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老師,待認證進項稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅1000貸:銀行存款1000結(jié)轉(zhuǎn)進項稅借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出1000貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅1000這樣對嗎
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2020-04-10
老師,初級實務(wù)里,交易性金融資產(chǎn)取得時,支付相關(guān)交易費用取得增值稅專用發(fā)票的,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)出售時貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值積,也沒銷項稅啥抵扣啊
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2018-12-31
代開專票分錄:借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。不需要計提增值稅嗎??
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2018-10-12
確認收入時,借:銀行存款貸 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 請問確認免稅時,會計分錄是怎樣的?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,還是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
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2019-07-10
銷售活動房是交增值稅還是交營業(yè)稅?
1/401
2017-06-18
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,記哪方
1/2061
2020-04-21
應(yīng)交稅費-未交增值稅現(xiàn)金流量放哪里
1/1487
2018-02-06
開專票除了交增值稅還需要交什么稅
1/290
2023-12-29
我交增值稅多交一分,怎樣寫會計分錄
1/2040
2016-11-15
老師,交易性金融資產(chǎn)收益交增值稅嗎?
1/1179
2023-03-16
借應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
1/2073
2020-04-16
老師,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的銷項和進項都要記在增值稅專用賬薄和應(yīng)交稅費,未交增稅那嗎,這樣會不會復(fù)印記了,科目匯總表應(yīng)交稅費如何登記啊
2/3191
2019-09-10
請教一下,老師,如果銷項>進項稅額 做一筆借:應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 還需要做借:銷項稅額 貸:進項稅額 應(yīng)交稅費——增值稅——轉(zhuǎn)出未交 (有的科目是簡單寫的)
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2017-10-16
老師,購買煙酒收到一張專票,1、借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 :庫存現(xiàn)金 2、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 這樣兩筆分錄對嗎?
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2021-04-07
老師,年底,銷項稅額大于進項稅額,計提時 :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,而進項稅額大于銷項稅額,不進行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額,但銷項稅額、進項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出上面的余額需要結(jié)平嗎?還是一年一年累計下去?
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2019-05-30
老師,年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時,應(yīng)交增值稅的進項,銷項,進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,有期末余額,自動結(jié)轉(zhuǎn)到下年了,怎么處理?
1/1019
2020-01-10
實操通達物業(yè)公司,(業(yè)務(wù)43)2月22日,自來水公司換開銀行托收的水費專用發(fā)票。(普票換成專票) 他的分錄是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41 借:主營業(yè)務(wù)成本——水費 -1986.41 既然這個水費是采用的簡易計稅方法,不能通過進項科目核算,那普票和專票又有什么區(qū)別,還要做這個分錄
1/962
2018-12-17
一般納稅人按照簡易計稅的方法核算時 如果有分包的 在支付分包款時 怎么做分錄 比如款是50 借:工程施工 48.5 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 (進 1.5貸:應(yīng)付賬款:50 ??難道再補一筆 借:應(yīng)交稅——應(yīng)交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 1.5 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅:1.5)
2/798
2016-06-26
上月銷售簡易計產(chǎn)品貸:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費-簡易計稅2000元,借其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
1/1125
2019-04-16
上月銷售簡易計產(chǎn)品借:其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費-簡易計稅2000元,貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
2/1068
2019-04-16