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第二季度企業(yè)所得稅多繳的錢,在第三季度進(jìn)行抵扣,操作流程?
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2021-10-15
老師好 第三季度企業(yè)所得稅比較多一點(diǎn)能不能先暫估費(fèi)用,能可以的話怎么做,請教一教嘛
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2019-10-22
審計(jì)部門檢查賬,一般是什么時(shí)候?沒報(bào)第四季度企業(yè)所得稅前,還是報(bào)完以后?1/2月份
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2018-09-06
一季度企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了,4月份補(bǔ)提,報(bào)表有影響嗎?
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2019-05-05
老師,企業(yè)1至3月有開票,季度企業(yè)所得稅因企業(yè)困難不想交稅怎么做?
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2022-04-06
12月底需要計(jì)提第4季度企業(yè)所得稅嗎
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2022-01-13
要是上個(gè)月利潤多做了,這季度企業(yè)所得稅交很多,能有什么辦法更正嗎
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2017-07-10
公司少交季度企業(yè)所得稅,又沒有發(fā)票,有什么辦法呢?
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2020-03-17
小微企業(yè)第四季度的所得稅怎么申報(bào)呢?我應(yīng)該在所得稅哪一欄填寫小微企業(yè)享受的100萬利潤繳納2.5%的所得稅呢?
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2023-01-10
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤2000 貸:利潤分配-未分配利潤2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
老師你好:企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)中的,季初資產(chǎn)總額是不是填寫年初數(shù)???還是填寫1月期末資產(chǎn)總額啊?
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2019-04-11
去年前三個(gè)季度有利潤預(yù)繳了一點(diǎn)所得稅,享受了小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠,四季度報(bào)表全年又虧損了四季度所得稅報(bào)表所得稅減免金額為0,現(xiàn)在匯算清繳所得稅報(bào)表減免所得稅金額是填三季度那個(gè)數(shù)還是填0
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2019-05-12
申報(bào)7.1至9.31的季度所得稅是指1-9的數(shù)據(jù)嗎?
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2018-10-10
企業(yè)所得稅幾年都沒有申報(bào)怎么處理
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2018-04-18
企業(yè)所得稅根據(jù)本年利潤來申報(bào)的嗎
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2018-07-10
事業(yè)單位的企業(yè)所得稅年報(bào)怎樣申報(bào)?
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2019-05-13
老師:請問企業(yè)所得稅年報(bào)怎么申報(bào)啊?
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2019-04-17