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去年年底在國(guó)稅局代開(kāi)的3%增值稅專票,由于開(kāi)票錯(cuò)誤,退了,這個(gè)季度申報(bào)怎么填寫(xiě)減免申報(bào)表
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2023-04-13
例25.乙公司(一般納稅人)接受甲公司(一般納稅人)代銷A商品100件,協(xié)議價(jià)均為每件200元(不含增值稅A商品成本為每件120元,增值稅稅率為13%,甲公司按不含增值稅的售價(jià)的10%支付乙公司手續(xù)費(fèi)(不含增值稅)。本年3月,乙公司代銷商品全部售出,向委托單位報(bào)送代銷清單,并向委托方索要增值稅專用發(fā)票,對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證,但雙方款項(xiàng)尚未結(jié)清。本年5月,乙公司收到委托方的手續(xù)費(fèi),開(kāi)具了手續(xù)費(fèi)的專用發(fā)票且發(fā)票已認(rèn)證,雙方結(jié)清了相關(guān)款項(xiàng)。 要求:對(duì)受托方乙公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2020-06-30
小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)9萬(wàn)開(kāi)票金額,免增值稅,如果去國(guó)稅代開(kāi)的發(fā)票金額,這算到9萬(wàn)里嗎?
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2017-04-15
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)國(guó)稅《增值稅表》在稅局代開(kāi)的發(fā)票附帶出來(lái),請(qǐng)問(wèn)我還有1228元普票收入,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)第幾列?
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2018-04-10
問(wèn)下,代開(kāi)發(fā)票,比如開(kāi)13點(diǎn)的增值稅票10萬(wàn),如果收7個(gè)點(diǎn)稅費(fèi),那對(duì)方轉(zhuǎn)回私戶過(guò)來(lái),要收回多少呢?
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2020-12-11
企業(yè)收到個(gè)人代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票含稅額6080,增值稅177.09,附加稅21.25。如何計(jì)算應(yīng)該預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)稅?
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2019-05-16
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票超過(guò)起征點(diǎn),自己開(kāi)具的普通發(fā)票還減免增值稅嗎
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2017-07-09
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票需要交增值稅,那開(kāi)專票的金額也是算在收入不超哥30萬(wàn)這個(gè)額度里面嗎
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2020-12-28
是小規(guī)模企業(yè),一個(gè)季度代開(kāi)專票10萬(wàn),增值稅普通發(fā)票1萬(wàn),這1萬(wàn)塊錢(qián)還是符合免稅政策的是嗎?
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2017-06-06
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開(kāi)了專票,做賬的時(shí)候怎樣確認(rèn)收入?是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)嗎?小規(guī)模納稅人自開(kāi)的發(fā)票,確認(rèn)收入是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)呢?
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2017-05-17
納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表,減稅性質(zhì)代碼及名稱為3-1項(xiàng)目時(shí),免稅明細(xì)表。第二列本期發(fā)生額等于稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)2%
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2023-07-06
2019年5月6日,海達(dá)有限責(zé)任公司向華強(qiáng)有限公司銷售甲產(chǎn)品100件,每產(chǎn)品售價(jià)為500元。取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬(wàn)元,增值稅稅額為8000元,開(kāi)支票代墊,運(yùn)雜費(fèi)1000元,(假定運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅)
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2022-03-24
A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元,金部 其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn)元,取得了B 司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B公司代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià)),A公司將收回的高檔化妝品的23 于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為1 上述增值稅專用發(fā)票均符合抵扣規(guī)定。 (1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為()萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元
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2022-05-30
老師,請(qǐng)問(wèn)一下外貿(mào)企業(yè),銀行代扣代繳的增值稅、城建稅和企業(yè)所得稅的銀行回單怎么做會(huì)計(jì)分錄,代國(guó)外單位代扣代繳的
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2023-10-26
請(qǐng)問(wèn)老師:例如:煤炭貿(mào)易企業(yè),銷售煤炭原發(fā)貨單記錄發(fā)運(yùn)煤10000噸,送到購(gòu)買(mǎi)實(shí)際過(guò)磅量為9500噸,形成了虧磅500噸,對(duì)方只以9500噸進(jìn)行開(kāi)票結(jié)算。請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)賬如何處理?是否結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時(shí),按10000噸,對(duì)應(yīng)的庫(kù)存煤綜合單價(jià)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,還是噸差額部分合理?yè)p耗部分怎么入帳?如果沒(méi)有發(fā)票有合同、銀行流水和過(guò)鎊單結(jié)算單可以入帳嗎?匯算清繳時(shí)成本是不是要調(diào)出?如果開(kāi)增值稅普通發(fā)票買(mǎi)煤入帳這部分成本在匯算清繳時(shí)成夲要不要調(diào)出?稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票可以嗎?感謝回答一下?
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2020-05-18
老師,我有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下,我們公司租了一套住房,現(xiàn)在要去代開(kāi)發(fā)票,金額總共是30000,我們除了要交增值稅、附加和印花稅,沒(méi)得其他的吧 ?增值稅是不是按照5%征收率減按1.5%去算增值稅 ,個(gè)人的
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2019-04-23
公司租用員工的車輛,支付的租賃費(fèi)需要去國(guó)稅代開(kāi)發(fā)票,繳納的增值稅,附加稅,想知道個(gè)稅是怎樣繳納的?
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2019-03-25
如果小規(guī)模在國(guó)稅發(fā)票,月初代開(kāi)月底作廢,那申報(bào)表應(yīng)該怎么體現(xiàn) 比如這個(gè)季度都沒(méi)有開(kāi)票 就開(kāi)了這張 然后月底作廢 那增值稅表是不是直接不用填 主表本身上面有個(gè)預(yù)繳的金額
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2018-04-17
公司租的房子想把房租和水電費(fèi)這些做到賬上去,那就得拿房屋租賃合同去地稅局讓他們發(fā)票吧,那這樣房東應(yīng)該交的增值稅,城建稅,附加稅,房產(chǎn)稅,印花稅,是不是都要由公司給啊,估計(jì)房東肯定是不愿意的,這些稅里有哪些是可以不用交的
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2017-09-10
老師,小規(guī)模納稅人專票在國(guó)稅代開(kāi),增值稅國(guó)稅當(dāng)時(shí)已經(jīng)扣款,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
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2017-06-30