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12月底需要計(jì)提第4季度企業(yè)所得稅嗎
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2022-01-13
要是上個(gè)月利潤(rùn)多做了,這季度企業(yè)所得稅交很多,能有什么辦法更正嗎
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2017-07-10
公司少交季度企業(yè)所得稅,又沒(méi)有發(fā)票,有什么辦法呢?
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2020-03-17
第二季度企業(yè)所得稅。季度資產(chǎn)總額是不是3月份期末資產(chǎn)總額
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2019-07-12
老師你好:企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)中的,季初資產(chǎn)總額是不是填寫(xiě)年初數(shù)啊?還是填寫(xiě)1月期末資產(chǎn)總額啊?
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2019-04-11
這個(gè)季度的利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是1491.3,營(yíng)業(yè)收入是31693.24,上一年度這個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)填寫(xiě),是不是這樣填寫(xiě)就可以了
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2019-04-08
不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè),屬于軟件開(kāi)發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣等行業(yè), 研發(fā)費(fèi)用如何填年報(bào) A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類) A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
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2024-05-28
19年1月申報(bào)上年度4季度所得稅,多繳納稅款在6月退稅,如何做會(huì)計(jì)憑證?
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2019-07-10
專業(yè)合作社,申報(bào)19年企業(yè)所得稅年報(bào),企業(yè)所得屬于免稅,收入減免應(yīng)該填寫(xiě)到哪個(gè)表里
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2020-05-13
18年虧損,19年第一季度盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅,可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎?
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2019-04-13
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶年度經(jīng)營(yíng)所得B表我在電子稅務(wù)局申報(bào)完了,是不是自然人電子稅務(wù)局中得年度匯繳申報(bào)就不用再申報(bào)了。
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2025-01-06
本年第二季度所得稅納稅申報(bào)A表本年累計(jì)數(shù)我填成本季累計(jì)說(shuō)了,已經(jīng)繳稅扣款,這個(gè)怎么處理修改呀?
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2018-07-08
老師好,問(wèn)個(gè)所得稅申報(bào)問(wèn)題,每季申報(bào)所得稅時(shí),我認(rèn)為申報(bào)表中的利潤(rùn)總額應(yīng)和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)對(duì)應(yīng),同事持相反結(jié)論,怎樣填寫(xiě)季度所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額項(xiàng)目呢?
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2020-01-12
請(qǐng)問(wèn)年度所得稅報(bào)表符合小型微利企業(yè)條件,主要股東和分紅情況怎么填寫(xiě)?
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2022-04-10
老師我4季度企業(yè)所得稅,本年累計(jì)利潤(rùn)總額19萬(wàn),彌補(bǔ)虧損去年29萬(wàn),就不交稅對(duì)吧?
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2023-01-10
老師,一般小規(guī)模的季度未到30萬(wàn)的要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎
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2019-04-15
增值稅的月度和季度申報(bào)表,以及企業(yè)所得稅的季度申報(bào)表,都分別要填寫(xiě)哪些附表呢?不用填寫(xiě)的那些附表是不是都要按保存按鈕保存一下空表呢?
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2022-05-20
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568,計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來(lái)的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568,實(shí)際利潤(rùn)額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣錢(qián),借:所得稅費(fèi)用199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:應(yīng)交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對(duì)然后做調(diào)整 借:所得稅費(fèi)用199.68(紅字)貸:應(yīng)交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:未分配利潤(rùn)199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報(bào)表從6月就不平,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
取得專票,現(xiàn)在異常,不讓抵扣進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出,金額調(diào)增,金額是50000*25%=12500是我要補(bǔ)繳2020年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬(wàn),用這1萬(wàn)在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里填上,就只用交2500了可以?這1萬(wàn)的加油發(fā)票填在申報(bào)表上的哪里?要改動(dòng)去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表?
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2021-12-08