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老師,我想咨詢下,我的增值稅報(bào)表有個(gè)數(shù)據(jù)莫名的就帶出來了,有繳納增值稅,但是我想更正,不影響增值稅稅額,可以更正么?
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2024-05-25
公司買的稅控盤不是可以全額遞減增值稅嘛,然后附加稅計(jì)稅依據(jù)是實(shí)際交的增值稅還是沒遞減稅控盤時(shí)候的增值稅?
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2018-07-13
增值稅有留抵,但車輛年檢時(shí)說零稅負(fù)的檢不了,就現(xiàn)金交了點(diǎn)增值稅,交的這部分增值稅用申報(bào)嗎,如何處理呀在報(bào)表里
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2018-07-12
進(jìn)口貨物繳納的增值稅是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的嗎?增值稅和關(guān)稅不是交給國稅了吧,已經(jīng)繳納的進(jìn)口增值稅去哪里查詢呢?
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2017-04-16
進(jìn)項(xiàng)留底需要做賬務(wù)處理嗎? 還有就是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)是用于多繳納的增值稅嗎,不是進(jìn)項(xiàng)留底嗎?
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2021-10-26
老師,請(qǐng)問這個(gè)兩個(gè)題為什么一個(gè)稅費(fèi)要計(jì)入成本,一個(gè)不用?是增值稅可以抵扣嗎?相關(guān)稅法不含增值稅?
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2019-11-18
廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證,填在增值稅報(bào)表哪里?不填稅額613.37的話,增值稅報(bào)表期末留底稅額對(duì)不上,就差了613.37
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2018-07-05
月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì),填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)留抵額會(huì)自動(dòng)帶到增值稅申報(bào)表里嗎
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2022-01-03
老師 那個(gè)運(yùn)費(fèi)9萬為什么不要剔除增值稅 他不是說并取得增值稅發(fā)票嗎 那9萬應(yīng)該是含稅的價(jià)格啊
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2022-03-01
老師,增值稅申報(bào)表是不是如果在免稅范圍內(nèi)就不需要填“增值稅減免明細(xì)表”,直接以3%填寫主表就好了
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2022-01-09
小規(guī)模在稅務(wù)局代開專票,交的稅費(fèi),增值稅,即使季度不滿9萬,這個(gè)預(yù)交的增值稅也是不給退的,是么?
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2019-01-07
老師個(gè)體戶開票不是不超過3萬免征增值稅嗎,為什么我今天我開了29000的現(xiàn)場都扣增值稅還有地稅
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2018-12-12
老師,小規(guī)模納稅月不超過三萬,季不超過9萬,說是免增值稅,這話是不是矛盾的?因?yàn)椋∫?guī)模代開增值稅發(fā)票是要交款的,領(lǐng)購的增值稅普票是按百分之三計(jì)算,也不免稅 這個(gè)該怎么理解呢?
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2016-10-11
老師好!想問問我們是小規(guī)模餐飲住宿業(yè),稅局可以讓我們自開專票,就是今天填申報(bào)表是不是稅控系統(tǒng)開局的專票不含稅金額也要填在第2行 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票一欄呢。謝謝老師,麻煩了
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2019-10-05
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2020年9月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入90萬元。 (2)銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè),開具普通發(fā)票,取得含稅銷售收入22.6萬元。 (3)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款60萬元、(允許抵扣)進(jìn)項(xiàng)稅9.6萬元。 根據(jù)上述資料,請(qǐng)計(jì)算業(yè)務(wù) (1) (2)中的銷項(xiàng)稅額和該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-05-18
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年6月份共生產(chǎn)A貨物100箱,B貨物100 箱。當(dāng)月將其中100箱A貨物投資到乙企業(yè),取得乙企業(yè)5%的股權(quán);將其中的 20箱B貨物通過福利部門捐贈(zèng)給地震災(zāi)區(qū),剩余的80箱B貨物當(dāng)月全部對(duì)外銷 售取得不含稅銷售額60萬元。已知A貨物沒有同類貨物的市場銷售價(jià)格,成本 為90萬元,成本利潤率為10%。則甲企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅多少萬元。
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2023-10-08
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2020年2月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營 業(yè)務(wù)如下: ①銷售甲產(chǎn)品給某大型商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收人90萬元。 ②銷售乙產(chǎn)品給某企業(yè),開具普通發(fā)票,取得不含稅銷售收入20萬元。 ③購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款60萬元、(允許抵扣)進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬元。 根據(jù)上述資料,請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-05-14
小規(guī)模納稅人 增值稅納稅申報(bào)表中的第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)應(yīng)該怎么填? 例如,我單位第二季度開增值稅發(fā)票2萬元。
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2019-07-15
請(qǐng)問:小規(guī)模自行開具的專票填到增值稅納稅申報(bào)表的:稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額這第3行嗎;還是填在:稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額這個(gè)第2行;還是這兩行都不填 ,謝謝
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2020-01-05
  10.宏遠(yuǎn)公司主要生產(chǎn)經(jīng)營酒類、卷煙、實(shí)木地板和化妝品。增值稅率13%,消費(fèi)稅按每筆業(yè)務(wù)計(jì)算、按月申報(bào),不考慮銷售產(chǎn)品的成本結(jié)轉(zhuǎn)工作,計(jì)算結(jié)果取整數(shù),2020年8月份的消費(fèi)稅納稅申報(bào)于5月13日辦理。4月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。   (1)3 日,將公司生產(chǎn)的啤酒20噸銷售給江園商店,出廠價(jià)為2 800元/噸(不含稅),另收取包裝物押金100元/噸,開具增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅款及押金均已收到。   (2)4日,將0.5噸黃酒讓客戶及顧客免費(fèi)品嘗。該黃酒出廠價(jià)為4 000元/噸(不含稅),成本為2600元/噸。   (3)5日,帶包裝銷售糧食白酒20噸,不含稅單價(jià)7500元,價(jià)款150000元,另外收取包裝費(fèi)16950元(含稅);同時(shí)從購貨方取得價(jià)外補(bǔ)貼22600元。   (4)6日,用自產(chǎn)另一種糧食白酒8噸抵償大田農(nóng)場欠款69 600元,不足或多余部分不再結(jié)算,該糧食白酒每噸本月售價(jià)在5500~6 500元之間浮動(dòng),平均售價(jià)為6000元/噸。糧食白酒的比例稅率為20%,定額稅率為0.5元/0.5千克。   
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2023-05-16