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海關(guān)開(kāi)具進(jìn)口增值稅專用票據(jù)上的完稅價(jià)格比實(shí)際貨款多,會(huì)計(jì)應(yīng)如何處理
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2019-01-09
只要是一般納稅人就可以開(kāi)具17%稅率的增值稅專用發(fā)票么??還是有其他限制??
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2017-03-21
在增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開(kāi)具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。這個(gè)要求說(shuō)明小規(guī)模納稅人只能在開(kāi)具普通發(fā)票且銷售額每月不超過(guò)10萬(wàn)的才能免征增值稅,只要開(kāi)具專用發(fā)票,無(wú)論是自開(kāi)還是代開(kāi)都得交稅的意思是吧老師。
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2019-11-20
如果我有280的稅盤可以減增值稅,又有開(kāi)具百分之一減征額,那我怎么填報(bào)表
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2020-07-02
疫情期間符合免稅政策,增值稅專用能否開(kāi)具免稅標(biāo)識(shí)的?
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2020-07-25
勞務(wù)外包的增值稅必須在勞務(wù)所在地開(kāi)具嗎
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2017-02-26
本月一個(gè)會(huì)計(jì)從收到發(fā)票認(rèn)證發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)稅涉及的會(huì)計(jì)分錄有哪些情況,分錄怎么樣
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2020-03-24
個(gè)體戶,廣告業(yè),5月代開(kāi)兩張專票,金額125000,6月開(kāi)具普票59000,增值稅和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)交多少?
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2019-07-10
小規(guī)模公司簽了融資咨詢服務(wù)合同 收款開(kāi)發(fā)票時(shí)怎么開(kāi)具增值稅專票 名稱用途開(kāi)什么
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2019-12-23
你好、請(qǐng)問(wèn)香港人在深圳工作怎樣算個(gè)稅
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2022-01-09
職工家里有病人,從單位借款需要交稅嗎
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2023-03-15
報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),人數(shù)對(duì)不上,怎麼去核對(duì)
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2019-04-12
老師,我公司開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)想退回重開(kāi),必須先由購(gòu)方發(fā)起申請(qǐng),填開(kāi)紅字信息表,我方才能開(kāi)具紅字發(fā)票么?未認(rèn)證的則我方可直接開(kāi)具紅字專用發(fā)票,是這個(gè)樣子么?
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2021-02-26
老師你好,公司自有車賣出,繳納的保險(xiǎn)費(fèi)對(duì)方發(fā)開(kāi)具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,實(shí)際消費(fèi)的另開(kāi)具增值稅發(fā)票,未消費(fèi)的退銀行存款,該如何做賬
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2020-06-07
請(qǐng)問(wèn)我單位承攬了一項(xiàng)電力安裝工程,現(xiàn)甲方要求我們按照11%計(jì)稅開(kāi)具發(fā)票,我公司又將勞務(wù)分包給乙公司,乙公司采用簡(jiǎn)易征收,請(qǐng)問(wèn),我公司計(jì)算增值稅是按照直接減除分包后的金額繳納,還是按照一般計(jì)稅方式,要求對(duì)方開(kāi)具3%的專用發(fā)票計(jì)算抵扣?謝謝!
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2016-08-06
Z公司委托Y公司銷售商品300件商品已發(fā)出,商品每件成本為60元。合同約定Y公司按每件200元外銷售,Z公司按售價(jià)10%支付代銷手續(xù)費(fèi)。發(fā)出商品當(dāng)天,假定2公司未發(fā)生增值稅納稅義務(wù):Y公司對(duì)外銷售100件,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,售價(jià)20000元,增值稅2600元,款項(xiàng)已收到;Z公司收到乙公司開(kāi)具的代銷清單,向Y公司開(kāi)具相同金額的增值稅專用發(fā)票,并收到Y(jié)公司提供代銷服務(wù)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款2000元,增值稅稅額120元;Z公司收到Y(jié)公司扣除代銷手續(xù)費(fèi)后貨款,存入銀行。 要求:寫出受托方Y(jié)公司的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-20
我是銷售方,之前開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票購(gòu)買方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購(gòu)買方提供紅字信息表,我們開(kāi)具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷售方抬頭應(yīng)該寫新的還是舊的?已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21
我是銷售方(在退款處理期間企業(yè)名稱發(fā)生更改),之前開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票(銷售方信息為舊信息)購(gòu)買方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購(gòu)買方提供紅字信息表,我們開(kāi)具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷售方抬頭應(yīng)該寫新的還是舊的?開(kāi)票系統(tǒng)銷售方信息已更新,已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21
上個(gè)月開(kāi)具的17%貨物和11%的不動(dòng)產(chǎn)增值票,現(xiàn)在不知道怎么申報(bào)。怎么抵扣了
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2017-04-08
老師 不開(kāi)具增值稅發(fā)票訂單款打入公賬,對(duì)企業(yè)有何影響 后續(xù)應(yīng)該怎么處理
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2019-10-30