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老師你好,小規(guī)模季報(bào)增值稅,公司開具了普票,在免征額度內(nèi),那我是零申報(bào)還是說增值稅那按稅控盤上開具的發(fā)票填寫
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2019-06-04
小規(guī)模稅控維護(hù)費(fèi)退回了,這個(gè)月申報(bào)三季度增值稅時(shí),怎么填?減免稅申報(bào)表280元期初余額怎么辦?增值稅申報(bào)表怎么辦
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2019-10-22
申報(bào)增值稅的時(shí)候,出現(xiàn)提示“基本監(jiān)控:銷售貨物勞務(wù)納稅人;該納稅人具有減免資格”,申報(bào)不過去,我接下來應(yīng)該怎么申報(bào)?
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2019-06-18
這免稅經(jīng)營的花卉苗圃場每年交的330元稅控盤服務(wù)費(fèi)怎么做賬啊?應(yīng)該全 額抵扣,可這是0稅率不交稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄?。?/span>
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2017-06-10
比如一般納稅人的銷項(xiàng)稅額是1萬元,預(yù)繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元,實(shí)際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會(huì)計(jì)分錄怎樣的呢?是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預(yù)繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
小微企業(yè)減免增值稅,在申報(bào)附加稅時(shí)用在免抵稅額處填寫嗎?
1/1460
2017-10-20
我是辦的免稅發(fā)票,,但是客戶要專用發(fā)票,能開具嗎,要怎么開?謝謝
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2020-04-26
我們是蔬菜深加工免稅企業(yè),如果開了專用發(fā)票怎么辦?
2/1306
2019-05-17
一個(gè)免稅項(xiàng)目可以開專用發(fā)票嗎?如果開了,公司承擔(dān)什么后果
1/1616
2017-12-13
老師,交稅控服務(wù)費(fèi)的280元的分錄怎么做的?我之前做的是, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280 是去年做的了,現(xiàn)在我的科目余額表上還掛起:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 我要怎么做才能把賬做平???我之前做的分錄做錯(cuò)沒有???
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2019-05-17
防偽稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)330 ,本可以全額抵扣,但是一開始就抵扣了稅額18.68. 余下311.32還沒有抵扣我是不是分錄可以這么做:借:管理費(fèi)用 311.32 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 18.68貸:銀行存款 330下個(gè)月抵扣的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 311.32貸:管理費(fèi)用 311.32這么做可以嗎?需要掛營業(yè)外入嗎?
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2017-07-13
增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)交了一年的技術(shù)維護(hù)費(fèi)。這個(gè)要怎么做會(huì)計(jì)分錄? 這是之前老師教我寫的,借管理費(fèi)用 貸銀行存款,然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費(fèi)用(紅字金額) 那這樣我應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅一一減免稅額科目本月要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?不結(jié)轉(zhuǎn)的話不是就會(huì)有余額在上面嗎
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2019-06-13
(1)被審計(jì)單位乙公司的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制不存在重大缺陷但是非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制仍有一項(xiàng)重大事項(xiàng)需要提請(qǐng)內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告使用者注意。 做法恰當(dāng)嗎為什么
1/1126
2022-10-19
購買稅控盤的賬務(wù)處理,我們公司老會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理是這樣的:購買稅控盤的賬務(wù)處理:1. 支付現(xiàn)金借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 820 貸:庫存現(xiàn)金 8202. 抵免稅金時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵免稅金) 820 貸:營業(yè)外收入 8203. 結(jié)轉(zhuǎn) 借:營業(yè)外收入 820 貸:本年利潤 820 借:本年利潤 820 貸:管理費(fèi)用 820但是按照群里的老師解答是附件中的賬務(wù)處理,所以我想問一下哪種賬務(wù)處理是最準(zhǔn)確的,謝謝!還有就是如果按照群里老師的解答那月末是不是就不要費(fèi)用結(jié)賬了?
1/596
2017-11-21
為什么出口免稅的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅要用免稅銷售的金額除以當(dāng)期銷售收入再乘以當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅,而不用免稅金額乘以稅率?
1/1552
2019-10-11
我們公司是小規(guī)模公司。稅控盤開票系統(tǒng)沒有達(dá)到增值稅起征點(diǎn),但是收銀系統(tǒng)已超,怎樣做賬可以合理的避免增值稅交納
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2021-05-28
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初的金額,與利潤表的凈利潤相比,多了一個(gè)280,是稅控盤減免增值稅的金額,是怎么回事呀?
1/964
2019-04-16
老師,A公司分別100%控制B C,這樣可以省掉個(gè)人分紅的個(gè)稅吧?不是居民企業(yè)之間的股息紅利是免稅的嘛,這樣理解對(duì)嗎?
2/881
2021-12-30
開的專用發(fā)票也能免征嗎?如果對(duì)方需要抵進(jìn)項(xiàng)也可以免征嗎?
1/392
2021-03-16
小規(guī)模企業(yè)減免的增值稅,要記入營業(yè)外收入,那,減免的增值稅的附加?還用不用計(jì)算了?
1/465
2019-02-14