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這個季度的利潤表營業(yè)利潤是1491.3,營業(yè)收入是31693.24,上一年度這個季度的企業(yè)所得稅申報填寫,是不是這樣填寫就可以了
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2019-04-08
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計提所得稅時系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個季度申報企業(yè)所得稅的時候,系統(tǒng)自動默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報的時候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計虧損了476.1元,匯算清繳時會調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
請問個體工商戶年度經(jīng)營所得B表我在電子稅務(wù)局申報完了,是不是自然人電子稅務(wù)局中得年度匯繳申報就不用再申報了。
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2025-01-06
18年虧損,19年第一季度盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅,可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎?
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2019-04-13
企業(yè)所得稅幾年都沒有申報怎么處理
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2018-04-18
企業(yè)所得稅根據(jù)本年利潤來申報的嗎
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2018-07-10
事業(yè)單位的企業(yè)所得稅年報怎樣申報?
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2019-05-13
老師:請問企業(yè)所得稅年報怎么申報?。?/span>
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2019-04-17
一月份一般納稅人申報企業(yè)所得稅是填幾月份的 ,還有小規(guī)模納稅人季度申報財務(wù)報表填哪幾個月。還有企業(yè)所得稅
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2017-01-11
小規(guī)模企業(yè),一直沒有員工和法人的工資。即使季度申報企業(yè)所得利潤幾十塊錢情況下,個人所得稅也是零申報是不
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2023-10-07
小微企業(yè)申報季度企業(yè)所得稅,利潤總額是28萬,,填完申報表,會直接按減免以后的數(shù)出來數(shù)據(jù)嗎?所得稅是不是就是7000
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2023-03-15
19年1月申報上年度4季度所得稅,多繳納稅款在6月退稅,如何做會計憑證?
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2019-07-10
請問年度所得稅報表符合小型微利企業(yè)條件,主要股東和分紅情況怎么填寫?
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2022-04-10
老師我4季度企業(yè)所得稅,本年累計利潤總額19萬,彌補(bǔ)虧損去年29萬,就不交稅對吧?
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2023-01-10
不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè),屬于軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣等行業(yè), 研發(fā)費(fèi)用如何填年報 A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類) A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107012研發(fā)費(fèi)用加計扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
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2024-05-28
取得專票,現(xiàn)在異常,不讓抵扣進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出,金額調(diào)增,金額是50000*25%=12500是我要補(bǔ)繳2020年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬,用這1萬在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表里填上,就只用交2500了可以?這1萬的加油發(fā)票填在申報表上的哪里?要改動去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表?
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2021-12-08
專業(yè)合作社,申報19年企業(yè)所得稅年報,企業(yè)所得屬于免稅,收入減免應(yīng)該填寫到哪個表里
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2020-05-13