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老師,我收到了600萬勞務(wù)費(fèi)。 我做分錄。借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-增值稅 對(duì)么 之后這600萬又轉(zhuǎn)出去了,我把分錄反過來就可以了么,那這其中還需要交稅金么,老板說600萬要開發(fā)票,如果需要交稅金。我該怎么交。交多少啊
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2016-12-08
我們是服務(wù)行業(yè) 19年多確認(rèn)了收入 會(huì)計(jì)分錄為借:應(yīng)收賬款10000 貸 主營業(yè)務(wù)收入9400 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅400 今年我該怎么調(diào)整這個(gè)多確認(rèn)的收入 和對(duì)應(yīng)的增值稅 附加稅 所得稅
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2020-02-19
老師好,我做了一筆免稅憑證,借 銀行存款5萬,貸主營業(yè)務(wù)收入5萬 應(yīng)交稅金0元,憑證無法保存,這個(gè)賬應(yīng)該怎么處理
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2020-06-12
關(guān)于視同銷售,會(huì)計(jì)和稅法在收入的確認(rèn)上不同,造成年終要進(jìn)行納稅調(diào)整,所以我認(rèn)為企業(yè)在會(huì)計(jì)處理上直接把視同銷售計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,這樣和稅法要求一樣,交的所得稅就一樣了,不用在進(jìn)行納稅調(diào)整,這樣處理行嗎?,對(duì)企業(yè)成本,費(fèi)用,稅金有不利影響嗎?
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2015-11-06
您好,我司上個(gè)月有一筆收入當(dāng)時(shí)沒有收回,但做賬時(shí),記到銀行存款了 ,就是做到,借:銀行存款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入870,應(yīng)交稅費(fèi)-銷130。但是這個(gè)月發(fā)現(xiàn),這筆款是這個(gè)月收到的,現(xiàn)在我要怎么處理叫呢?
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2020-02-24
單位是文化產(chǎn)業(yè),主要靠授權(quán)商標(biāo)使用作為主營業(yè)務(wù),現(xiàn)購買了一批防偽商標(biāo)進(jìn)行銷售,請(qǐng)問這里應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?是需要放到庫存商品嗎?出售的收入放到主營業(yè)務(wù)收入嘛?
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2020-07-17
公司以前的財(cái)務(wù)把應(yīng)收回的質(zhì)保金(以前年度的賬)做成:其他應(yīng)收款,我想把錯(cuò)賬調(diào)成:應(yīng)收賬款,但是應(yīng)收賬款增加卻不增加主營業(yè)務(wù)收入,這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
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2023-07-20
4S店銷售汽車一輛,收到客戶汽車款10萬,收到價(jià)外費(fèi)用按揭費(fèi)5000元,代收上牌工本費(fèi)130元,分別寫出收款分錄及收入分錄,收入科目必須寫出2級(jí)科目 分錄應(yīng)該是 1、借 銀行存款10 貸 主營業(yè)務(wù)收入-汽車銷售收入 8.85 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))1.15 2、借 銀行存款 5000 貸 應(yīng)收賬款 5000 3、借 銀行存款 130 貸 其他應(yīng)收款-代收工本費(fèi)130
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2021-09-07
在某網(wǎng)銷售商品 下調(diào)價(jià)格 使收回款項(xiàng)小于原 本出庫應(yīng)收款 我理解的是,借:應(yīng)收賬款(原本沒降價(jià)之前的價(jià)格) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 回款后 借:銀行存款(實(shí)際回款金額) 財(cái)務(wù)費(fèi)用(折扣部分) 貸:應(yīng)收賬款 老師 是這樣嗎
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2021-03-12
老師,建筑施工企業(yè),我看以前的會(huì)計(jì)是這樣做賬的:按施工產(chǎn)值報(bào)量時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)。等開發(fā)票了,就把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)進(jìn)其他應(yīng)收款里,分錄是,借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)收賬款 然后借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。問題1:不明白為什么要轉(zhuǎn)進(jìn)其他應(yīng)收款里核算,直接在應(yīng)收賬款核算不行嗎? 問題2.報(bào)量時(shí),不是已經(jīng)產(chǎn)生納稅義務(wù)了嗎?不是應(yīng)該直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?她放進(jìn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)里正確嗎?
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2020-12-17
老師好,A店代收B店的營業(yè)款的會(huì)計(jì)分錄可不可以直接寫借:其他應(yīng)收款-A貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款。還是這兩種都不對(duì)
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2024-03-16
您好,我想問下幼兒園收的學(xué)費(fèi),借方是現(xiàn)金,貸方是主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)還是只寫主營業(yè)務(wù)收入?
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2019-10-30
老師你幫我看一下這一題,他說營業(yè)收入項(xiàng)目的金額。那應(yīng)該只有營業(yè)收入,營業(yè)成本又是一個(gè)項(xiàng)目 ,營業(yè)收入項(xiàng)目等于主營業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入,營業(yè)務(wù)成本項(xiàng)目等于,主營業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本,不是這樣嗎?
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2021-05-11
老師,您好,我公司是一家小規(guī)模納稅人的食品廠,他自己生產(chǎn)的蛋糕供給自己的三個(gè)店用,銷售給店里的產(chǎn)品是主營業(yè)務(wù)收入,采購的原料也是供給三個(gè)店算是其他業(yè)務(wù)收入,這樣理解對(duì)嗎?采購的原料另外一部分供給自己車間生產(chǎn)產(chǎn)品用,就變成主營業(yè)務(wù)成本,我這樣理解對(duì)嗎?
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2021-12-27
學(xué)生辦卡的時(shí)候是 借:庫存現(xiàn)金 1000 貸:預(yù)收賬款-卡充值1000 卡消費(fèi)的時(shí)候 借預(yù)收賬款-卡充值500 貸 主營業(yè)務(wù)收入 500 對(duì)嗎還是銷售的時(shí)候借方 是管理費(fèi)用了
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2017-07-12
銷售貨物,借 銀行存款36680 貸 主營業(yè)務(wù)收入 31350.42 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅 5329.58 老師結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 有點(diǎn)不敢確定
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2016-12-26
是農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷 銷售分錄 借:庫存現(xiàn)金 20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 19417.48 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 582.52
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2017-07-12
老師,收到款項(xiàng)時(shí),借銀行存款貸預(yù)收賬款 貨物全部發(fā)完后借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),要不要分開寫?
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2016-11-25
銷售的產(chǎn)品怎么記憑證?現(xiàn)在建立的分類有,原材料,應(yīng)付款,應(yīng)收款,庫存商品,主營業(yè)務(wù)收入,庫存現(xiàn)金等
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2019-09-17
銷售商品主營業(yè)務(wù)收入是60萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本為什么是44萬
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2019-04-03