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老師我問一下。我十月份做賬的時候,研發(fā)人員工資是這樣做的,計提十月研發(fā)人員工資,借管理費用-研發(fā)費-工資、貸應(yīng)付職工薪酬。那社保公積金如何計提?
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2020-11-09
請問 9月份付款的時候 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 10月份發(fā)票到了 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 其實是貸應(yīng)付賬款 像這種做了兩次付款賬務(wù)怎么調(diào)賬?
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2017-12-25
我在匯算時發(fā)現(xiàn)某月印花稅費用本應(yīng)入稅金及附加科目,但是走在管理費用科目里了。匯算時財報怎么填,需要調(diào)賬不?金額不大
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2019-05-16
印花稅匯算清繳時要調(diào)整到稅金及附加嗎做賬是做的管理費用
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2018-05-19
您好老師,我要調(diào)整下去年的賬,然后今年怎樣做賬務(wù)處理。。有兩筆,一筆是:借:應(yīng)付賬款(A公司)貸:銀行存款。其中A公司標錯了。 第二筆是:借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是:借:應(yīng)付賬款(B公司)貸:銀行存款。 借:管理費用-辦公費,貸:應(yīng)付賬款(B公司)
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2021-01-02
購入的低值易耗品采用一次攤銷記入借:管理費用-低值易耗品攤銷 貸:庫存現(xiàn)金 還要不要再填出入庫單,如果不填,平時該怎么登記低值易耗品的增減存變動?
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2017-12-18
公司發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納的印花稅 會計分錄借計管理費用-印花稅)還是計入稅金及附加?
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2018-12-25
中秋節(jié)福利費 可以做成:借:管理費用——職工福利費 貸:庫存現(xiàn)金 ?
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2016-10-13
老師,我們發(fā)工資不計提,發(fā)放時借單位管理費用,貸庫存現(xiàn)金?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個同事多領(lǐng)了工資,讓他退回了,如何做會計分錄?借方庫存現(xiàn)金,貸方用哪個會計科目?
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2021-11-25
2017年期末應(yīng)交印花稅掛賬35.83元,我現(xiàn)在用銀行存款繳納了35.8元,系統(tǒng)總是四舍五入交不了35.83元,這個怎么辦?另外,去年的分錄是借:管理費用-稅費 35.83 貸:應(yīng)交稅金-印花稅 35.83元。老師,我現(xiàn)在該怎么把這筆賬消掉。謝謝啦
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2018-12-07
幫老板朋友交兩個月社保 按照員工入職來做的 內(nèi)賬要把幫他付的所有費用收回 做什么分錄? 我做的登記時候 借:其他應(yīng)收 貸:管理費用 收到款項 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應(yīng)收 但是發(fā)現(xiàn)不對 費用增加應(yīng)該在借方啊 感覺哪里怪怪的 應(yīng)該怎么做?
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2016-08-09
印花稅不需要計提吧?繳款時直接借稅金及附加-印花稅,貸銀行存款嗎?為啥我看到有些地方借管理費用-印花稅
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2019-10-21
印花稅需要計提嗎?走什么科目?是走管理費用科目還是走稅金及附加科目??
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2018-12-17
對于報銷差旅費做賬,如果借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金,需要寫一張收據(jù)附在憑證后面嗎,就是想問收到現(xiàn)金需要寫收據(jù),付款現(xiàn)金也需要寫收據(jù)附在憑證后面嗎
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2019-08-07
請問各位老師,為什么應(yīng)交稅金 和管理費用-稅金 科目中,都有房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船稅、印花稅、水利建設(shè)基金的子科目呢?在做賬時怎么區(qū)分應(yīng)該選擇哪個一級科目呢?
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2021-08-04
公司預(yù)存在座機里面的話費怎么做分錄 借: 預(yù)付賬款 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金 那話費消費了怎么辦不可以直接計入管理費用嗎
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2017-05-16
老師,我們裝修自己公司買的陶瓷,對方開的裝修裝飾材料發(fā)票我可以直接借管理費用-裝修費 貸庫存現(xiàn)金嗎?
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2016-12-06
老師 請問 怎么做分錄?合同金額37800,已付1萬,先收到對方開票金額37800,是不是借管理費用,進項稅 貸預(yù)付賬款 1萬 應(yīng)付賬款27800
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2020-07-07
關(guān)于5000元以下的固定資產(chǎn)可以一次性扣除,具體應(yīng)該怎么做分錄,例如買到的筆記本4000元,應(yīng)該怎么做分錄:借:周轉(zhuǎn)材料 貸:庫存現(xiàn)金借:管理費用 貸:累計折舊這樣做對嗎?
1/1783
2017-07-24
幫老板朋友交兩個月社保 按照員工入職來做的 內(nèi)賬要把幫他付的所有費用收回 做什么分錄? 我做的登記時候 借:其他應(yīng)收 貸:管理費用 收到款項 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他應(yīng)收 但是發(fā)現(xiàn)不對 費用增加應(yīng)該在借方啊 感覺哪里怪怪的 應(yīng)該怎么做?
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2016-08-08