

趙英老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師

2019-03-27 11:21

關(guān)于金稅盤的減免分錄沒有錯(cuò),主表數(shù)據(jù)也是對(duì)的,如果賬面金額與申報(bào)數(shù)據(jù)有差280的話,看看是不是少做了一筆分錄。

趙英老師 解答

2019-03-27 11:22

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 280貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280

佚名 追問

2019-03-27 11:44

借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(三級(jí)科目應(yīng)該選什么)

趙英老師 解答

2019-03-27 12:00

減免稅款。。。。

佚名 追問

2019-03-27 12:01

借方跟貸方三級(jí)科目一樣嗎?

趙英老師 解答

2019-03-27 12:55

同一科目是一樣的

佚名 追問

2019-03-27 13:35

是這樣嗎?

趙英老師 解答

2019-03-27 15:49

你們是小規(guī)模還是一般納稅人

佚名 追問

2019-03-27 15:50

一般

趙英老師 解答

2019-03-27 17:41

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅「減免稅款」280

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關(guān)于金稅盤的減免分錄沒有錯(cuò),主表數(shù)據(jù)也是對(duì)的,如果賬面金額與申報(bào)數(shù)據(jù)有差280的話,看看是不是少做了一筆分錄。
2019-03-27 11:21:31
您好!在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況)、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,本期發(fā)生額280,本期實(shí)際低價(jià)減額280,然后再主表應(yīng)納稅額減征額填280,就可以了。
2020-01-10 11:42:11
您好,分錄管理費(fèi)用貸方借方紅字登陸。
2019-03-27 13:48:11
建議去稅局做修改申報(bào)。
2018-06-05 16:42:20
你好,是的。。。。。
2018-07-04 14:32:35
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